Аягозский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аягозского районного маслихата "О бюджете Мамырсуского сельского округа Аягозского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №10/203-VIІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мамырсуского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 97786,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4789,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2228,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90769,1 тысяч тенге;
2) затраты – 101377,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3591,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3591,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3591,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Аягозского районного маслихата | К. Досиханов |
Приложение к решению Аягозского районного маслихата от 20 июня 2022 года № 14/300-VІI |
|
Приложение 1 к решению Аягозского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 10/203-VІI |
Бюджет Мамырсуского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 97786,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 4789,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4789,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 196,0 | ||
3 | Земельный налог | 78,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4515,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2228,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2222,0 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2222,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 90769,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90769,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90769,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 101377,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41645,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41645,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41645,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40539,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1106,0 | |||
106 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 0,0 | |||
04 | Образование | 0,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52482,4 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 7500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7500,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44982,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44982,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44982,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5752,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9827,4 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29402,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6270,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6270,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6270,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6270,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 979,2 | |||
1 | Трансферты | 979,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 979,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 979,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3591,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3591,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3591,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3591,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3591,2 |