Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 "Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2022-2024 годы" (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 166810) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 177 381 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 235 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 146 тысяч тенге;
2) затраты – 177 737 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 356 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 356 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 356 тенге."
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 258 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 877 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 85 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 296 тысяч тенге;
2) затраты – 66 288 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 тенге."
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 322 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 972 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 350 тысяч тенге;
2) затраты – 64 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 130 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 130 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 130 тенге."
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 158 074 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 840 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 300 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 146 934 тысяч тенге;
2) затраты – 181 425 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 23 351 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 351 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 351 тенге."
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 343 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 981 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 27 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 335 тысяч тенге;
2) затраты – 126 588 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 245 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 245 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 245 тенге."
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 475 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 460 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 015 тысяч тенге;
2) затраты – 74 693 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 218 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 218 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 218 тенге."
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 777 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 761 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 178 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 61 838 тысяч тенге;
2) затраты – 64 037 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 260 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 260 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 260 тенге."
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 68 491 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 394 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 097 тысяч тенге;
2) затраты – 69 165 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 674 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 674 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 674 тенге."
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 356 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 760 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 596 тысяч тенге;
2) затраты – 66 480 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 124 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 124 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 124 тенге."
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 441 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 635 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40 766 тысяч тенге;
2) затраты – 42 621 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 180 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 180 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 180 тенге."
2. Приложения 1, 4, 7, 10,13, 16, 19, 22, 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | А. Аккайнанов |
Приложение 1 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 1 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Миялинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 177 381 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 235 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 235 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 508 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 727 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 163 146 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 163 146 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 163 146 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 177 737 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 034 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 034 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 034 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 034 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114 734 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 114 734 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 734 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 400 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 79 440 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 894 | ||||||||||||
13 | Прочие | 6 965 | ||||||||||||
9 | Прочие | 6 965 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 965 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 965 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 4 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 4 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 | ||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -356 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 356 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 356 |
Приложение 2 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 4 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Уильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 66 258 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 877 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 877 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 345 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 532 | ||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 85 | ||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 85 | ||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 296 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 296 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 296 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 66 288 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 579 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 579 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 579 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 579 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 300 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 300 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 300 | ||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 800 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500 | ||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 201 | ||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 15 201 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 201 | ||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 201 | ||||||||||
13 | Прочие | 2 206 | ||||||||||
9 | Прочие | 2 206 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 206 | ||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 206 | ||||||||||
15 | Трансферты | 2 | ||||||||||
1 | Трансферты | 2 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 30 | |||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 |
Приложение 3 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 7 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
I. Доходы | 64 322 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 972 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 972 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 186 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 786 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 62 350 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 350 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 350 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II. Затраты | 64 452 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 043 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 043 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 043 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 043 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 000 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 000 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 000 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 448 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 9 448 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 448 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 448 | |||||||||||||
13 | Прочие | 1 959 | |||||||||||||
9 | Прочие | 1 959 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 959 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 959 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -130 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 130 | ||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 130 |
Приложение 4 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 10 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Сагизского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 158 074 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 840 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 840 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 968 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 872 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 300 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 934 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 934 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 934 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 181 425 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 569 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 569 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 569 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 779 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 790 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 853 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 853 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 853 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 200 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 153 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 202 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 30 202 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 202 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 30 202 | |||||||||||
13 | Прочие | 69 798 | |||||||||||
9 | Прочие | 69 798 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 798 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 936 | |||||||||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 62 862 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -23 351 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 23 351 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 23 351 |
Приложение 5 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 13 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Мукурского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 124 343 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 7 981 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 981 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 950 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 031 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 27 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 27 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 116 335 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 335 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 335 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 126 588 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 828 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 828 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 828 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 828 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 000 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 069 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 069 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 069 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 800 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 843 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 426 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 927 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 8 927 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 927 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 927 | |||||||||||
13 | Прочие | 6 759 | |||||||||||
9 | Прочие | 6 759 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 759 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 759 | |||||||||||
15 | Трансферты | 5 | |||||||||||
1 | Трансферты | 5 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 245 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 2 245 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 245 |
Приложение 6 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 16 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
I. Доходы | 74 475 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 460 | ||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 460 | ||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 160 | ||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 300 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 72 015 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 015 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 015 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
II. Затраты | 74 693 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 651 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 651 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 651 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 151 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 500 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 145 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 145 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 145 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 495 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 400 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 250 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 892 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 892 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 892 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 892 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 | ||||||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -218 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 218 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 218 |
Приложение 7 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 19 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 63 777 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 761 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 761 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 171 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 590 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 178 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 178 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 178 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 61 838 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 838 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 838 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 64 037 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 432 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 432 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 432 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 432 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 000 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 174 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 174 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 174 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 524 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 500 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 150 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 914 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 13 914 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 914 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 914 | |||||||||||
13 | Прочие | 1 514 | |||||||||||
9 | Прочие | 1 514 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 514 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 514 | |||||||||||
15 | Трансферты | 3 | |||||||||||
1 | Трансферты | 3 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -260 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 260 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 260 |
Приложение 8 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 22 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 68 491 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 394 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 394 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 139 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 255 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 66 097 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 097 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 097 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 69 165 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 213 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 213 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 213 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 713 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 502 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 502 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 502 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 559 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 072 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 871 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 794 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 794 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 794 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 794 | ||||||||||||
13 | Прочие | 1 656 | ||||||||||||
9 | Прочие | 1 656 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 656 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1 656 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -674 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 674 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 674 |
Приложение 9 к решению районного маслихата № 15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 25 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
I. Доходы | 66 356 | |||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 760 | ||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 760 | ||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 180 | ||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 580 | ||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 596 | ||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 596 | ||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 596 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||
Администратор | ||||||||||||
Программа | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
II. Затраты | 66 480 | |||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 756 | ||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 756 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 756 | ||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 756 | ||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 707 | ||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 707 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 707 | ||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 257 | ||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | ||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 450 | ||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 477 | ||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 21 477 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 477 | ||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 477 | ||||||||||
13 | Прочие | 2 393 | ||||||||||
9 | Прочие | 2 393 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 393 | ||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 393 | ||||||||||
15 | Трансферты | 147 | ||||||||||
1 | Трансферты | 147 | ||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 | ||||||||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 146 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -124 | |||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 124 | |||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||
Класс | ||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||
Наименование | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 124 |
Приложение 10 к решению районного маслихата №15-1 от 13 апреля 2022 года |
|
Приложение 28 к решению районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 12-3 |
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 42 441 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 635 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 1 635 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 100 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 535 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 40 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 40 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 40 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 40 766 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40 766 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40 766 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 42 621 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 426 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 426 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 426 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 426 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 816 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 816 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 816 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 516 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 300 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 461 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 11 461 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 461 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 461 | |||||||||||
13 | Прочие | 916 | |||||||||||
9 | Прочие | 916 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 916 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 916 | |||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -180 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета | 180 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 180 |