РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата "Об утверждении Хромтауского районного бюджета на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 146 (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26088) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 10 887 386,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 709 083 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 747 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 170 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 154 386,2 тысяч тенге;
2) затраты – 11 958 956,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 80 675,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 95 741,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15 066 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 152 246,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 152 246,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 94 123,7 тысяч тенге;
погашение займов – 15 066,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 073 189,3 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Хромтауского районного маслихата |
Мулдашев Д. Х. |
Приложение к решению Хромтауского районного маслихата от 8 ноября 2022 года № 272 | |
Приложение 1 к решению Хромтауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 146 |
Хромтауский районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 10 887 386,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 709 083 | ||
01 | Подоходный налог | 3 526 600 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 628 240 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 898 360 | ||
03 | Социальный налог | 2 354 383 | ||
1 | Социальный налог | 2 354 383 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 800 000 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 800 000 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 100 | ||
2 | Акцизы | 4 000 | ||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и | 18 100 | ||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение | 6 000 | ||
1 | Государственная пошлина | 6 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 12 747 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 261 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в | 11 167 | ||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из | 94 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 125 | ||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 125 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 361 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 361 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 170 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за | 11 170 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за | 11 170 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 154 386,2 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 3 154 386,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 154 386,2 |
Функциональная группа |
Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 11 958 956,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 199 792 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 371 909 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 377 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 525 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 852 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 326 532 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 207 175 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 416 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 102 941 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 119 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 119 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 1 939 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 180 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 825 764 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 745 906 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 115 251 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 367 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 628 288 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 79 858 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 79 236 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 622 | |||
02 | Оборона | 18 885,2 | |||
1 | Военные нужды | 13 900,2 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 900,2 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 900,2 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 985 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 985 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 985 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 447 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 447 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 447 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 447 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 729 629 | |||
1 | Социальное обеспечение | 32 170 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 32 170 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 32 170 | |||
2 | Социальная помощь | 621 446 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 621 446 | |||
002 | Программа занятости | 314 209 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 12 902 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 312 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 104 425 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 143 574 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 46 024 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 76 013 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 76 013 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 40 332 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14 255 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 426 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 346 797,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 329 830,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 500 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 12 500 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 317 330,4 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 206 547,4 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 110 783 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 016 967 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 910 192 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 45 721 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 600 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 146 891 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 666 980 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 106 775 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 106 775 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 387 815 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 116 779 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 116 779 | |||
003 | Поддержка культурно - досуговой работы | 116 779 | |||
2 | Спорт | 13 582 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13 582 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 063 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 519 | |||
3 | Информационное пространство | 70 816 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 16 000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 000 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 54 816 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 54 816 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 186 638 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 48 495 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17 635 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 260 | |||
032 | Капитальные затраты подведомственных государственных органов и организаций | 1 600 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 138 143 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 21 074 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 017 | |||
032 | Капитальные затраты подведомственных государственных органов и организаций | 116 052 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 443 563 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 443 563 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 443 563 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 443 563 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 889 | |||
1 | Сельское хозяйство | 55 971 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 55 971 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений на территории района (города областного значения) | 54 126 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 845 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 8 918 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 918 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8 918 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 154 474 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 154 474 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 154 474 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 35 513 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 15 000 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 103 961 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 1 631 945 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 631 945 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 631 945 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 466 257 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 975 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт дорог районного значения и улиц населенных пунктов. | 62 500 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 099 213 | |||
13 | Прочие | 388 567 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 29 104 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 29 104 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 28 805 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 299 | |||
9 | Прочие | 359 463 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 64 048 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских поселений в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 64 048 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 289 897 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских поселений в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 155 037 | |||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 134 860 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 518 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5 518 | |||
14 | Обслуживание долга | 97 869 | |||
1 | Обслуживание долга | 97 869 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 97 869 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 97 869 | |||
15 | Трансферты | 4 494 284,1 | |||
1 | Трансферты | 4 494 284,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 494 284,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевые трансфертов | 854,5 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 52 000 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 554 805 | |||
038 | Субвенции | 765 295 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 121 329,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 80 675,7 | ||||
Бюджетные кредиты | 95 741,7 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85 380 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 85 380 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 380 | |||
081 | Кредитование капитального ремонта общего имущества кондоминиумов | 85 380 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10 361,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лестного, рыбного, хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10 361,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 361,7 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 10 361,7 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 15 066 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 15 066 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 15 066 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 15 066 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 152 246,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 152 246,2 | ||||
7 | Поступление займов | 94 123,7 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 94 123,7 | |||
2 | Договора займа | 94 123,7 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 94 123,7 | |||
16 | Погашение займов | 15 066,8 | |||
1 | Погашение займов | 15 066,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 066,8 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15 066 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных ссуд, выделенных из местного бюджета | 0,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 073 189,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 073 189,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 073 189,3 |