В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 248 "О создании государственного учреждения "Назарбаев центр" и постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 "О некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения "Назарбаев центр" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующие изменения:
в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
в разделе 7. "Бюджетные программы":
в подразделе 7.1. "Бюджетные программы":
бюджетную программу 006 "Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Материально- |
тыс. |
24 090 |
107 897 |
27 180 |
29 712 |
|||
Проведение |
тыс. |
132 874 |
50 000 |
||||||
Материально- |
тыс. |
373 130 |
|||||||
Приобретение |
тыс. |
826 328 |
|||||||
Показатели |
Количество |
Ед. |
4 |
1 |
1 |
2 |
1 |
||
Ориентировочное |
Ед. |
102 |
46 |
51 |
51 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
||||
Ориентировочное |
Ед. |
26 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
300 |
69 |
66 |
|||||
Ориентировочное |
Ед. |
120 |
|||||||
Ориентировочное |
Ед. |
56 |
|||||||
Показатели |
Оснащение |
Ед. |
2 678 |
2485 |
2 367 |
2 301 |
|||
Проведение |
Ед. |
2 |
1 |
||||||
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
";
бюджетную программу 010 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" изложить в следующей редакции:
"
Бюджетная |
010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
||||||||
Описание |
Популяризация предметов музейного значения, технологическое, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости |
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним |
||||||||
текущая/развитие |
Текущая |
||||||||
Наименование показателей |
Ед. |
Отчетный |
Плановый период |
2014 |
2015 |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Мероприятия |
Обеспечение |
тыс. |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
|
Показатели |
Ориентировочное |
ед. |
165 |
168 |
170 |
164 |
177 |
179 |
|
Показатели |
Обеспечение |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Показатели |
|||||||||
Показатели |
|||||||||
Объем |
тыс. тенге |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
";
в подразделе 7.2 "Свод бюджетных расходов":
строки:
"
ВСЕГО бюджетных |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
62 512 262 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Текущие бюджетные |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 988 310 |
17 285 307 |
13 510 606 |
"
изложить в следующей редакции:
"
ВСЕГО бюджетных |
57 090 567 |
23 836 490 |
67 566 368 |
62 027 515 |
17 285 307 |
13 510 606 |
|
Текущие бюджетные |
36 308 622 |
20 755 416 |
19 262 112 |
44 503 563 |
17 285 307 |
13 510 606 |
";
строку:
"
Капитальные расходы |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
637 508 |
77 180 |
29 712 |
"
изложить в следующей редакции:
"
Капитальные расходы |
451 544 |
24 090 |
903 690 |
613 901 |
77 180 |
29 712 |
";
строку:
"
Обеспечение |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 578 066 |
1 510 485 |
1 496 382 |
";
изложить в следующей редакции:
"
Обеспечение |
969 724 |
1 300 750 |
1 423 403 |
1 116 926 |
1 510 485 |
1 496 382 |
".
3. Администраторам республиканских бюджетных программ внести изменения в сводный план финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2012 года № 632
Корректировка показателей республиканского бюджета на 2012 год
тыс. тенге
ФГ |
АБП |
ПРГ |
Наименование |
изменения |
II. Затраты |
0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
461 140 |
||
104 |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
461 140 |
||
011 |
Обеспечение деятельности Назарбаев центра |
461 140 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
23 607 |
||
104 |
Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан |
23 607 |
||
004 |
Капитальные расходы подведомственных учреждений |
23 607 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
-484 747 |
||
235 |
Министерство культуры и информации Республики |
-484 747 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных организаций в области |
-23 607 |
||
010 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
-461 140 |