О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Байгекум на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/5

С истёкшим сроком

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 19 августа 2022 года № 26/6. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Байгекум на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/5 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Байгекум на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 76 625,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 813,5 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 73 799 тысяч тенге;

      2) затраты – 86 180,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 555 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 555 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 9 555 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Шиелийкого районного маслихата Т. Жагыпбаров

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 19 августа 2022 года № 26/6
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 18/5

Бюджет сельского округа Байгекум на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

76 625,5

1



Налоговые поступления

2 813,5


01


Подоходный налог

317,5



2

Индивидуальный подоходный налог

317,5


04


Hалоги на собственность

2 496



1

Hалоги на имущество

181



3

Земельный налог

0



4

Hалог на транспортные средства

2 315

2



Неналоговые поступления

13


01


Доходы от государственной собственности

13



5

Доходы от аренды государственной собственности

13

4



Поступления трансфертов

73 799


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73 799



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

73 799

Функциональные группы 

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)





Наименование





2. Затраты

86 180,5

01




Государственные услуги общего характера

32 559


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 559



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 559




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 859




022

Капитальные расходы государственного органа

2 700

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13 622,2


3



Благоустройство населенных пунктов

13 622,2



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 622,2




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 783,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 839

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 735


1



Деятельность в области культуры

31 735



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 735




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

31 735

15




Трансферты

8 264,3


1



Трансферты

8 264,3



 
124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 264,3




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

8 242,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

22,1





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

- 9 555





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 555

8




Используемые остатки бюджетных средств

9 555


01



Остатки бюджетных средств

9 555



1


Свободные остатки бюджетных средств

9 555




001

Свободные остатки бюджетных средств

9 555


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.