Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 886,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 820,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 109 066,0 тысяч тенге;
2) затраты – 114 722,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -836,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 836,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 836,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/186-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 46 062,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/141-VIІ |
Бюджет Озерского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/186-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 113 886,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 820,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 820,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 231,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 589,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 109 066,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 109 066,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 109 066,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 114 722,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 781,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 781,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 781,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 781,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 498,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50 498,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 498,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 585,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 912,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 218,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 218,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 218,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 218,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 225,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 225,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 225,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 225,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -836,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 836,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 836,7 |
Приложение 2 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/141-VIІ |
Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 54 495,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 036,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 036,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 241,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 795,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 459,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 459,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 459,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 54 495,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 094,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 094,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 094,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 094,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 257,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 257,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 257,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 257,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 004,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 004,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 004,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 004,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 140,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 140,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 140,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 140,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/141-VIІ |
Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 55 408,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 263,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 263,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 252,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 011,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 145,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 145,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 145,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 55 408,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 377,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 377,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 377,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 377,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 624,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 624,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 624,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 624,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 117,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 117,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 117,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 117,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 290,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 290,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |