О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Каргалы на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/18

С истёкшим сроком

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 27 октября 2022 года № 30/18. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Каргалы на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/18 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Каргалы на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы - 47 274 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 1 991 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 45 283 тысяч тенге;

      2) затраты - 47 364,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -90,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 90,8 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 90,8 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Шиелийкого районного маслихата Т. Жагыпбаров

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 27 октября 2022 года № 30/18
  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 18/18

Бюджет сельского округа Каргалы на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

47 274

1



Налоговые поступления

1 991


01


Подаходный налог

480



2

Индивидуальный подаходный налог

480


04


Hалоги на собственность

1 511



1

Hалоги на имущество

110




Налоги на имущество физических лиц

110



3

Земельный налог

0




Земельный налог

0



4

Hалог на транспортные средства

1 401




Hалог на транспортные средства с физических лиц

1 401

4



Поступления трансфертов

45 283


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 283



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

45 283

Функциональные группы 

Сумма, тысяч тенге


Функциональные подгруппы



Администраторы бюджетных программ




Бюджетные программы (подпрограммы)





Наименование





2. Затраты

47 364,8

1




Государственные услуги общего характера

31 436


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 436



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 436




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 836




022

Капитальные расходы государственного органа

3 600

7




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 052


03



Благоустройство населенных пунктов

3 052



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 052




008

Освещение улиц населенных пунктв

3 052




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

8




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

12 875


01



Деятельность в области культуры

12 875



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 875




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 875

15




Трансферты

1,8


01



Трансферты

1,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,8





3.Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-90,8





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

90,8

 7




Поступление займов

0

16




Погашение займов

0

8




Используемые остатки бюджетных средств

90,8


01



Остатки бюджетных средств

90,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

90,8




001

Свободные остатки бюджетных средств

90,8


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.