Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26099) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 213 087,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 228 264,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 42 431,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 21 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 920 991,3 тысяч тенге;
2) затраты – 8 429 775,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 120 056,3 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 63 723,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 336 744,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 336 744,7 тысяч тенге:
поступление займов – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение займов – 63 771,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 216 736,4 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа Айыртауского района на 2022 год в сумме 39 418,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
Приложение | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 5 октября 2022 года № 7-21-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 8 213 087,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 228 264,9 | ||
03 | Социальный налог | 766 367,0 | ||
1 | Социальный налог | 766 367,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 160 000,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 160 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 258 737,9 | ||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 245 952,9 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 285,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 43 160,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 43 160,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 42 431,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 24 431,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 090,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 19 300,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 18 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 18 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 400,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 900,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 900,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 9 500,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 4 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 920 991,3 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 47 302,5 | ||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 47 302,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 873 688,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 873 688,8 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 8 429 775,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 719 209,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 262,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 39 937,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 325,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 231 013,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 230 573,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 439,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 284 517,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 66 101,5 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 275,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 662,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 4 360,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 211 119,0 | ||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 28 935,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 28 935,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 132 481,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 60 928,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 071 553,4 | ||
02 | Оборона | 21 397,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 397,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 970,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 100,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3 327,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 5 281,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 281,0 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5 281,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 731 335,4 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 731 335,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 632,0 | ||
002 | Программа занятости | 263 363,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 649,4 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 83 232,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 64,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 41 987,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 492,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 140 680,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 59 979,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 86 774,0 | ||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 983,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 397 195,7 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 397 195,7 | ||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20 970,0 | ||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 900,0 | ||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30 058,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 266 719,7 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 77 548,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 310 135,3 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 24 652,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 14 512,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 617,1 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 523,3 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 267 097,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 43 298,9 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 906,1 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 500,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75 859,8 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 125 921,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 385,1 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 18 385,1 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 132 014,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 123,3 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 58 123,3 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 73 890,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 62 653,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 759,0 | ||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 478,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 763,6 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 243 763,6 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 67 152,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 30 000,0 | ||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 200,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 144 411,6 | ||
13 | Прочие | 684 623,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 418,8 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 39 418,8 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 272 315,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 272 315,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 372 890,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 372 890,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 070,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 070,6 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 070,6 | ||
15 | Трансферты | 4 183 749,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 183 749,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,3 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 831 907,0 | ||
038 | Субвенции | 211 255,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 140 576,6 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 120 056,3 | |||
Бюджетные кредиты | 183 780,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 780,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 183 780,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 183 780,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 63 723,7 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 63 723,7 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 63 723,6 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 0,1 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
13 | Прочие | 0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -336 744,7 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 336 744,7 | |||
7 | Поступления займов | 183 780,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 183 780,0 | ||
2 | Договоры займа | 183 780,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 63 771,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 771,7 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 63 723,6 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 48,1 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 216 736,4 |