Сноска. Отменен решением Актауского городского маслихата Мангистауской области от 15.04.2022 № 12/106 (вводится в действие со дня подписания).
Сноска. Вводится в действие с 01.01.2022 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2022-2024 годы" от 27 декабря 2021 года №10/84 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации Нормативных правовых актов под № 26233) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 182 341,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 29 348 479,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 111 870,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 131 771,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 590 220,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 171 098,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 674 879,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 787 139,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 260,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 336 364,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 336 364,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 787 139,0 тысяч тенге;
погашение займов – 4 903 297,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 779 793,7 тысяч тенге";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение к | |
решению Актауского городского маслихата | |
от 31 марта 2022 года | |
№12/104 |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского | |
маслихата от 27 декабря | |
2021 года №10/84 |
Бюджет города Актау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. ДОХОДЫ | 41 182 341,3 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 29 348 479,5 | |||||
01 | Подоходный налог | 11 940 840,7 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 030 593,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 910 247,7 | |||||
03 | Социальный налог | 4 888 970,8 | |||||
1 | Социальный налог | 4 888 970,8 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 10 428 497,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 5 793 013,0 | |||||
3 | Земельный налог | 509 708,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 125 776,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 121 406,0 | |||||
2 | Акцизы | 152 689,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 393 251,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 575 466,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 968 765,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 968 765,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 111 870,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 56 336,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 56 336,0 | |||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,5 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 310,0 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 310,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 913,5 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 913,5 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 53 310,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 53 310,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 131 771,8 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 505 254,8 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 505 254,8 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 626 517,0 | |||||
1 | Продажа земли | 1 340 228,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 286 289,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 5 590 220,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 590 220,0 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 590 220,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. ЗАТРАТЫ | 37 171 098,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 523 449,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 279 855,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 477,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 477,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 236 378,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 236 378,0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 63 496,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 496,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 712,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 189,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 8 595,0 | |||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 39 789,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 39 789,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 39 589,0 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 140 309,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 52 063,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 52 063,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 101,0 | |||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 6 101,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 82 145,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 82 145,0 | |||||
02 | Оборона | 96 116,0 | |||||
1 | Военные нужды | 96 116,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 96 116,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 96 116,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 167 968,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 167 968,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 132 539,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 132 539,0 | |||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 35 429,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 35 429,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 099 116,0 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 595 754,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 595 754,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 595 754,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 3 203 955,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 178 705,0 | |||||
002 | Программа занятости | 337 613,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 74 178,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 104 856,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 29 307,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 377 297,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1 180 678,0 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 74 776,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 250,0 | |||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 25 250,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 299 407,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 119 407,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 103 457,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 500,0 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 14 350,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 180 000,0 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 180 000,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 184 358,0 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 779 488,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 335 598,0 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 430 910,0 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 904 688,0 | |||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 32 483,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 32 483,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 411 407,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 115 148,0 | |||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 46 259,0 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 250 000,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 153 726,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 898 726,0 | |||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 649,0 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 893 733,0 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 344,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 255 000,0 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 255 000,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 251 144,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 251 144,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 312 099,0 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 233 760,0 | |||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 100,0 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 695 185,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 727 057,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 446 638,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 600,0 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 6 600,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 440 038,0 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 440 038,0 | |||||
2 | Спорт | 24 318,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 24 318,0 | |||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15 086,0 | |||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 232,0 | |||||
3 | Информационное пространство | 80 676,0 | |||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 6 950,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 450,0 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73 726,0 | |||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 73 726,0 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 175 425,0 | |||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 141 422,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 46 568,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 94 854,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 003,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 34 003,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 038 743,0 | |||||
1 | Топливо и энергетика | 1 529 119,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 529 119,0 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 529 119,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 509 624,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 509 624,0 | |||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 509 624,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 919,0 | |||||
6 | Земельные отношения | 5 000,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 000,0 | |||||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 919,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 919,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 919,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57 788,0 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 57 788,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 788,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 50 788,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 000,0 | |||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 7 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 591 741,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 007 081,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 007 081,0 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 226 581,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 780 500,0 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 584 660,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 584 660,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 010,0 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 529 650,0 | |||||
13 | Прочие | 632 594,0 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 000,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3 000,0 | |||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 000,0 | |||||
9 | Прочие | 629 594,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 464 594,0 | |||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 68 536,0 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 396 058,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150 000,0 | |||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 000,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 724 407,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 724 407,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 724 407,0 | |||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 724 407,0 | |||||
15 | Трансферты | 18 321 842,0 | |||||
1 | Трансферты | 18 321 842,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18 321 842,0 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 325,2 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 129 581,2 | |||||
038 | Субвенции | 125 758,0 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 66 177,6 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 1 674 879,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 1 787 139,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 782 544,0 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 782 544,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 782 544,0 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 782 544,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 595,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 595,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 595,0 | |||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
| |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 260,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 260,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 260,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 260,0 | |||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 336 364,3 | ||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 336 364,3 | ||||||
7 | Поступление займов | 1 787 139,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 787 139,0 | |||||
2 | Договоры займа | 1 787 139,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
16 | Погашение займов | 4 903 297,0 | |||||
1 | Погашение займов | 4 903 297,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4 903 297,0 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 903 297,0 | |||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 779 793,7 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 779 793,7 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 779 793,7 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 779 793,7 |