Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-82/VІІ "О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 317 831 тысяч тенге;
налоговые поступления – 213 187 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 46 919 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 57 725 тысяч тенге;
2) расходы – 352026 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 195 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34 195 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 34 195 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 944 тысяч тенге;
налоговые поступления – 10 521 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 661 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 40 762 тысяч тенге;
2) расходы – 55 504 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -560 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 560 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 560 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 062 тысяч тенге;
налоговые поступления – 14 205 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 645тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 212 тысяч тенге;
2) расходы – 78 789 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 727 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 727 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 4 727 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 64 210 тысяч тенге;
налоговые поступления – 6 643 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 769 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 410 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 388 тысяч тенге;
2) расходы – 65 382 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 172 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 172 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 1 172 тысяч тенге.".
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 593 тысяч тенге;
налоговые поступления – 18 332 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 118 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 703 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 440 тысяч тенге;
2) расходы – 85 282 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -689 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 689 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 689 тысяч тенге.".
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 209 856 тысяч тенге;
налоговые поступления – 111 535 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 745 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 95 576 тысяч тенге;
2) расходы – 216 226 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 370 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 6 370 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 6 370 тысяч тенге.".
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 152 тысяч тенге;
налоговые поступления – 27 072 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 838 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 300 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 942 тысяч тенге;
2) расходы – 113 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 538 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 538 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 2 538 тысяч тенге.".
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 138 221 тысяч тенге;
налоговые поступления – 68 859 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала –7 229 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 133 тысяч тенге;
2) расходы – 144 232 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 011 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 6 011 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 6 011 тысяч тенге.".
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 934 тысяч тенге;
налоговые поступления – 9 272 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 1 174 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 488 тысяч тенге;
2) расходы – 65 404 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 470 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 470 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 1 470 тысяч тенге.".
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 100 567тысяч тенге;
налоговые поступления – 42 068 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 327 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 172 тысяч тенге;
2) расходы – 105 216 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 649 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 4 649 тысяч тенге.".
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 30, 31 и 33 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 194 475 тысяч тенге;
налоговые поступления – 87 875 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 350 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 653 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 89 597 тысяч тенге;
2) расходы – 200 265 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 790 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 5 790 тысяч тенге.".
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Ш. Халмурадов |
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 317831 | ||||
1 | Налоговые поступления | 213 187 | |||
01 | Подоходный налог | 72 810 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 72 810 | |||
04 | Hалоги на собственность | 136 864 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1900 | |||
3 | Земельный налог | 2000 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 132 964 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 513 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 13 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3500 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 46 919 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 46 919 | |||
1 | Продажа земли | 46 919 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 725 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 725 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 725 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 352 026 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 761 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 761 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 761 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 761 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 252 516 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 252 516 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 252 516 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 75 331 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 984 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 162 201 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 749 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 749 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 749 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 749 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -34195 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 34195 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34195 |
Приложение 2 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 54 781 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 358 | |||
04 | Hалоги на собственность | 10 358 | |||
1 | Hалоги на имущество | 422 | |||
3 | Земельный налог | 404 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 532 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 661 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 661 | |||
1 | Продажа земли | 3 661 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40762 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40762 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 40762 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 55 341 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 653 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 653 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 653 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 653 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 688 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 688 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 688 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 266 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 532 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 890 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -560 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 560 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 560 |
Приложение 3 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 74 062 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 205 | |||
01 | Подоходный налог | 130 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 130 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 075 | |||
1 | Hалоги на имущество | 450 | |||
3 | Земельный налог | 119 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 506 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 645 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 645 | |||
1 | Продажа земли | 645 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 212 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 212 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 212 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 78 789 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 973 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 973 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 973 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 973 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 110 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 110 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 110 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 511 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 790 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 809 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 706 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 16 706 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 706 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 706 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4727 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4727 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4727 |
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 64 210 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 643 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 643 | |||
1 | Hалоги на имущество | 375 | |||
3 | Земельный налог | 85 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 183 | |||
2 | Неналоговые поступления | 769 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 769 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 769 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 410 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 410 | |||
1 | Продажа земли | 1 410 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55 388 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 388 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 388 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 65 382 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46728 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46728 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46728 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46728 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 011 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 011 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 011 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 241 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 170 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 643 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 643 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 643 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 643 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1172 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1172 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1172 |
Приложение 5 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 13 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Қайнарбулакского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 84 593 | ||||
1 | Налоговые поступления | 18 332 | |||
01 | Подоходный налог | 966 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 966 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 366 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 628 | |||
3 | Земельный налог | 550 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 188 | |||
2 | Неналоговые поступления | 118 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 118 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 118 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 703 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 703 | |||
1 | Продажа земли | 6 703 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 440 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 440 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 440 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 85 282 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 175 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 175 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 175 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 175 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 793 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 793 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 793 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 414 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 343 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 036 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 314 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 314 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 314 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 314 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -689 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 689 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 689 |
Приложение 6 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 16 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Қарабулакского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 206 086 | ||||
1 | Налоговые поступления | 107 765 | |||
02 | Подоходный налог | 9 700 | |||
1 | Индивидуальный подоходный налог | 9 700 | |||
04 | Hалоги на собственность | 94 485 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 267 | |||
3 | Земельный налог | 1 099 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 90 119 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 580 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 580 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 745 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 090 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 090 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 625 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 625 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 576 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 576 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 576 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 212 456 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 590 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 590 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 590 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 590 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 227 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 227 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 227 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25 982 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 030 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 444 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 444 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 444 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 444 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 77 095 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 77 095 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 095 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 77 095 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6370 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6370 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6370 |
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 19 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Қарамуртского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 111 152 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 072 | |||
01 | Подоходный налог | 644 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 644 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 267 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 077 | |||
3 | Земельный налог | 492 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 698 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 161 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 161 | |||
2 | Неналоговые поступления | 838 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 828 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 828 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 300 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 300 | |||
1 | Продажа земли | 13 300 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 942 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 942 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 942 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 113 690 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 236 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 236 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 236 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 039 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 197 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 501 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 501 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 743 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 315 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 443 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 949 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 949 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 949 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 949 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 004 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 004 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 004 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 8 004 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2538 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2538 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2538 |
Приложение 8 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 22 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 138 221 | ||||
1 | Налоговые поступления | 68 859 | |||
01 | Подоходный налог | 10 924 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 924 | |||
04 | Hалоги на собственность | 57 935 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 828 | |||
3 | Земельный налог | 1 200 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 54 907 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 729 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 729 | |||
1 | Продажа земли | 7 729 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 133 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 133 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 133 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 144 232 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 939 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 939 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 939 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 939 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 75 293 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 75 293 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 293 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 700 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 400 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 193 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6011 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6011 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6011 |
Приложение 9 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 25 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 63 934 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 272 | |||
01 | Подоходный налог | 607 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 607 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 665 | |||
1 | Hалоги на имущество | 505 | |||
3 | Земельный налог | 105 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 005 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 174 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 174 | |||
1 | Продажа земли | 1 174 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 488 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 488 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 488 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 65 404 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 046 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 046 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 046 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 046 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 116 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 116 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 116 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 948 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 168 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 242 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 242 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 242 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 242 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1470 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1470 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1470 |
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 28 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 100 567 | ||||
1 | Налоговые поступления | 42 068 | |||
01 | Подоходный налог | 2 697 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 697 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 316 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 216 | |||
3 | Земельный налог | 285 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 815 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 55 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 55 | |||
2 | Неналоговые поступления | 327 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан | 29 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 29 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 298 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 298 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 172 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 172 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 172 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 105 216 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 173 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 173 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 173 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 173 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 317 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 317 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 317 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 526 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 933 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 858 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 815 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 815 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 815 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 815 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 911 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 911 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 911 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 911 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -4649 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4649 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4649 |
Приложение 11 к решению маслихата Сайрамского района от 22ноября2022 года № 22-130/VII |
|
Приложение 31 к решению маслихата Сайрамского района от 29 декабря 2021 года № 13-82/VII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 194 475 | ||||
1 | Налоговые поступления | 87 875 | |||
01 | Подоходный налог | 6 045 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 045 | |||
04 | Hалоги на собственность | 81 680 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 490 | |||
3 | Земельный налог | 955 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 79 235 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 150 | |||
2 | Неналоговые поступления | 350 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан | 350 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 350 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 653 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 16 653 | |||
1 | Продажа земли | 16 653 | |||
4 | Поступления трансфертов | 89 597 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 597 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 597 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 200 265 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 846 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 846 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 846 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 846 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 311 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 311 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 311 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 52 178 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 586 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 547 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 652 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 652 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 652 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 652 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 456 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 456 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 456 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 32 456 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5790 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5790 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5790 |