Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 352,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 962,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 390,0 тысяч тенге;
2) затраты – 83 260,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 908,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 908,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 908,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/187-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 51 851,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/142-VІI |
Бюджет Приречного сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 30.03.2022 № 23/187-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 81 352,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 962,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 962,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 890,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 072,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 75 390,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 390,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 390,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 83 260,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 800,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 800,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 800,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 800,1 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 332,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 332,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 332,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 332,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 421,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 23 421,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 421,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 421,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 707,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 707,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 707,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 707,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 908,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 908,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 908,3 |
Приложение 2 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/142-VІI |
Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 60 217,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 230,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 230,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 930,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 300,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 53 987,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 987,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 987,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 60 217,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 921,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 921,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 921,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 921,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 204,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 204,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 204,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 204,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 525,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 525,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 525,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 525,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 567,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 567,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 567,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 567,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 24 декабря 2021 года № 20/142-VІI |
Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 60 902,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 510,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 510,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 972,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 538,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54 392,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 392,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 392,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 60 902,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 334,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 334,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 334,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 328,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 328,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 328,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 328,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 610,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 610,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 610,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 630,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 630,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 630,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 630,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |