Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 72 "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25827) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 468 405 752,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 765 513,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 233 322,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 64 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 427 342 499,8 тысяч тенге;
2) затраты – 471 041 388,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 776 978,4 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 14 776 952,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 999 973,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 883 085,5 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 883 085,5 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 295 699,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 295 699,8 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2022 год в сумме 515 014,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Кызылординского областного маслихата | Н. Байкадамов |
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от "13" желтоқсандағы 2022 года № 152 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от "13" декабря 2021 года № 72 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 468 405 752,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 34 765 513,8 | ||
01 | Подоходный налог | 18 360 909,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 360 909,0 | ||
03 | Социальный налог | 13 808 827,0 | ||
1 | Социальный налог | 13 808 827,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 595 777,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 470 777,8 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 125 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 233 322,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 312 935,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 93 827,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 117 108,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 111,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 111,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 415 730,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 415 730,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 501 546,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 501 546,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 64 416,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 64 416,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 64 416,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 427 342 499,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 95 166 924,8 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 95 166 924,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 332 175 575,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 332 175 575,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 471 041 388,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 11 470 073,6 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 166 105,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 145 890,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 687,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 727,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 810 653,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 325 481,3 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 271 106,4 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 214 065,6 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 371 835,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 352 605,0 | ||
002 | Капитальные расходы государственного органа | 8 247,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 983,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 356 402,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 345 035,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 367,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 250 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 250 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 7 028 151,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 522 122,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 20 704,0 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 790,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 484 535,6 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 164 063,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 153 067,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 996,0 | ||
730 | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 155 981,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 152 321,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 660,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 166 882,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 166 882,2 | ||
02 | Оборона | 1 688 653,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 529 904,9 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 766,1 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 12 712,8 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 240 221,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 266 205,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 100 421,9 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 100 421,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 58 326,8 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 58 326,8 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 690 286,4 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 683 244,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 8 116 155,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 567 089,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 042,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 7 042,0 | ||
04 | Образование | 214 708 439,2 | ||
120 | Аппарат акима области | 16 987,6 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 16 987,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 796 799,8 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 30 415,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 679 134,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 87 250,8 | ||
261 | Управление образования области | 202 359 420,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 777 534,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 767 368,4 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 74 508,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 419 384,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 090 576,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 223 047,2 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 535 188,5 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 590 155,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 35 242,7 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 10 022 850,5 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 472 503,8 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 123 143,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 462 351,9 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 143 457,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 413 107,6 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 46 119,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 99 708 633,9 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 55 605,0 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения | 3 390 517,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 192,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 254 109,0 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 830 776,2 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа дошкольных организациях образования | 33 072 880,3 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 36 815 170,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 7 539 901,6 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 865 526,3 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 674 375,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 995 329,3 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 781 527,8 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 213 801,5 | ||
05 | Здравоохранение | 8 221 840,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 7 262 819,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 289 293,9 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 278 208,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 70 238,8 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 167 504,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 48 192,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 46 506,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 30 630,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 986 499,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 48 226,2 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа здравоохранения | 15 955,3 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 960 311,3 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами | 227 352,4 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 345 986,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 747 916,3 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 959 021,4 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 959 021,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 723 429,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 25 142 226,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 234 101,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 542 711,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 1 072 515,7 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 986,4 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 580 312,9 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 679 163,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 760 648,0 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 118 515,0 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 4 160,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарнымимплантам | 257 250,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 72 090,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 817 772,2 | ||
261 | Управление образования области | 533 041,5 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 268 002,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 117 560,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 71 853,5 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 75 626,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 48 162,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 48 162,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 191 088,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 20 191 088,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 309 050,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 002,9 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 722 225,9 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 335,9 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 15 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 937 501,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 194 971,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 761 836,1 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 986 564,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 389 998,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 883,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 104 413,0 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 256 950,3 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 139 761,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 78 513,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 045,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 7 179 915,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом, физической культуры и спорта | 246 535,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 666,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 555 012,5 | ||
011 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 694 328,0 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 187 379,6 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 313 216,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 387 516,5 | ||
012 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 112 039,0 | ||
013 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 655 333,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 087,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 989 802,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 595 356,1 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 13 501,7 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 581 854,4 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 97 930,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 97 930,0 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 079,1 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 38 448,7 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 56 402,2 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 013 422,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 898 963,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 173 000,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 67 402,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 901 307,6 | ||
006 | Охрана животного мира | 47 773,7 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 879 161,4 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 358,5 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 102 553,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 529 815,0 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 8 400,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 886,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 156 306,3 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 13 655 473,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 311 277,2 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 152 797,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 487,8 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 494 853,9 | ||
008 | Субсидирование производства приоритетных культур | 25 000,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 868 749,1 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 2 492,5 | ||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 31 762,5 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 157 005,7 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 000 000,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 172,2 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 2 235 372,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 104 163,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 3 926 081,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 939 705,0 | ||
064 | Регулирование земельных отношений | 77 959,0 | ||
077 | Субсидирование возмещение расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 303 595,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 458 984,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 176 120,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 769,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 965,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 3 200,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 75 051,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 66 419,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 1 863 449,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 747,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 195 170,4 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71 094,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 741 975,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 12 741 975,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 211 524,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 679,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 228 394,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 11 291 377,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 287 766,3 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 19 287 766,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 119 204,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 354 341,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 380 859,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 162 612,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 273,3 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 808 246,8 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 530 313,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 746 026,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 183 889,8 | ||
13 | Прочие | 7 205 234,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 365 470,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 365 470,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 242 949,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 242 949,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 143 696,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 143 696,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 515 114,8 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 515 014,8 | ||
261 | Управление образования области | 802 499,8 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесиги" | 440 145,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 362 354,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 37 635,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 37 635,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 751 157,6 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 039,4 | ||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 055 754,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 690 364,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 220 767,1 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 104 558,1 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 1 391 548,0 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 39 797,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 1 039 824,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 659,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" | 264 600,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 42 668,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 771 804,6 | ||
053 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 398 561,6 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 373 243,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 688 964,7 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 674 909,7 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 14 055,0 | ||
761 | Управление по контролю области | 273 627,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственного архитектурно-строительного контроля и регулирования трудовых отношений на местном уровне | 263 251,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 376,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 884 265,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 1 884 265,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1 873 280,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 10 985,0 | ||
15 | Трансферты | 108 355 148,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 108 355 148,0 | ||
007 | Субвенции | 96 489 381,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 526 896,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательств | 9 433 130,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 905 741,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 3 776 978,4 | |||
Бюджетные кредиты | 14 776 952,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 256 663,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 256 663,2 | ||
088 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 256 663,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 821 174,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 616 755,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 616 755,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 204 419,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 204 419,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 699 115,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 5 323 758,0 | ||
015 | Кредитование специализированныз организаций для реализаций мехнизмов стабилизации цен социально-значимые продовольственные товары | 2 300 000,0 | ||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 3 023 758,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 2 375 357,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 375 357,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 10 999 973,8 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 999 973,8 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 919 103,2 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 80 870,6 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 883 085,5 | |||
Приобретение финансовых активов | 1 883 085,5 | |||
13 | Прочие | 1 883 085,5 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 933 085,5 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 933 085,5 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 950 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 950 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 295 699,8 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 295 699,8 | |||
7 | Поступление займов | 12 220 289,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 12 220 289,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 6 204 419,0 | ||
2 | Договоры займа | 6 015 870,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 415 121,9 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 9 415 121,9 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 4 584 858,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 759 182,4 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2 221,5 | ||
057 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 68 860,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 490 532,7 |