Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26160) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 914 780,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 311 817,8 тысяч тенге;
2) затраты – 10 732 932,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 865 899,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 865 899,9 тысяч тенге:
поступление займов – 737 008,2 тысячи тенге;
погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области |
Е. Адильбеков |
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1. Доходы | 9 914 780,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 420 869,7 | ||
03 | Социальный налог | 665 783,9 | ||
1 | Социальный налог | 665 783,9 | ||
04 | Налоги на собственность | 307 647 | ||
1 | Налоги на имущество | 307 647 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 259 185,8 | ||
2 | Акцизы | 5 500 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 231 478 | ||
4 | Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности | 22 207,8 | ||
| Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 188 253 | ||
1 | Государственная пошлина | 188 253 | ||
2 | Неналоговые поступления | 64 093 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 43 418 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 14 965 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 26 953 | ||
9 | Прочие доходы от государственной | 1 500 | ||
собственности | ||||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 675 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3 675 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 17 000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 17 000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 118 000 | ||
| Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 118 000 | ||
| Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 118 000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 8 311 817,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 33 181,6 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 33 181,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 278 636,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 278 636,2 | ||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
2.Затраты | 10 732 932,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 299 635,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 961,2 | ||
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 276,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 360 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 325 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 391 592,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 223 648,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 166 743,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 784,6 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 600 | ||
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 71 803,6 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 881 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 786 297,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 77 905,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 998,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 707 393,4 | ||
02 | Оборона | 22 959,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17 536,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17 536,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 423,3 | ||
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 823,3 | ||
| Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 600 | ||
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 956,7 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 956,7 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 956,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 769 354,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 17 185 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 17 185 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 752 169,5 | ||
002 | Программа занятости | 261 209,4 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 556 | ||
| Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 870 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 919 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 248 937,9 | ||
| Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 56 457 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 85 404 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 676 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 601 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 7 139,2 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 400 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 749 874,5 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 749 874,5 | ||
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 599 254 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 36 756 | ||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 159 467,1 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 842 802,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 34 700 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 76 894,8 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 968 608,3 | ||
| Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 256 271 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 256 271 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43 111,5 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 891,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 195 | ||
| Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 225 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 466 174,6 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 466 174,6 | ||
| Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 203 051,2 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 020 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 127 197,2 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 289 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 46 885 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11 660 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200 | ||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 122 908,9 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 71 758,9 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 54 220 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 538,9 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 22 379 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 579 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 771 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 28 771 | ||
012 | Транспорт и коммуникации | 827 254,5 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 827 254,5 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 500 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 41 000 | ||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 777 999,5 | ||
| Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 755 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000 | ||
013 | Прочие | 729 295,5 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 22 133,1 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 21 358 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 775,1 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 782,6 | ||
| Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 7 782,6 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 158 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 90 158 | ||
| Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 609 221,8 | ||
| Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 609 221,8 | ||
014 | Обслуживание долга | 26 953 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 953 | ||
| Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета | 26 953 | ||
015 | Трансферты | 4 211 131,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 211 131,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 57,8 | ||
038 | Субвенции | 227 174 | ||
| Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 855 967 | ||
| Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 127 932,7 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 47 748 | |||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 780 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 183 780 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 183 780 | ||
| Под класс | Специфика | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 136 032 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 136 032 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 136 032 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 865 899,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 865 899,9 | |||
7 | Поступление займов | 737 008,2 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 737 008,2 | ||
2 | Договоры займа | 737 008,2 | ||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
016 | Погашение займов | 136 032,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 136 032,5 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 136 032 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,5 | ||
Функцио-нальная группа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 264 924,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 264 924,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 264 924,2 |