Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Манап ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №322 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1.Манап ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер –101 999,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 662,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 50,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 99 287,0 мың теңге;
2) шығындар – 103 601,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1602,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1602,6 мың теңге.".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы | Ғ.Жарқынбек |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 25 сәуірдегі №360 шешіміне қосымша |
Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №322 шешіміне 1-қосымша |
Манап уылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 101 999,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 2 662,0 | ||
01 | Табыс салығы | 700,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 700,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 817,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 138,0 | ||
3 | Жер салығы | 35,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 644,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 145,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 50,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін салықтық емес түсімдер | 50,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 50,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 99 287,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 99 287,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 99 287,0 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, мың | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 103 601,6 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 506,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 506,0 | ||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасызету жөніндегі қызметтер | 41 740,0 | ||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 766,0 | ||
05 | Медициналық көмектiң басқа түрлерi | 52,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52,0 | ||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 52,0 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 23 305,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 305,0 | ||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1 868,0 | ||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 183,0 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 21 254,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 35 736,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 612,0 | ||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 35 431,0 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305,0 | ||
028 | Жергілікті деңгейде денешынықтыру- сауықтыру және спорттық ісшараларды өткізу | 305,0 | ||
15 | Трансферттер | 2.6 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2.6 | ||
048 | Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2.6 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 602,6 | |||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 1 602,6 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 602,6 | ||
01 | Бюджет қаражатының қалдығы | 1 602,6 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 714,3 | ||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 111,7 |