В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и рассмотрев предложение районного акимата об утверждении бюджета сельских округов на 2023-2025 годы, Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аккистауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 266 647 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 57 047 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 602 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 208 998 тысяч тенге.
2) затраты – 274 243 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 7 596 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 7 596 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 596 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Утвердить бюджет Жанбайского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 186 934 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 348 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 823 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 175 763 тысяч тенге.
2) затраты – 188 262 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1 328 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 1 328 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 328 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).3. Утвердить бюджет Камыскалинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 204 022 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 426 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 404 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 191 192 тысяч тенге.
2) затраты – 204 659 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 637 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 637 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 637 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).4. Утвердить бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 218 383 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 922 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 130 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 195 331 тысяч тенге.
2) затраты – 222 910 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 4 527 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов – 4 527 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 527 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).5. Утвердить бюджет Нарынского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 715 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 527 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 91 188 тысяч тенге.
2) затраты – 96 000 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1 285 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов – 1 285 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 285 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).6. Утвердить бюджет Исатайского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 706 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 149 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 571 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 142 986 тысяч тенге.
2) затраты – 146 807 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 101 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 101 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 101 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).7. Утвердить бюджет Зинеденкого сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 93 871 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 302 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 90 569 тысяч тенге.
2) затраты – 94 223 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - - 352 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 352 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 352 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).8. Предусмотреть на 2023 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 375 285 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 58 060 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 69 409 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 61 252 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 68 037 тысяч тенге;
Исатайский сельский округ 50 333 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 33 779 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 34 415 тысяч тенге.
9. Предусмотреть на 2023 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 750 091 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 169 876 тысяч тенге;
Исатайкий сельский округ 92 859 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 56 135 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 55 963 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 105 789 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 135 209 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 134 260 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Н. Мусин) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграриии и экологии.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь районного маслихата | Н. Муханбеталиев |
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I.Доходы | 266647 | ||||
1 | Налоговые поступления | 57047 | |||
01 | Подоходный налог | 24463 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24463 | |||
04 | Hалоги на собственность | 32584 | |||
1 | Hалоги на имущество | 651 | |||
3 | Земельный налог | 279 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 31654 | |||
2 | Неналоговые поступления | 602 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 107 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 495 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 495 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 208998 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 208998 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 208998 | |||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Бюджетная программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ Расходы | 274243 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 91295 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91295 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91295 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 295 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 175091 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 31474 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31474 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 31474 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 143617 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143617 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 44183 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 31284 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 68150 | |||
13 | Прочие | 7857 | |||
09 | Прочие | 7857 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7857 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7857 | |||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -7596 | ||||
7596 | |||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
подкласс | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7596 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7596 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7596 |
Приложение 2 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 264 481 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 445 | |||||||
01 | Подоходный налог | 5 159 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 159 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 286 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 598 | |||||||
3 | Земельный налог | 215 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 473 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 231 036 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 036 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 036 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 264 481 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 72 205 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 205 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 205 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 205 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 183 476 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 30 838 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 838 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 30 838 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 152 638 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 638 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 038 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 50 600 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 000 | |||||||
13 | Прочие | 8 800 | |||||||
09 | Прочие | 8 800 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 800 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 800 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 264 481 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 445 | |||||||
01 | Подоходный налог | 5 159 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 159 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 286 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 598 | |||||||
3 | Земельный налог | 215 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 473 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 231 036 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 231 036 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 231 036 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 264 481 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 72 205 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 72 205 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 205 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 205 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 183 476 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 30 838 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 838 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 30 838 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 152 638 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 638 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 038 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 50 600 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 72 000 | |||||||
13 | Прочие | 8 800 | |||||||
09 | Прочие | 8 800 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 800 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 800 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 186934 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10348 | ||||||
01 | Подоходный налог | 2233 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2233 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 8115 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 134 | ||||||
3 | Земельный налог | 75 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7906 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 823 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 97 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 97 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 726 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 726 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 175763 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175763 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175763 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 188262 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 63283 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63283 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63283 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63283 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74311 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 25293 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25293 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 25293 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 49018 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49018 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3767 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7246 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38005 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47668 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 47668 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47668 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47668 | ||||||
13 | Прочие | 3000 | ||||||
09 | Прочие | 3000 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3000 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -1328 | |||||||
1328 | ||||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1328 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1328 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1328 |
Приложение 5 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 197 064 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 058 | |||||||
01 | Подоходный налог | 622 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 622 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 436 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||||||
3 | Земельный налог | 47 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 263 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 189 925 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 189 925 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 189 925 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 197 064 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 943 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 943 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 943 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 943 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 453 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 24 782 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 782 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 782 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 62 671 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 671 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 512 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 473 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 686 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47 668 | |||||||
01 | Деятельность в области культуры | 47 668 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 668 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47 668 | |||||||
13 | Прочие | 3 000 | |||||||
09 | Прочие | 3 000 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 000 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 197 064 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 058 | |||||||
01 | Подоходный налог | 622 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 622 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 436 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 126 | |||||||
3 | Земельный налог | 47 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 263 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 81 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 81 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 81 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 189 925 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 189 925 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 189 925 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 197 064 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 943 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 943 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 943 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 943 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 453 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 24 782 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 782 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 782 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 62 671 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 671 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 512 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 473 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 686 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47 668 | |||||||
01 | Деятельность в области культуры | 47 668 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 668 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47 668 | |||||||
13 | Прочие | 3 000 | |||||||
09 | Прочие | 3 000 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 000 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Камыскалинскогосельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 204022 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 12426 | |||||
01 | Подоходный налог | 4710 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4710 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 7716 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 215 | |||||
3 | Земельный налог | 35 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7466 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 404 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 104 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 104 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 191192 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 191192 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 191192 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 204659 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 61749 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61749 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61749 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61749 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60787 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 27528 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27528 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 27528 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 33259 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33259 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7695 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2905 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22659 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 78450 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 78450 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78450 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 78450 | |||||
13 | Прочие | 3673 | |||||
09 | Прочие | 3673 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3673 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3673 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -637 | ||||||
637 | |||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | ||||||
Класс | |||||||
подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 637 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 637 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 637 |
Приложение 8 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Камыскалинскогосельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 204 425 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 8 159 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 294 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 294 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 865 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 213 | ||||||
3 | Земельный налог | 28 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 624 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 250 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 250 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 196 016 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 016 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 016 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 204 425 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 876 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 876 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 876 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 876 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 199 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 26 972 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 972 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 26 972 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 44 227 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 227 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 723 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 250 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 254 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 83 650 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 83 650 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 650 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 83 650 | ||||||
13 | Прочие | 3 700 | ||||||
09 | Прочие | 3 700 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 700 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Камыскалинскогосельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 204 425 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 159 | |||||||
01 | Подоходный налог | 1 294 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 294 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 865 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 213 | |||||||
3 | Земельный налог | 28 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 624 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 250 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 250 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 196 016 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 016 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 016 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 204 425 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 876 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 876 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 876 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 876 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 199 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 26 972 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 972 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 26 972 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 44 227 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 227 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 723 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 250 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 254 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 83 650 | |||||||
01 | Деятельность в области культуры | 83 650 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 650 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 83 650 | |||||||
13 | Прочие | 3 700 | |||||||
09 | Прочие | 3 700 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 700 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 700 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 218383 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 22922 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10262 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10262 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 12660 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 269 | ||||||
3 | Земельный налог | 69 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12322 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 130 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 130 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 130 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 195331 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195331 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195331 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 222910 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 65797 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65797 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65797 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65797 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88371 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 23144 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23144 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 23144 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 65227 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65227 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3500 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18919 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42808 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65092 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 65092 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65092 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65092 | ||||||
13 | Прочие | 3650 | ||||||
09 | Прочие | 3650 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3650 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3650 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -4 527 | |||||||
4 527 | ||||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 527 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 527 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 527 |
Приложение 11 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I.Доходы | 217 976 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 802 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 4 903 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 903 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 899 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 256 | ||||||||
3 | Земельный налог | 40 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 603 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 201 174 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 201 174 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201 174 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
ІІ Расходы | 217 976 | |||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 386 | ||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 386 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 386 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 386 | ||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 998 | ||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 22 676 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 676 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 22 676 | ||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 71 322 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 322 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 392 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 440 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 490 | ||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 68 792 | ||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 68 792 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 792 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 68 792 | ||||||||
13 | Прочие | 4 800 | ||||||||
09 | Прочие | 4 800 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800 | ||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 800 | ||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 217 976 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 16 802 | ||||||
01 | Подоходный налог | 4 903 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 903 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 899 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 256 | ||||||
3 | Земельный налог | 40 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 603 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 201 174 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 201 174 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201 174 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 217 976 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 386 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 386 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 386 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 386 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 998 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 22 676 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 676 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 22 676 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 71 322 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 322 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 392 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 440 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 490 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 68 792 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 68 792 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 792 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 68 792 | ||||||
13 | Прочие | 4 800 | ||||||
09 | Прочие | 4 800 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 800 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 94715 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 3527 | ||||||
01 | Подоходный налог | 290 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 290 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 3237 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 55 | ||||||
3 | Земельный налог | 3 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3179 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 91188 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91188 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91188 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 96000 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27864 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27864 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27864 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27864 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51716 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14114 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14114 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14114 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 37602 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37602 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6461 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30141 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15132 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 15132 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15132 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15132 | ||||||
13 | Прочие | 1288 | ||||||
09 | Прочие | 1288 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1288 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1288 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -1 285 | |||||||
1 285 | ||||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 285 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 285 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 285 |
Приложение 14 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I.Доходы | 100 037 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 908 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 24 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 | ||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 884 | ||||||||
1 | Hалоги на имущество | 52 | ||||||||
3 | Земельный налог | 2 | ||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 830 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 97 129 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 129 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 129 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
ІІ Расходы | 100 037 | |||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 700 | ||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 700 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700 | ||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 905 | ||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 829 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 829 | ||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 829 | ||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 44 076 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 076 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 461 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 215 | ||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 132 | ||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 15 132 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 132 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 132 | ||||||||
13 | Прочие | 1 300 | ||||||||
09 | Прочие | 1 300 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | ||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 300 | ||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 100 037 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 908 | |||||
01 | Подоходный налог | 24 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 2 884 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 52 | |||||
3 | Земельный налог | 2 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 830 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 97 129 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 129 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 129 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 100 037 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 700 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 700 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 700 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 905 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 829 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 829 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 829 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 44 076 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 076 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 461 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 215 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 132 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 15 132 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 132 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 132 | |||||
13 | Прочие | 1 300 | |||||
09 | Прочие | 1 300 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 300 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I.Доходы | 146706 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3149 | |||||||
01 | Подоходный налог | 728 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 728 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 2421 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 82 | |||||||
3 | Земельный налог | 11 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2328 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 571 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 146 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 146 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 425 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 425 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 142986 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142986 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142986 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ Расходы | 146807 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 62508 | |||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62508 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62508 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62508 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54179 | |||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8654 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8654 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8654 | |||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 45525 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45525 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2786 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1371 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 41368 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28697 | |||||||
01 | Деятельность в области культуры | 28697 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28697 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28697 | |||||||
13 | Прочие | 1423 | |||||||
09 | Прочие | 1423 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1423 | |||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1423 | |||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -101 | ||||||||
101 | |||||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
подкласс | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 101 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 101 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 101 |
Приложение 17 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 198 353 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 136 | ||||||
01 | Подоходный налог | 187 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 187 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 949 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 61 | ||||||
3 | Земельный налог | 10 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 878 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 120 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 196 097 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 097 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 097 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 198 353 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 66 066 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 066 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 066 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 066 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 179 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 479 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 479 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 479 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 90 700 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 700 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 229 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 85 471 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 608 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 31 608 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 608 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 608 | ||||||
13 | Прочие | 1 500 | ||||||
09 | Прочие | 1 500 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 500 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 18 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
I.Доходы | 198 353 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 136 | |||||
01 | Подоходный налог | 187 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 187 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1 949 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 61 | |||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 878 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 120 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 196 097 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 196 097 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 196 097 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ Расходы | 198 353 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 66 066 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 066 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 066 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 066 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 179 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 479 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 479 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 479 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 90 700 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 700 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 229 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 85 471 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 608 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 31 608 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 608 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 608 | |||||
13 | Прочие | 1 500 | |||||
09 | Прочие | 1 500 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 500 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | ||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Исатайского районного маслихата Атырауской области от 15.12.2023 № 60-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I.Доходы | 93871 | |||||
1 | Налоговые поступления | 3302 | ||||
01 | Подоходный налог | 658 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 658 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2644 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 57 | ||||
3 | Земельный налог | 12 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2575 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 90569 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90569 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90569 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ Расходы | 94223 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 37420 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37420 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37420 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37420 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41106 | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 15170 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15170 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 15170 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 25936 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25936 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2732 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22704 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15697 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 15697 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15697 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15697 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
09 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 0 | ||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -352 | |||||
352 | ||||||
Категория | Суммма (тыс. тенге) | |||||
Класс | ||||||
подкласс | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 352 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 352 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 352 |
Приложение 20 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I.Доходы | 95 217 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 725 | ||||
01 | Подоходный налог | 321 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 321 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 2 404 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 51 | ||||
3 | Земельный налог | 12 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 341 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 92 492 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 492 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 492 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ Расходы | 95 217 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 279 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 279 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 279 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 279 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 041 | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 939 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 939 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 939 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 38 102 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 102 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 732 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 200 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 170 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 697 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 15 697 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 697 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 697 | ||||
13 | Прочие | 1 200 | ||||
09 | Прочие | 1 200 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 200 |
V.Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 21 к решению Исатайского районного маслихата от 15 декабря 2022 года № 181-VII |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 95 217 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 2 725 | ||||||
01 | Подоходный налог | 321 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 321 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 404 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 51 | ||||||
3 | Земельный налог | 12 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 341 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 492 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 492 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 492 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 95 217 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 279 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 279 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 279 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 279 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 041 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 939 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 939 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 939 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 38 102 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 102 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 732 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 200 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 170 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 697 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 15 697 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 697 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 697 | ||||||
13 | Прочие | 1 200 | ||||||
09 | Прочие | 1 200 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 200 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -0 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |