Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата "Об областном бюджете на 2021 - 2023 годы" от 11 декабря 2020 года № 39/462 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4399) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2021 - 2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 235 894 024,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 104 797 081,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 5 982 046,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 153 000,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 124 961 897,5 тысяч тенге;
2) затраты – 227 804 391,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 337 896,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 519 731,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 181 834,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 743 430,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 743 430,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 991 693,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 991 693,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 667 350,0 тысяч тенге;
погашение займов – 2 936 085,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 429,2 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2021 год нормативы распределения доходов в областной бюджет и бюджеты городов и районов в следующих размерах:";
пункт 2 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
"6) по отчислениям недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры:
собственно-областному бюджету – 100 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год объемы трансфертов из городских и районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 46 297 764,7 тысяч тенге, в том числе, из:
Бейнеуского района – 6 114 023,8 тысяч тенге;
Каракиянского района – 3 896 326,2 тысячи тенге;
Мангистауского района – 2 725 719,4 тысячи тенге;
Тупкараганского района – 3 196 445,4 тысячи тенге;
Мунайлинского района – 7 075 475,4 тысячи тенге;
города Актау – 19 304 420,8 тысяч тенге;
города Жанаозен – 3 985 353,7 тысяч тенге.";
пункт 5-1 изложить в новой редакции:
"5-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2021 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов и городов в сумме 657 307,0 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 38 292,0 тысячи тенге;
Каракиянскому району – 36 514,0 тысячи тенге;
Мангистаускому району – 31 370,0 тысяч тенге;
Тупкараганскому району – 32 028,0 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 73 984,0 тысячи тенге;
городу Актау – 176 622,0 тысячи тенге;
городу Жанаозен – 268 497,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв акимата области в сумме 706 788,1 тысяча тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | М. Аманиязова |
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 28 мая 2021 года | |
№ 3/33 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 11 декабря 2020 года | |
№ 39/462 |
Областной бюджет на 2021 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 235 894 024,5 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 104 797 081,0 | |||
01 | Подоходный налог | 62 349 728,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 174 922,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 174 806,0 | |||
03 | Социальный налог | 39 124 659,0 | |||
1 | Социальный налог | 39 124 659,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 313 473,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 362 028,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 951 445,0 | |||
07 | Прочие налоги | 9 221,0 | |||
1 | Прочие налоги | 9 221,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 5 982 046,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 467 614,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 106 516,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2 500,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 48 960,0 | |||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 1 600,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 308 038,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 144,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 144,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 645 122,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 645 122,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 869 166,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 869 166,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 153 000,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 153 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 153 000,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 124 961 897,5 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 50 631 008,5 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 50 631 008,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 330 889,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 74 330 889,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 227 804 391,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 270 052,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 061 286,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 55 581,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 53 377,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 204,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 797 723,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 670 288,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 060,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 27 782,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 96 593,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 89 893,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 89 893,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 118 089,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 115 089,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 256 149,0 | |||
257 | Управление финансов области | 198 103,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 170 692,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 23 792,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 619,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 58 046,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 58 046,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 264 982,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 264 982,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 256 582,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 8 400,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 687 635,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 121 688,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 71 683,0 | |||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 530,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 48 475,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 565 947,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 565 947,0 | |||
02 | Оборона | 425 920,0 | |||
1 | Военные нужды | 107 838,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 107 838,0 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 639,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 98 199,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 318 082,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 12 100,0 | |||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 12 100,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 000,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 3 000,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 302 982,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 298 982,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 4 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 653 223,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 9 653 223,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 490 879,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 416 585,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 926,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 071 368,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 162 344,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 10 496,0 | |||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 151 848,0 | |||
04 | Образование | 117 513 846,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 17 388 259,0 | |||
261 | Управление образования области | 17 388 259,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 11 721 090,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 835 771,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 4 831 398,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 82 342 406,0 | |||
261 | Управление образования области | 75 797 221,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 271 613,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 662 618,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 171 664,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 51 443 527,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 408 193,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 16 839 606,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 421 783,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 421 783,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 123 402,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 123 402,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 7 007 191,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 273 025,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 273 025,0 | |||
261 | Управление образования области | 6 734 166,3 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 6 734 166,3 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 612 006,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 9 432,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 9 432,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 602 574,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 602 574,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 529 343,0 | |||
261 | Управление образования области | 529 343,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 529 343,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 634 641,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 634 641,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 596 242,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 2 331 465,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 444 017,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 562 700,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 399 208,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 937 184,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 213 957,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 069,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 147 299,0 | |||
05 | Здравоохранение | 5 139 093,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 1 005 005,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 918 928,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 113 127,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 416,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 277 543,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 643,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 490 199,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 86 077,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 86 077,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 085 607,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 085 607,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 085 607,0 | |||
4 | Поликлиники | 27 918,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 27 918,0 | |||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 27 918,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 43 449,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 43 449,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 43 449,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 1 977 114,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 977 114,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 180 073,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 115 007,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 84 700,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 28 492,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 568 842,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 666 277,0 | |||
6 | Социальное обеспечение | 2 128 083,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 414 169,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 298 457,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 539 519,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 97 809,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 478 384,0 | |||
261 | Управление образования области | 703 914,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 403 000,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 288 702,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 12 212,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 10 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 5 538 194,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 403 171,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 204 966,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 619,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 48 036,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 14 309,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 50 050,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 81 120,0 | |||
071 | Обучение предпринимательству в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 31 190,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 972 881,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 26 620,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 620,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 108 403,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 108 403,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 143 264,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 143 264,7 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 143 264,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 116 681,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 288 528,7 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 23 597,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 495 000,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 219 458,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 370 626,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 471 073,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 471 073,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 269 758,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 544 100,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 657 215,0 | |||
2 | Спорт | 3 635 938,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 3 635 938,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 67 437,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 134 053,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 401 905,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 313,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 230,0 | |||
3 | Информационное пространство | 1 422 097,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 578 565,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 578 565,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 540 104,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 505 237,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 34 867,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 303 428,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 417,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 111 082,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 179 929,0 | |||
4 | Туризм | 100 000,0 | |||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 100 000,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 100 000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 741 518,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 281 208,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 228 126,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 038,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 044,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 460 310,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 123 237,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 333,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 267 740,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37 500,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 37 500,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 37 500,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 20 911,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 16 589,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 653 623,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 1 320 137,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 804 443,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 99 757,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 48,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 15 750,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 14 000,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 500,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 18 722,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 419 643,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 52 716,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 160 307,0 | |||
060 | Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | |||
061 | Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 10 000,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 515 694,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 65 282,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 799,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 809,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 446 804,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 186 125,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 186 125,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 107 311,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 78 814,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 10 500,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 10 500,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 10 500,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 1 393 610,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 388 610,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 85 660,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 200 045,0 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 100 332,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 000 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 523,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 000,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 5 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 223 251,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 106 397,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 64 605,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 792,0 | |||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 116 854,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 116 854,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 520 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 20 000,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 20 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 500 000,0 | |||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 500 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 997 725,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7 997 725,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 997 725,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 126 685,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 30 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 277 126,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 563 914,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 206 621,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 505 862,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 505 862,2 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 234 862,2 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 270 000,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 700 759,5 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 700 759,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 63 914,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 252 704,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 211 292,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 172 849,0 | |||
13 | Прочие | 14 188 861,8 | |||
1 | Регулирование экономической деятельности | 26 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 26 000,0 | |||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 26 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9 724 011,7 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 9 092 896,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 6 924 027,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 2 033 869,0 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 100 000,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 35 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 631 115,7 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 631 115,7 | |||
9 | Прочие | 4 438 850,1 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 999 107,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 999 107,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 11 000,0 | |||
257 | Управление финансов области | 706 788,1 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 706 788,1 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 80 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 80 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 175 452,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 175 452,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 105 266,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 105 266,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 909 417,0 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 909 417,0 | |||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 451 820,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 125 686,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 324 134,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 662 114,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 662 114,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 662 114,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 660 317,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 1 797,0 | |||
15 | Трансферты | 33 875 644,1 | |||
1 | Трансферты | 33 875 644,1 | |||
257 | Управление финансов области | 33 875 644,1 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 13 416 746,0 | |||
007 | Субвенции | 11 797 314,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200 491,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 461 093,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 10 337 896,7 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 11 519 731,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 765 769,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 765 769,0 | |||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 1 765 769,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 190 225,0 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 6 190 225,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 337 844,0 | |||
086 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 337 844,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 852 381,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 852 381,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 363 737,0 | |||
01 | Сельское хозяйство | 1 411 609,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 411 609,0 | |||
037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 911 609,0 | |||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 500 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 952 128,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 952 128,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 952 128,0 | |||
13 | Прочие | 1 200 000,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 200 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 200 000,0 | |||
069 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах | 700 000,0 | |||
076 | Кредитование предпринимательских инициатив в рамках Дорожной карты занятости на 2020–2021 годы | 500 000,0 | |||
Категория |
| Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 181 834,3 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 181 834,3 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 181 834,3 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 743 430,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 743 430,0 | ||||
13 | Прочие | 743 430,0 | |||
9 | Прочие | 743 430,0 | |||
257 | Управление финансов области | 78 000,0 | |||
005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 78 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 600 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 600 000,0 | |||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 65 430,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 65 430,0 | |||
Категория |
| Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 991 693,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 991 693,8 | ||||
7 | Поступления займов | 5 667 350,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 5 667 350,0 | |||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 1 765 769,0 | |||
2 | Договоры займа | 3 901 581,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 2 936 085,4 | |||
01 | Погашение займов | 2 936 085,4 | |||
257 | Управление финансов области | 2 936 085,4 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 1 860 000,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 076 085,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 260 429,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 260 429,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 260 429,2 |
Примечание:
расшифровка аббревиатуры:
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита.