О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы"

Новый

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 18 октября 2022 года № 22-2

      Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26160) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 914 780,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 311 817,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 732 932,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 865 899,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 865 899,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 737 008,2 тысячи тенге;

      погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
Е. Адильбеков

  Приложение к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 18 октября 2022 года № 22-2
  Приложение 1 к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 24 декабря 2021 года № 13-1

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

9 914 780,5

1



Налоговые поступления

1 420 869,7


03


Социальный налог

665 783,9



1

Социальный налог

665 783,9


04


Налоги на собственность

307 647



1

Налоги на имущество

307 647


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

259 185,8



2

Акцизы

5 500



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

231 478



4

Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности

22 207,8


 
08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

188 253



1

Государственная пошлина

188 253

2



Неналоговые поступления

64 093


01


Доходы от государственной собственности

43 418



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

14 965



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

26 953



9

Прочие доходы от государственной

1 500




собственности



 
04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 675



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3 675


06


Прочие неналоговые поступления

17 000



1

Прочие неналоговые поступления

17 000

3



Поступления от продажи основного капитала

118 000


 
01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

118 000



 
1

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями

118 000

4



Поступления трансфертов

8 311 817,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

33 181,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

33 181,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

8 278 636,2



2

Трансферты из областного бюджета

8 278 636,2

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




2.Затраты

10 732 932,4

01



Государственные услуги общего характера

1 299 635,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 961,2



 
001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 276,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 360



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 325


122


Аппарат акима района (города областного значения)

391 592,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

223 648,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 200



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

166 743,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

74 784,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 600



 
010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

500



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

71 803,6



015

Капитальные расходы государственного органа

881


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

786 297,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 905,6



003

Капитальные расходы государственного органа

998,3



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

707 393,4

02



Оборона

22 959,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 536,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 536,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

5 423,3



 
006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

4 823,3



 
007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

600

 
03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 956,7


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 956,7



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 956,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

769 354,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

17 185



005

Государственная адресная социальная помощь

17 185


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

752 169,5



002

Программа занятости

261 209,4



006

Оказание жилищной помощи

556



 
007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

32 870



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 919



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

248 937,9



 
017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

56 457



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

85 404



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 676



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

601



021

Капитальные расходы государственного органа

7 139,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 749 874,5


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 749 874,5



 
007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

599 254



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

36 756



 
033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

159 467,1



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

842 802,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

34 700



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

76 894,8

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

968 608,3


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

256 271



009

Поддержка культурно-досуговой работы

256 271


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

43 111,5



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

18 891,5



004

Капитальные расходы государственного органа

800



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 195



 
007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 225


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

466 174,6



021

Развитие объектов спорта

466 174,6


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

203 051,2



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

14 020



007

Функционирование районных (городских) библиотек

127 197,2



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 289



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

46 885



003

Капитальные расходы государственного органа

800



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

11 660



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 200

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 908,9


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

71 758,9



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

54 220



003

Капитальные расходы государственного органа

17 538,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

22 379



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 579



007

Капитальные расходы государственного органа

800


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 771



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

28 771

012



Транспорт и коммуникации

827 254,5


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

827 254,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

500



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

41 000



034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

777 999,5



 
039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 755



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000

013



Прочие

729 295,5


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

22 133,1



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

21 358



004

Капитальные расходы государственного органа

775,1


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 782,6



 
055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

7 782,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

90 158



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

90 158


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

609 221,8



 
079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

609 221,8

014



Обслуживание долга

26 953


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 953



 
021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета

26 953

015



Трансферты

4 211 131,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 211 131,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

57,8



038

Субвенции

227 174



 
024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 855 967



 
054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

127 932,7




3. Чистое бюджетное кредитование

47 748

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

183 780


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

183 780



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

183 780

 
Категория

Под класс

Специфика

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5



Погашение бюджетных кредитов

136 032


01


Погашение бюджетных кредитов

136 032



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

136 032




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 865 899,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

865 899,9

7



Поступление займов

737 008,2


01


Внутренние государственные займы

737 008,2



2

Договоры займа

737 008,2

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

016



Погашение займов

136 032,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

136 032,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

136 032



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,5

Функцио-нальная группа

Админи-стратор бюджетных программ

Прог-рамма

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8



Используемые остатки бюджетных средств

264 924,2


01


Остатки бюджетных средств

264 924,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

264 924,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.