Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2022 жылғы 9 қарашадағы № 10/9-VII "2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Сатпаев ауылдық округінің бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 174346 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. 2022-2024 жылдарға арналған Ақсуат ауданы Сатпаев ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 750,7 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 638,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 41 112,7 мың теңге;
2) шығындар – 43 987,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -236,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 236,5 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 236,5 мың теңге.";
3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"3. 2022 жылға арналған Ақсуат ауданы Сатпаев ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 16 381,7 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.".
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақсуат ауданы мәслихатының хатшысы | Қ. Ильясов |
Ақсуат аудандық мәслихатының 2022 жылғы 12 желтоқсандағы № 12/9-VII шешіміне қосымша |
|
Ақсуат аудандық мәслихатының 2022 жылғы 09 қарашадағы № 10/9-VII шешіміне 1-қосымша |
2022 жылға арналған Сатпаев ауылдық округінің бюджеті
Санат | Сомасы (мың теңге) | |||
Сынып | ||||
Ішкі сынып | ||||
Атауы | ||||
I. КIРICТЕР | 43 750,7 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 638,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 638,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 290,0 | ||
3 | Жер салығы | 135,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 213,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 41 112,7 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 41 112,7 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 41 112,7 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. ШЫҒЫНДАР | 43 987,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 38 719,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 719,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 719,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 719,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 886,5 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 886,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 886,5 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 236,5 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 650,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 100,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 100,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 100,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 100,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4 281,7 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 281,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 281,7 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 281,7 | |||
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -236,5 | ||||
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 236,5 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 236,5 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 236,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 236,5 |