В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Сарыбельского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 902,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 600,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 802,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 766,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 864,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/12 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-13 |
Бюджет Сарыбельского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/12 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование |
Сумма | |||
І. ДОХОДЫ | 34 902,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 600,0 | ||
1 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 800,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 300,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 800,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 802,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 802,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 31 802,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 35 766,8 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 302,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 302,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 302,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 302,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 764,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 764,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 764,8 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 664,8 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 864,8 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 864,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 864,8 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-13 |
Бюджет Сарыбельского сельского округа на 2023 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 34 224,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 100,0 | ||
1 | Подоходный налог | 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 900,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 525,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 375,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 800,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 800,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 624,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 624,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 30 624,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 34 224,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 454,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 454,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 454,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 454,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 030,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 030,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 030,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 850,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 530,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 650,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 740,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 740,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 740,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 740,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-13 |
Бюджет Сарыбельского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 35 960,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 600,0 | ||
1 | Подоходный налог | 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 2 100,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 400,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 100,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 900,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 900,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 500,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 860,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 860,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 31 860,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 35 960,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 030,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 030,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 030,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 030,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 130,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 130,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 130,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 870,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 560,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |