Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 14/76-VІІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26139) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Туркестан на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 123 242 615 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 362 813 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 663 264 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 410 125 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 70 806 413 тысяч тенге;
2) затраты – 86 247 504 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 978 534 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 978 534 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – 36 016 577 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – - 36 016 577 тысяч тенге:
поступление займов – 955 364 тысяч тенге;
погашение займов – 37 303 993 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 332 052 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год нормативы распределения общей суммы поступлений корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога и социального налога:
по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в городской бюджет 50 процентов, в областной бюджет 50 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 37,1 процентов, в областной бюджет 62,9 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 50 процентов, в областной бюджет 50 процентов;
по социальному налогу в городской бюджет 65,2 процентов, в областной бюджет 34,8 процентов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв акимата города на 2022 год в сумме 300 000 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | М.А.Тангатаров |
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 17 мая 2022 года № 16/89-VII |
|
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 14/76-VII |
Городской бюджет на 2022 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | Наименование | ||||||
Подкласс | |||||||
1. Доходы | 123 242 615 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13 362 813 | |||||
1 | Подоходный налог | 6 967 459 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 531 112 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 436 347 | |||||
3 | Социальный налог | 4 517 829 | |||||
1 | Социальный налог | 4 517 829 | |||||
4 | Налоги на собственность | 1 269 783 | |||||
1 | Налоги на имущество | 666 523 | |||||
3 | Земельный налог | 148 670 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 454 516 | |||||
5 | Единый земельный налог | 74 | |||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 272 742 | |||||
2 | Акцизы | 50 446 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 780 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 202 516 | |||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 335 000 | |||||
1 | Государственная пошлина | 335 000 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 663 264 | |||||
1 | Доходы от государственной собственности | 126 161 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 4 091 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 7 100 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 114 970 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 0 | |||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 370 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 370 | |||||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 65 000 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 65 000 | |||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 471 733 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 471 733 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 410 125 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 37 303 993 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 37 303 993 | |||||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 106 132 | |||||
1 | Продажа земли | 1 106 132 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 70 806 413 | |||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 70 806 413 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 70 806 413 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
2. Затраты | 86 247 504 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 024 106 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 897 988 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 979 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 62 926 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 053 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 831 009 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 795 931 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 178 | |||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 900 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 6 000 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 6 000 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 120 118 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 120 118 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 116 423 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 695 | |||||
2 | Оборона | 37 651 | |||||
1 | Военные нужды | 26 451 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 451 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 451 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 200 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 200 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 200 | |||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 738 882 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 2 023 216 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 023 216 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 023 216 | |||||
2 | Социальная помощь | 2 426 705 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 426 705 | |||||
002 | Программа занятости | 1 132 463 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 12 600 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 155 164 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 270 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 79 326 | |||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 193 461 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 698 656 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 146 765 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 288 961 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 268 961 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 110 017 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 27 832 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 487 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 6 757 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 99 601 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 267 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 20 000 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 20 000 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 447 415 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 15 057 735 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 372 921 | |||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 372 921 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 142 802 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 799 525 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 085 677 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 257 600 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 2 430 558 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 569 126 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 410 939 | |||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 432 983 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 510 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 111 454 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 78 264 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 670 | |||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 30 520 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 10 104 399 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 132 354 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 132 354 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 8 972 045 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 111 500 | |||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 6 500 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 16 160 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 629 720 | |||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 7 208 165 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 285 281 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 20 285 281 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500 000 | |||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 000 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 775 281 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 939 379 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 689 814 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 337 634 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 315 667 | |||||
015 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 21 967 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 352 180 | |||||
011 | Развитие объктов культуры | 352 180 | |||||
2 | Спорт | 320 252 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 310 252 | |||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 282 456 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 232 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18 564 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 000 | |||||
008 | Развитие объктов спорта | 10 000 | |||||
3 | Информационное пространство | 392 875 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 181 000 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 181 000 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 211 875 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 175 810 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 065 | |||||
4 | Туризм | 273 060 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 273 060 | |||||
005 | Регулирование туристической деятельности | 273 060 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 263 378 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 169 415 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 105 139 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 56 656 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 110 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 510 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 963 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 77 857 | |||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 750 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 356 | |||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 000 | |||||
1 | Топливо и энергетика | 10 000 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 10 000 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 10 000 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 166 275 | |||||
6 | Земельные отношения | 166 275 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 166 275 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 161 825 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 450 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 889 378 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 889 378 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 129 801 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 129 801 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 759 577 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 149 614 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 604 843 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 720 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 189 148 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 271 120 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 271 120 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 417 174 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 196 934 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 7 657 012 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 918 028 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 918 028 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 208 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 820 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 000 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 800 000 | |||||
13 | Прочие | 657 344 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 342 344 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 342 344 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 339 086 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 258 | |||||
9 | Прочие | 315 000 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 315 000 | |||||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 15 000 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000 | |||||
14 | Обслуживание долга | 808 747 | |||||
1 | Обслуживание долга | 808 747 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 808 747 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 808 747 | |||||
15 | Трансферты | 18 339 179 | |||||
1 | Трансферты | 18 339 179 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 339 179 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 863 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 302 330 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 35 986 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 978 534 | ||||||
Бюджетные кредиты | 978 534 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 978 534 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 978 534 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 978 534 | |||||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 978 534 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
13 | Прочие | 0 | |||||
9 | Прочие | 0 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 0 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс Наименование | |||||||
Подкласс | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 36 016 577 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -36 016 577 | ||||||
Поступления займов | 955 364 | ||||||
7 | Внутренние государственные займы | 955 364 | |||||
1 | Договоры займа | 955 364 | |||||
2 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 955 364 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Погашение займов | 37 303 993 | ||||||
16 | Погашение займов | 37 303 993 | |||||
1 | Погашение займов | 37 303 993 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 303 993 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 37 303 993 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 332 052 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств | 332 052 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 332 052 |