Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 22 декабря 2021 года № 126 "О бюджете города на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26260, опубликовано 10 января 2022 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 317 498 558 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 266 017 009 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 076 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 207 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 197 824 тысяч тенге;
2) затраты – 329 586 932 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 088 374 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 088 374 тысяч тенге:
поступление займов – 23 522 393 тысяч тенге;
погашение займов – 11 845 400 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 411 381 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
4. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2022 год в сумме – 2 424 899 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан – 142 257 тысяч тенге".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета и из Национального фонда Республики Казахстан, в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер" на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 5 187 801 тысяч тенге;
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на развитие систем водоснабжения и водоотведения – 1 500 000 тысяч тенге".
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в городском бюджете на 2022 год предусмотрены поступления займов из областного бюджета на строительство и (или) приобретение жилья в сумме – 21 830 345 тысяч тенге.
Дополнить пунктами 14,15,16 и 17 следующего содержания:
"14. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета и из Национального фонда Республики Казахстан в следующих объемах:
263 696 тысяч тенге – на молодежную практику;
131 880 тысяч тенге – на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей;
378 090 тысяч тенге – на общественную работу;
27 223 тысяч тенге – на первое рабочее место;
52 176 тысяч тенге – на серебряный возраст".
"15. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на изъятие земельных участков для государственных нужд – 943 412 тысяч тенге".
"16. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на развитие транспортной инфраструктуры – 10 513 204 тысяч тенге".
"17. Учесть, в городском бюджете на 2022 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета и из Национального фонда Республики Казахстан, в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах – 1 073 000 тысяч тенге".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на курирующего заместителя акима города Атырау.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Маслихата города Атырау | К. Джаумбаев |
Приложение к решению Маслихата города Атырау от 15 июня 2022 года № 169 |
|
Приложение 1 к решению Маслихата города Атырау от 22 декабря 2021 года № 126 |
Бюджет города на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 317 498 558 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 266 017 009 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 84 077 162 | |||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 11 500 000 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 72 577 162 | |||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 69 713 089 | |||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 69 713 089 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 544 267 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 13 426 590 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 439 665 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 677 687 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 325 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95 731 008 | |||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 94 709 108 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 353 000 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 668 900 | |||||||||||||||||||
07 | Прочие налоги | 1 483 | |||||||||||||||||||
1 | Прочие налоги | 1 483 | |||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 950 000 | |||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 950 000 | |||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 076 225 | |||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 209 475 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 1 100 | |||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 207 360 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 015 | |||||||||||||||||||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 350 | |||||||||||||||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 350 | |||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 34 300 | |||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 34 300 | |||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 830 100 | |||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 830 100 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 207 500 | |||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 909 100 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи основного капитала | 12 909 100 | |||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 298 400 | |||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 995 660 | |||||||||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 302 740 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 34 197 824 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 197 824 | |||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 34 197 824 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 329 586 932 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 851 718 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 564 913 | |||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 594 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 63 113 | |||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 481 | |||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 499 319 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 478 661 | |||||||||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 658 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 557 257 | |||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 557 257 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 102 075 | |||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 14 632 | |||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 15 043 | |||||||||||||||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 162 586 | |||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 262 921 | |||||||||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 62 672 | |||||||||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 62 672 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 51 483 | |||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 11 189 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 666 876 | |||||||||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 78 749 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 78 592 | |||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 157 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 324 445 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 308 453 | |||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 9 992 | |||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 000 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000 | |||||||||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 50 000 | |||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 213 682 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 197 325 | |||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 984 | |||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 373 | |||||||||||||||||||
02 | Оборона | 35 554 | |||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 35 554 | |||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 35 554 | |||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 35 554 | |||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 386 268 | |||||||||||||||||||
01 | Правоохранительная деятельность | 1 000 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000 | |||||||||||||||||||
066 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 000 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 385 268 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 385 268 | |||||||||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 385 268 | |||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 919 296 | |||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 352 408 | |||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 352 408 | |||||||||||||||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 352 408 | |||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 3 832 844 | |||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 3 832 844 | |||||||||||||||||||
004 | Программа занятости | 1 514 417 | |||||||||||||||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 19 565 | |||||||||||||||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13 298 | |||||||||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 177 167 | |||||||||||||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 115 971 | |||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 215 923 | |||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 633 081 | |||||||||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 143 422 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 734 044 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 191 250 | |||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 150 000 | |||||||||||||||||||
095 | Бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов | 41 250 | |||||||||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 542 794 | |||||||||||||||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 816 | |||||||||||||||||||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 398 721 | |||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 142 257 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 528 150 | |||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 32 521 656 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 226 507 | |||||||||||||||||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 261 114 | |||||||||||||||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 230 000 | |||||||||||||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 55 723 | |||||||||||||||||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 000 | |||||||||||||||||||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 673 670 | |||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 579 741 | |||||||||||||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 579 741 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 28 671 958 | |||||||||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 22 141 614 | |||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 530 344 | |||||||||||||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 43 450 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 43 450 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 12 275 066 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 131 747 | |||||||||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 174 355 | |||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 524 000 | |||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8 413 392 | |||||||||||||||||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 020 000 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 143 319 | |||||||||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 2 580 | |||||||||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 138 739 | |||||||||||||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 000 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 731 428 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 731 428 | |||||||||||||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 855 709 | |||||||||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 329 857 | |||||||||||||||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 6 000 | |||||||||||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 539 862 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 115 692 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 508 505 | |||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 507 505 | |||||||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 507 505 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000 | |||||||||||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 1 000 | |||||||||||||||||||
2 | Спорт | 88 396 | |||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 24 096 | |||||||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 24 096 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 64 300 | |||||||||||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 64 300 | |||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 240 510 | |||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 000 | |||||||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 40 000 | |||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200 510 | |||||||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 200 510 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 278 281 | |||||||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 64 413 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 54 269 | |||||||||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 000 | |||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 144 | |||||||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 213 868 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 105 706 | |||||||||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 49 167 | |||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 995 | |||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 789 192 | |||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 789 192 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 136 192 | |||||||||||||||||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 136 192 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 653 000 | |||||||||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 653 000 | |||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 119 250 | |||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 100 160 | |||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 100 160 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 100 160 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 19 090 | |||||||||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19 090 | |||||||||||||||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 18 378 | |||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 712 | |||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 296 725 | |||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 296 725 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 104 051 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 90 089 | |||||||||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 13 962 | |||||||||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 192 674 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 124 643 | |||||||||||||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 65 000 | |||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 031 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 632 825 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 269 733 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 269 733 | |||||||||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 744 846 | |||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 606 416 | |||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 918 471 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 363 092 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 363 092 | |||||||||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 363 092 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 234 227 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 234 227 | |||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 424 899 | |||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 424 899 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 599 234 | |||||||||||||||||||
065 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 943 000 | |||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 656 234 | |||||||||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 210 094 | |||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 210 094 | |||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 611 063 | |||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 611 063 | |||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 611 063 | |||||||||||||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 611 063 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 245 066 972 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 245 066 972 | |||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 245 066 972 | |||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 951 | |||||||||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 162 148 659 | |||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 81 523 697 | |||||||||||||||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 40 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 389 625 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 0 | |||||||||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 088 374 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 088 374 | ||||||||||||||||||||
Поступления займов | 23 522 393 | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 23 522 393 | |||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 23 522 393 | |||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 23 522 393 | |||||||||||||||||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 23 522 393 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функцональная группа подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 11 845 400 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 11 845 400 | |||||||||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 845 400 | |||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 845 400 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 411 381 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 411 381 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 411 381 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 411 381 |