В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 294,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 110,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 60 184,0 тысяч тенге;
2) затраты – 61 802,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -508,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 508,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 508,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/176-VІI (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 30 478 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского | |
маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/131-VIІ |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/176-VІI (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 61 294,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 110,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 110,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 22,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 088,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 184,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 184,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 184,0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 61 802,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 817,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 817,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 817,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 817,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 850,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 850,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 355,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 495,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 895,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 895,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 895,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 895,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 239,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 239,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 239,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 239,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -508,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 508,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 508,2 |
Приложение 2 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/131-VIІ |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 33 544,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 1 160,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 1 160,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 23,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 137,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 32 384,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 384,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 384,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 33 544,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 301,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 301,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 301,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 301,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 355,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 355,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 355,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 355,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 599,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 6 599,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 599,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 599,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 289,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 289,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 289,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 289,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению 24 декабря 2021 года № 20/131-VIІ |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 34 072,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1 212,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 1 212,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 24,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 1 188,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 32 860,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 860,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 860,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 34 072,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 658,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 658,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 658,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 658,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 355,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 355,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 355,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 355,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 712,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 6 712,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 712,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 712,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 347,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 347,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 347,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 347,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||
Поступление займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |