Таласский районный маслихат РЕШИЛ:
1. "О районном бюджете на 2022 – 2024 годы" внести в решение Таласского районного маслихата от 27 декабря 2021 года №18–3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №162555), следующие изменения:
пункт - 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год, в следующих объемах:
1) доходы – 13 098 969 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 583 680 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 17 526 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 175 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 493 588 тысяч тенге;
2) затраты – 13 243 067 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 956 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45 945 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 29 989 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 160 054 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 160 054 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 45 945 тысяч тенге;
погашение займов – 29 989 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 144 098 тысяч тенге".
Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата | К. Садубаев |
Приложение 1 к решению Таласского районного маслихата от 18 апреля 2021 года №23-2 |
|
Приложение 1 к решению Таласского районного маслихата от 27 декабря №18-3 |
Районный бюджет 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1.Доходы | 13 098 969 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 583 680 | ||
01 | Подоходный налог | 488 476 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 963 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 484 513 | ||
03 | Социальный налог | 415 811 | ||
1 | Социальный налог | 415 811 | ||
04 | Hалоги на собственность | 657 410 | ||
1 | Hалоги на имущество | 657 410 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 16 914 | ||
2 | Акцизы | 2 232 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 200 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7 482 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 069 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 069 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17 526 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 722 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 17 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 700 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 05 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 704 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 704 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 100 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 100 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 175 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 175 | ||
1 | Продажа земли | 4 000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 175 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 493 588 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 493 588 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 493 588 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Подпрограмма | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. Расходы | 13 243 067 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 955 389 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 234 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 894 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 340 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 230 310 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 212 467 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 843 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 532 857 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 28 942 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 368 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 700 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 501 247 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 634 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 30 321 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 313 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 85 213 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 34 502 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 9 080 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 631 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 6 054 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 6 054 | ||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 25 087 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 25 087 | ||
02 | Оборона | 37 298 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 766 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 13 766 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 23 532 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 23 532 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 106 678 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 106 678 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 106 678 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 377 703 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 452 323 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 452 323 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 799 131 | ||
002 | Программа занятости | 498 269 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 19 910 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 30 000 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 70 421 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 584 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 75 498 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 31 221 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 70 228 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 126 249 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 251 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 900 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 219 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 56 133 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 10 746 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 890 746 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 708 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 500 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 208 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 18 790 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 18 583 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 207 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 831 089 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 278 953 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 544 559 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 7 577 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 33 159 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 8 159 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 25 000 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 937 489 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 405 746 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 405 746 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 180 361 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 566 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 280 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 148 547 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 735 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 056 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 177 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 12 000 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 12 000 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 140 273 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 140 273 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 48 000 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 48 000 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 60 215 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 30 365 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 650 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 90 894 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 39 300 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 116 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 478 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 966 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 38 213 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 37 647 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 566 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 469 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23 319 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 500 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 650 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 21 284 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 21 284 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31 263 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 31 263 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 30 754 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 509 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 691 761 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 670 661 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 8 304 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 41 986 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 620 371 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 100 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 21 100 | ||
13 | Прочие | 648 007 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24 507 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 24 507 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 470 018 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 470 018 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 153 482 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 153 482 | ||
14 | Обслуживание долга | 34 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 34 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 34 | ||
15 | Трансферты | 7 480 733 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 480 733 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 166 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 976 290 | ||
038 | Субвенции | 489 277 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 15 956 | |||
Бюджетные кредиты | 45 945 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 945 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 945 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 45 945 |
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 29 989 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 29 989 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 29 989 | ||
Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 |
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | |||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -160 054 | |||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 160 054 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
7 | Поступления займов | 45 945 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 45 945 | ||
2 | Договоры займа | 45 945 |
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | |||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
16 | Погашение займов | 29 989 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29 989 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 29 989 | ||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 144 098 |