Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №12-188/VIІ "О бюджете Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующее изменение :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить бюджет Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы – 39 763,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 785,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 978,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 201,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– - 438,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -438,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 438,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К.Карашев |
Приложение | |
к решению Урджарского | |
районного маслихата | |
от 5 декабря 2022 года | |
№21-350/VII | |
Приложение 1 | |
к решению Урджарского | |
районного маслихата | |
от 30 декабря 2022 года | |
№ 12-188//VII |
Бюджет Карабутинского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
I.Доходы | 39 763,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 785,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 785,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 148,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 575,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 37 978,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 978,0 | ||||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
II. Затраты | 40 201,5 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 504,3 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 504,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 504,3 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 504,3 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 411,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | ||||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 731,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 731,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 731,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 845,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 386,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 500,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 55,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
V.Дефицит (профицита) бюджета | -438,5 | |||||||
VI.Финансирование дефицит (использование профицита) бюджета | 438,5 | |||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 438,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 438,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 438,5 |