В соответствии с пунктом 1 статьи 109-1 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2020 года № 425-73/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7971, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 декабря 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2021 год в следующем объеме:
1) доходы – 75 248 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 994 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 286 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 968 тысяч тенге;
2) расходы – 79 401 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4153 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4153 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4153 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ІІІ сессии Кызылординского городского маслихата | М. Абдукаликов |
Секретарь Кызылординского городского маслихата | И. Кутухуджаев |
Приложение к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 8 февраля 2021 года № 17-3/9 | |
Приложение 1 к решению | |
Кызылординского городского маслихата | |
от 24 декабря 2020 года №425-73/8 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 75 248,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 994,0 | |||
01 | Подоходный налог | 271,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 271,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 723,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 168,0 | |||
3 | Земельный налог | 302,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 253,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 268,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 76,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 210,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 210,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 968,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 968,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 968,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 79 401,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 954,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 954,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 954,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 404,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1550,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 534,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 534,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 534,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 835,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 982,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1717,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 224,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 066,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 066,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 066,0 | |||
2 | Спорт | 158,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 269,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 269,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 269,0 | |||
13 | Прочие | 3 419,0 | |||
9 | Прочие | 3 419,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 419,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 419,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 4153,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 4153,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4153,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 4153,0 |