Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қалалық мәслихатының 26.12.2018 № 27/206-VI шешімімен (01.01.2019 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі.
Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1- тармағы 1) тармақшасына, "2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 16/176-VІ шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 сәуірдегі № 19/213-VI (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5622 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Курчатов қалалық мәслихатының "Курчатов қаласының 2018 – 2020 жылдарға арналған бюджеті туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5363 нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 3 қаңтарда жарияланған, 2018 жылғы 4 қаңтарда "7 дней" газетінде жарияланған) 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №18/130-VI шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"1. Курчатов қаласының 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2018 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 030 879,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 042 730,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 7 889,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 221,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 977 039,0 мың теңге;
2) шығындар – 3 156 664,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 1 389 565,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 1 438 455,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 48 890,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 5 900,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 5 900,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 521 250,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 521 250,0 мың теңге.";
6-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
"6. 2018 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 262 177,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.";
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | Э. Батырбеков |
Курчатов қалалық мәслихатының хатшысы | Г. Қарымбаева |
Курчатов қалалық мәслихатының 2018 жылғы 4 мамырдағы № 20/151-VІ шешіміне қосымша |
|
Курчатов қалалық мәслихатының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 18/130-VІ шешіміне 1 қосымша |
Курчатов қаласының 2018 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Барлық кірістер | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Кірістер | 3 030 879,0 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 1 042 730,0 | ||
01 | Табыс салығы | 448 811,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 448 811,0 | ||
03 | Әлеуметтік салық | 402 874,0 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 402 874,0 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 163 400,0 | ||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 98 400,0 | ||
3 | Жер салығы | 36 000,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 29 000,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 24 072,0 | ||
2 | Акциздер | 800,0 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 15 700,0 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 7 572,0 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 573,0 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 3 573,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 7 889,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 7 089,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 929,0 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 160,0 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 800,0 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 800,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 221,0 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 421,0 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 421,0 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 2 800,0 | ||
1 | Жерді сату | 1 300,0 | ||
2 | Материалдық емес активтердi сату | 1 500,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1 977 039,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 1 977 039,0 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 1 977 039,0 |
Функционалдық топ | Барлық шығындар (мың теңге) | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Шығындар | 3 156 664,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 253 955,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 168 414,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17 955,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17 875,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 80,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 150 459,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 147 749,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 710,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 413,3 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 413,3 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 413,3 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 85 127,7 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 20 413,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 19 963,0 | |||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 450,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 29 865,7 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 29 333,0 | |||
015 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 532,7 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 20 202,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20 176,0 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 26,0 | |||
493 | Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 14 647,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 14 255,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 392,0 | |||
02 | Қорғаныс | 8 256,1 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 6 802,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 6 802,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 6 802,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 1 454,1 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1 454,1 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 1 454,1 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 500,0 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 15 500,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 15 500,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 15 500,0 | |||
04 | Бiлiм беру | 871 919,0 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 180 441,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 176 272,0 | |||
003 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 71 263,0 | |||
040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 105 009,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 4 169,0 | |||
037 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау | 4 169,0 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 566 908,7 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 566 908,7 | |||
004 | Жалпы білім беру | 477 518,0 | |||
005 | Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру | 56 655,0 | |||
028 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 32 735,7 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 124 569,3 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 124 569,3 | |||
009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 37 664,0 | |||
020 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 4 131,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 82 774,3 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 153 611,8 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 194,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 220,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 2 220,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3 974,0 | |||
030 | Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу | 3 974,0 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 118 852,6 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 118 852,6 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 54 070,0 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 796,6 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 35 847,0 | |||
010 | Үйде тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 437,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 500,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну | 2 386,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 20 816,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 28 565,2 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 28 565,2 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 23 455,2 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 163,0 | |||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 647,0 | |||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 300,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 526 930,8 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 30 708,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 000,0 | |||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 1 000,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 29 708,0 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 11 932,0 | |||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 17 776,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1 393 324,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 32 250,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 30 000,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 2 250,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1 361 074,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 361 074,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 102 898,8 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 102 898,8 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 20 800,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 9 442,0 | |||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 962,0 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 71 694,8 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 154 626,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 70 959,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 70 959,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 70 959,0 | |||
2 | Спорт | 2 350,0 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 350,0 | |||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 350,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2 000,0 | |||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 2 000,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 20 201,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 17 625,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 10 021,0 | |||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 7 604,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 2 576,0 | |||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 2 576,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 61 116,0 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 32 062,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 467,0 | |||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15,0 | |||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 19 580,0 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 29 054,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 15 636,0 | |||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 10 418,0 | |||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 000,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 35 938,4 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 35 938,4 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2 800,0 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 2 800,0 | |||
477 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі | 17 092,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13 159,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 933,0 | |||
800 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария және ветеринариялық бақылау бөлімі | 16 046,4 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария және ветеринариялық бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9 599,4 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 216,0 | |||
006 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 884,0 | |||
007 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 115,0 | |||
008 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 1 536,0 | |||
009 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 166,0 | |||
010 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 3 530,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 12 964,0 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 12 964,0 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 12 964,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12 964,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 61 400,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 57 400,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 57 400,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 57 400,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 4 000,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 000,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 4 000,0 | |||
13 | Басқалар | 18 240,0 | |||
9 | Басқалар | 18 240,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 18 240,0 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 18 240,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 10,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 10,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 10,0 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 10,0 | |||
15 | Трансферттер | 43 312,9 | |||
1 | Трансферттер | 43 312,9 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 43 312,9 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 592,9 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 42 720,0 | |||
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 1 389 565,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 1 438 455,0 | ||||
07 | Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық | 1 438 455,0 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 1 438 455,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 438 455,0 | |||
053 | Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру | 1 438 455,0 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 48 890,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 48 890,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 48 890,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 5 900,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 5 900,0 | ||||
13 | Басқалар | 5 900,0 | |||
9 | Басқалар | 5 900,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 900,0 | |||
065 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 5 900,0 | |||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 1 521 250,0 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | 1 521 250,0 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 1 438 455,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 1 438 455,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім - шарттары | 1 438 455,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 48 890,0 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 48 890,0 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 48 890,0 | |||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 48 890,0 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 131 685,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 131 685,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 131 685,0 |