Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 26.12.2023 № 9-222/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 22-359/VII "О бюджете Урджарского района на 2023-2025 годы" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 971,8 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 584,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 387,8 тысяч тенге;
2) затраты – 41 031,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 060,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 060,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 060,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решений Урджарского районного маслихата области Абай от 10.05.2023 № 2-53/VIII (вводится в действие с 01.01.2023); от 27.10.2023 № 6-133/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2022 года №22 -383/VII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решений Урджарского районного маслихата области Абай от 10.05.2023 № 2-53/VIII (вводится в действие с 01.01.2023); от 27.10.2023 № 6-133/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 39 971,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 584,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 584,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 216,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 356,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 387,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 387,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 41 031,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 640,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 36 640,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 36 640,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 36 640,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 492,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 492,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 492,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 492,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 372,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 372,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 372,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 030,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 342,0 | |||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 53,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 53,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 53,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 53,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 474,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 474,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 474,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 474,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
III. Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 060,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 060,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0.0 | |||
2 | Договоры займа | 0.0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 060,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 060,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 060,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2022 года №22 - 383/VII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 32 528,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 140,0 | ||
01 | Подоходный налог | 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 600,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 540,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 122,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 29 388,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 388,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 32 528,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 878,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 30 878,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 30 878,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 30 878,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 520,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 520,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 520,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 520,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 030,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 030,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 430,0 | |||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 100,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат,использованных не по целевому назначению кредитов,выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 22-383/VII |
Бюджет Колдененского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 34 906,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 509,0 | ||
01 | Подоходный налог | 650,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 859,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | ||
3 | Земельный налог | 315,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленногоза государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 397,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 397,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 34 906,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 236,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы,выполняющие общие функции государственного управления | 33 236,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 33 236,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 33 236,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 520,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 520,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 520,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 520,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 030,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 1 030,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 430,0 | |||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 120,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 120,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 120,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения,села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат,использованных не по целевому назначению кредитов,выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |