О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII "О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы"

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы – 80 845,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 79 345,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 81 171,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.

      2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

      1) доходы – 68 023,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 115,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 68 736,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.

      3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

      1) доходы – 135 526,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 134 227,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 136 664,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.

      4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

      1) доходы 98 049,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 966,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 140,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 89 943,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 267,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.

      5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:

      1) доходы –129 806,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 056,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 715,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 127 035,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 039,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.

      6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

      1) доходы – 79 642,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 77 411,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 872,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:

      поступление займов –0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.

      7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

      1) доходы –105 751,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 128,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 623,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 374,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.

      8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

      1) доходы – 177 124,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 589,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 169 438,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 181 624,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.

      9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

      1) доходы 92 471 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10 252,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 219,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 98 376,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.

      10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

      1) доходы – 136 562,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 131 096,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 424,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.

      11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

      1) доходы – 107 360,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 102 374,5 тысяч тенге;

      2) затраты –108 332,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.

      12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

      1) доходы – 109 467,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 109,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 113 328,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.

      13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 973,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 410,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 043,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.

      14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 535,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 765,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 83 770,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 149,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге".

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель городского маслихата Д. Шакаримов

  Приложение 1
к решению от 16 мая 2023года
№ 3/27-VIII
Приложение 1
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

80 845,9

1



Налоговые поступления

1 500,0


04


Налоги на собственность

1 500,0



1

Налоги на имущество

25,0



4

Налог на транспортные средства

1 475,0

4



Поступления трансфертов

79 345,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 345,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79 345,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

81 171,9

01




Государственные услуги общего характера

56 428,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 428,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 508,0




022

Капитальные затраты государственного органа

920,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 551,9


3



Благоустройство населенных пунктов

11 551,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 551,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 855,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 696,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 903,0


1



Деятельность в области культуры

11 903,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 903,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 903,0

12




Транспорт и коммуникации

1 289,0


1



Автомобильный транспорт

1 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 289,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 289,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,0





Поступление займов






Погашение займов






Используемые остатки бюджетных средств

326,0

  Приложение 2
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 4
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год

 Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

68 023,0

1



Налоговые поступления

908,0


04


Налоги на собственность

908,0



1

Налоги на имущество

11,0



4

Налог на транспортные средства

897,0

4



Поступления трансфертов

67 115,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 115,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 596,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

68 736,3

01




Государственные услуги общего характера

34 096,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 096,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 096,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 096,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 155,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 155,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 455,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 196,0


1



Деятельность в области культуры

8 196,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 196,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 196,0

12




Транспорт и коммуникации

1 289,0


1



Автомобильный транспорт

1 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 289,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 289,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-713,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

713,3





Поступление займов






Погашение займов






Используемые остатки бюджетных средств

713,3

  Приложение 3
к решению от 16 мая 2023года
№ 3/27-VIII
Приложение 7
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

135 526,9

1



Налоговые поступления

1 299,0


04


Налоги на собственность

1 299,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

1 286,0

4



Поступления трансфертов

134 227,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 227,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 227,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

136 664,2

01




Государственные услуги общего характера

37 152,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 152,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 152,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 152,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 980,0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 980,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 980,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 980,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 991,0


1



Деятельность в области культуры

11 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 991,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 991,0

12




Транспорт и коммуникации

541,0


1



Автомобильный транспорт

541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

541,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

541,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 137,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 137,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 137,3

  Приложение 4
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 10
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

98 049,0




Собственные доходы

8 106,0

1



Налоговые поступления

7 966,0


04


Налоги на собственность

7 966,0



1

Налоги на имущество

60,0



4

Налог на транспортные средства

7 906,0

2



Неналоговые поступления

140,0


01


Доходы от государственной собственности

140,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

4



Поступления трансфертов

89 943,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 943,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 943,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

104 267,7

01




Государственные услуги общего характера

44 110,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 110,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 110,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 110,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 553,0


1



Деятельность в области культуры

13 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 553,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 553,0

12




Транспорт и коммуникации

5 604,0


1



Автомобильный транспорт

5 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 604,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 604,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 218,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 218,7





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

6 218,7

  Приложение 5
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 13
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

129 806,9




Собственные доходы

2 771,0

1



Налоговые поступления

2 056,0


04


Налоги на собственность

2 054,0



1

Налоги на имущество

136,0



4

Налог на транспортные средства

1 918,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

2,0

2



Неналоговые поступления

715,0


01


Доходы от государственной собственности

715,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

715,0

4



Поступления трансфертов

127 035,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 035,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

127 035,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

130 039,0

01




Государственные услуги общего характера

49 065,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 065,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 065,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

64 493,0


3



Благоустройство населенных пунктов

64 493,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 493,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 839,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

46 282,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 418,0


1



Деятельность в области культуры

15 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 418,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 418,0

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

1 063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 063,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 063,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-232,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

232,1





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

232,1

  Приложение 6
к решению от 16 мая 2023 года
№3/27-VIII
Приложение 16
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

79 642,6

1



Налоговые поступления

2 231,0


04


Налоги на собственность

1 038,0



1

Налоги на имущество

68,0



4

Налог на транспортные средства

970,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 193,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 193,0

4



Поступления трансфертов

77 411,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 411,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77 411,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

80 872,0

01




Государственные услуги общего характера

32 748,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 748,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 748,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 640,0




022

Капитальные расходы государственного органа

108,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 596,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 596,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 247,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 349,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

12 555,0


1



Деятельность в области культуры

12 555,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 555,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 555,0

12




Транспорт и коммуникации

14 973,0


1



Автомобильный транспорт

14 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 973,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 973,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты



5



Погашение бюджетных кредитов






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов






Поступления от продажи финансовых активов государства






V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 229,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 229,4





Используемые остатки бюджетных средств

1 229,4

  Приложение 7
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 19
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

105 751,1

1



Налоговые поступления

7 128,0


04


Налоги на собственность

7 128,0



1

Налоги на имущество

165,0



3

Земельный налог

47,0



4

Налог на транспортные средства

6 916,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

98 623,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 623,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 623,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

109 374,1

01




Государственные услуги общего характера

46 942,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 942,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 942,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 942,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 954,1


3



Благоустройство населенных пунктов

49 954,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 954,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

990,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 964,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 326,0


1



Деятельность в области культуры

10 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 326,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 326,0

12




Транспорт и коммуникации

2 152,0


1



Автомобильный транспорт

2 152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 152,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 152,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 623,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 623,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 623,0

  Приложение 8
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 22
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год

 Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

177 124,9




Собственные доходы

7 686,0

1



Налоговые поступления

7 589,0


04


Налоги на собственность

7 589,0



1

Налоги на имущество

75,0



4

Налог на транспортные средства

7 514,0

2



Неналоговые поступления

97,0


01


Доходы от государственной собственности

97,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97,0

4



Поступления трансфертов

169 438,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

169 438,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

169 438,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

181 624,4

01




Государственные услуги общего характера

67 351,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 351,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 351,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 351,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 816,4


3



Благоустройство населенных пунктов

26 816,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 816,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 842,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 974,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

85 853,0


1



Деятельность в области культуры

85 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 853,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

85 853,0

12




Транспорт и коммуникации

1 604,0


1



Автомобильный транспорт

1 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 604,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




48

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 499,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 499,5





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 499,5

  Приложение 9
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 25
к решению от 26 декабря2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

92 471,0

1



Налоговые поступления

10 252,0


01


Подоходный налог

15,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15,0


04


Налоги на собственность

10 237,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

4 700,0

5



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 439,0


03


Поступления за пользование природных и других ресурсов

5 439,0



15

Плата за пользование земельными участками

5 439,0

4



Поступления трансфертов

82 219,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 219,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 219,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

98 376,3

01




Государственные услуги общего характера

44 905,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 905,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 905,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 905,3




022

Капитальные расходы государственного органа

531,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 550,0


2



Коммунальное хозяйство

3 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 400,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 400,0


3



Благоустройство населенных пунктов

32 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 150,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 324,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 826,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 789,0


1



Деятельность в области культуры

15 789,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 789,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 789,0

12




Транспорт и коммуникации

1 601,0


1



Автомобильный транспорт

1 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 601,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 601,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 905,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 905,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 905,3

  Приложение 10
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 28
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

136 562,7




Собственные доходы

5 466,0

1



Налоговые поступления

5 466,0


04


Налоги на собственность

5 466,0



1

Налоги на имущество

760,0



4

Налог на транспортные средства

4 706,0

4



Поступления трансфертов

131 096,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 096,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 096,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

137 424,9

01




Государственные услуги общего характера

59 132,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 132,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 132,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 132,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 730,7


3



Благоустройство населенных пунктов

46 730,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 730,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 300,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 999,9




011

Благоустройство и озеленение

37 293,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 857,0


1



Деятельность в области культуры

22 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 857,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 857,0

12




Транспорт и коммуникации

7 843,0


1



Автомобильный транспорт

7 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 843,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 843,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-862,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

862,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

862,2

  Приложение 11
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 31
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

107 360,5

1



Налоговые поступления

4 986,0


04


Налоги на собственность

4 986,0



1

Налоги на имущество

241,0



4

Налог на транспортные средства

4 745,0

4



Поступления трансфертов

102 374,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 374,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102 374,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

108 332,5

01




Государственные услуги общего характера

35 303,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 303,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 303,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 303,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 708,8


3



Благоустройство населенных пунктов

46 708,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 708,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 725,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 983,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 837,0


1



Деятельность в области культуры

17 837,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 837,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 837,0

12




Транспорт и коммуникации

8 483,0


1



Автомобильный транспорт

8 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


5



V. Дефицит (профицит) бюджета

-972,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

972,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

972,0

  Приложение 12
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 34
к решению от 26 декабря2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

109 467,1

1



Налоговые поступления

11 358,0


01


Подоходный налог

3 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000,0


04


Налоги на собственность

8 358,0



1

Налоги на имущество

2 000,0



4

Налог на транспортные средства

6 358,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

98 109,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 109,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 109,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

113 328,3

01




Государственные услуги общего характера

44 474,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 474,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 474,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 474,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 885,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 885,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 885,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 616,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 269,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

35 164,0


1



Деятельность в области культуры

35 164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 164,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

35 164,0

12




Транспорт и коммуникации

9 805,0


1



Автомобильный транспорт

9 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 805,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 805,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 861,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 861,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3861,2

  Приложение 13
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 37
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 973,3

1



Налоговые поступления

563,0


04


Налоги на собственность

563,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

550,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

95 410,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 410,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 410,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

96 043,9

01




Государственные услуги общего характера

37 576,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 576,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 576,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 904,9




022

Капитальные расходы государственного органа

672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 383,0


3



Благоустройство населенных пунктов

57 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 383,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 583,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

53 800,0

12




Транспорт и коммуникации

1 084,0


1



Автомобильный транспорт

1 084,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 084,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 084,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-70,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

70,6





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

70,6

  Приложение 14
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 40
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 535,1

1



Налоговые поступления

11 765,0


04


Налоги на собственность

11 765,0



1

Налоги на имущество

276,0



3

Земельный налог

961,0



4

Налог на транспортные средства

10 472,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

56,0

4



Поступления трансфертов

83 770,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 770,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

83 770,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

99 149,9

01




Государственные услуги общего характера

50 251,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 251,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 251,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 251,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 922,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 922,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 922,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 241,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 681,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 633,0


1



Деятельность в области культуры

13 633,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 633,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 633,0

12




Транспорт и коммуникации

6 343,0


1



Автомобильный транспорт

6 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 343,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 343,0

15




Трансферты

3,8


1



Трансферты

3,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,8




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 614,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 614,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 614,8


Семей қаласы мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 38/270-VII "Ауылдық округтердің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 2023 жылғы 16 мамырдағы № 3/27-VIII шешімі

      Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      "1. Абыралы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 80 845,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 79 345,9 мың теңге;

      2) шығындар – 81 171,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 326,0 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 49 386,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      2. "1. Айнабұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 2 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –68 023,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 908,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 115,0 мың теңге;

      2) шығындар – 68 736,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 713,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 713,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 713,3 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 33 277,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. "1.Ақбұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 3 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 135 526,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 299,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 134 227,9 мың теңге;

      2) шығындар – 136 664,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 137,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 137,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 137,3 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 39 033,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      4. "1. Алғабас ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 4 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 98 049,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 7 966,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 140,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 89 943,0 мың теңге;

      2) шығындар – 104 267,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 218,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 218,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6218,7 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 29 414,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      5. "1. Достық ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 5 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 129 806,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 056,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 715,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 127 035,9 мың теңге;

      2) шығындар – 130 039,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 232,1,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232,1,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 232,1,0 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 51 636,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      6. "1. Жиеналы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 6 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 79 642,6 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 231,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 77 411,6 мың теңге;

      2) шығындар 80 872,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – -1 229,4 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 229,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 229,4 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2022 жылға берілетін субвенция көлемі 38 119,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      7. "1. Ертіс ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 7 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 105 751,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 7 128,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 98 623,1 мың теңге;

      2) шығындар – 109 374,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 623,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 623,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –3623,0 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 42 396,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      8. "1. Қараөлең ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 8 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 177 124,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 7 589,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 97,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 169 438,9 мың теңге;

      2) шығындар – 181 624,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 499,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 499,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 499,5 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 63 672,0

      мың теңге сомасында ескерілсін.

      9. "1 Көкентау ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 9 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 92 471 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 10 252,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – – 82 219,0 мың теңге;

      2) шығындар – 98 376,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5905,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5905,3 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5905,3 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 456,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      10. "1. Новобаженово ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 10 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 136 562,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 5 466,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 131 096,7 мың теңге;

      2) шығындар – 137 424,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -862,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –862,2,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 862,2 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 64 980,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      11. "1. Озерки ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 11 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –107 360,5 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 4 986,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 102 374,5 мың теңге;

      2) шығындар – 108 332,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -972,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 972,0 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 972,0 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 44 610,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      12. "1. Приречный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 12 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 109 467,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 11 358,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 98 109,1 мың теңге;

      2) шығындар – 113 328,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 861,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 861,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 861,2 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 46 693,0мың теңге сомасында ескерілсін.

      13. "1. Шаған кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 13 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 973,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 563,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 95 410,3 мың теңге;

      2) шығындар – 96 043,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -70,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 70,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 70,6 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 31 067,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      14. "1. Шульбинск кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 95 535,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 11 765,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 83 770,1 мың теңге;

      2) шығындар – 99 149,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 614,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 614,8 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 614,8 мың теңге".

      2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 36 789,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихаттың төрағасы Д. Шакаримов

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
1-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
1-қосымша

Абыралы ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

80 845,9

1



Салықтық түсiмдер

1 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 500,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

25,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 475,0

4



Трансферттердің түсімдері

79 345,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79 345,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

79 345,9


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

81 171,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 428,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 428,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 428,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 508,0




 022

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

920,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 551,9


3



Елді-мекендерді көркейту

11 551,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 551,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 855,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 696,9

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 903,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 903,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 903,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 903,0

12




Көлiк және коммуникация

1 289,0


1



Автомобиль көлiгi

1 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 289,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 289,0

15




Трансферттер

2,6


1



Трансферттер

2,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-326,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

326,0





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

326,0

  2022 жылғы 16 мамырдағы
№3/27-VIII шешiмге
2-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
4-қосымша

Айнабұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

68 023,0

1



Салықтық түсiмдер

908,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

908,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

897,0

4



Трансферттердің түсімдері

67 115,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 115,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64 596,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

68 736,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 096,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34 096,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 096,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 096,3

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

25 155,0


3



Елді-мекендерді көркейту

25 155,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 155,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 455,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 196,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

8 196,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 196,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

8 196,0

12




Көлiк және коммуникация

1 289,0


1



Автомобиль көлiгi

1 289,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 289,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 289,0

15




Трансферттер

0,0


1



Трансферттер

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-713,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

713,3





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

713,3

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
3-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
7-қосымша

Ақбұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

135 526,9

1



Салықтық түсiмдер

1 299,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 299,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

13,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 286,0

4



Трансферттердің түсімдері

134 227,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

134 227,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

134 227,9


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

136 664,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 152,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 152,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 152,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 152,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 980,0


3



Елді-мекендерді көркейту

86 980,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 980,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83 980,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

11 991,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

11 991,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 991,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

11 991,0

12




Көлiк және коммуникация

541,0


1



Автомобиль көлiгi

541,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

541,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

541,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 137,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 137,3





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 137,3

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
4-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
10 қосымша

Алғабас ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

98 049,0




Меншікті кірістер

8 106,0

1



Салықтық түсiмдер

7 966,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 966,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 906,0

2



Салықтық емес түсiмдер

140,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

140,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

140,0

4



Трансферттердің түсімдері

89 943,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 943,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 943,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

104 267,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 110,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 110,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 110,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 110,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

41 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

38 000,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 553,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 553,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 553,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 553,0

12




Көлiк және коммуникация

5 604,0


1



Автомобиль көлiгi

5 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 604,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

5 604,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-6 218,7





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

6 218,7





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 218,7

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIIIшешiмге
5-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
13-қосымша

Достық ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

129 806,9




Меншікті кірістер

2 771,0

1



Салықтық түсiмдер

2 056,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 054,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

136,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 918,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

2,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2,0

2



Салықтық емес түсiмдер

715,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

715,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

715,0

4



Трансферттердің түсімдері

127 035,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

127 035,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

127 035,9


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

130 039,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 065,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 065,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 065,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 065,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 493,0


3



Елді-мекендерді көркейту

64 493,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 493,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 372,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 839,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

46 282,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 418,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 418,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 418,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 418,0

12




Көлiк және коммуникация

0,0


1



Автомобиль көлiгi

1 063,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 063,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 063,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-232,1





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

232,1





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

232,1

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
6-қосымша
2022 жылы 26 желтоксандағы
№ 38/270-VII шешiмге
16-қосымша

Жиенәлі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

79 642,6

1



Салықтық түсiмдер

2 231,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 038,0



Мүлiкке салынатын салықтар

68,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

970,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

1 193,0



Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

1 193,0

4



Трансферттердің түсімдері

77 411,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 411,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 411,6


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4


6





II. Шығындар

80 872,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 748,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 748,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 748,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 640,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

108,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 596,0


3



Елді-мекендерді көркейту

20 596,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 596,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 247,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 349,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

12 555,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

12 555,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 555,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

12 555,0

12




Көлiк және коммуникация

14 973,0


1



Автомобиль көлiгi

14 973,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 973,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

14 973,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер



5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу






Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 229,4





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 229,4





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 229,4

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
7-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
19-қосымша

Ертіс ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

105 751,1

1



Салықтық түсiмдер

7 128,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 128,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

165,0



3

Жер салығы

47,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 916,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

98 623,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 623,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98 623,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

109 374,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 942,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 942,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 942,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 942,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 954,1


3



Елді-мекендерді көркейту

49 954,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 954,1




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

990,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

48 964,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

10 326,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

10 326,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 326,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

10 326,0

12




Көлiк және коммуникация

2 152,0


1



Автомобиль көлiгi

2 152,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 152,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 152,0

15




Трансферттер

2,6


1



Трансферттер

2,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,6




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

2,4

15



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 623,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 623,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 623,0

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
8-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
22-қосымша

Қараөлең ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

177 124,9




Меншікті кірістер

7 686,0

1



Салықтық түсiмдер

7 589,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 589,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

75,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 514,0

2



Салықтық емес түсiмдер

97,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

97,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97,0

4



Трансферттердің түсімдері

169 438,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

169 438,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

169 438,9


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

181 624,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

67 351,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67 351,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67 351,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67 351,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 816,4


3



Елді-мекендерді көркейту

26 816,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 816,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 842,0




011

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 974,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

85 853,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

85 853,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 853,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

85 853,0

12




Көлiк және коммуникация

1 604,0


1



Автомобиль көлiгi

1 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 604,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 604,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 499,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 499,5





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 499,5

  2023жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
9-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
25-қосымша

Көкентау ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

92 471,0

1



Салықтық түсiмдер

10 252,0


01


Табыс салығы

15,0



2

Жеке табыс салығы

15,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

10 237,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

38,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 700,0

5



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

5 439,0


03


Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

5 439,0



15

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы

5 439,0

4



Трансферттердің түсімдері

82 219,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

82 219,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

82 219,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

98 376,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 905,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 905,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 905,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 905,3




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

531,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 550,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 400,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 400,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

3 400,0


3



Елді-мекендерді көркейту

32 150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 150,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 324,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

27 826,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 789,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

15 789,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 789,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

15 789,0

12




Көлiк және коммуникация

1 601,0


1



Автомобиль көлiгi

1 601,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 601,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 601,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,9





ІII. Таза бюджеттік кредит беру






Бюджеттік кредиттер



5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо






Қаржылық активтерді сатып алу






Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 905,3





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 905,3





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 905,3

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
10-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
28-қосымша

Новобаженово ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

136 562,7




Меншікті кірістер

5 466,0

1



Салықтық түсiмдер

5 466,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 466,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

760,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 706,0

4



Трансферттердің түсімдері

131 096,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

131 096,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

131 096,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

137 424,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 132,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

59 132,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 132,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 132,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 730,7


3



Елді-мекендерді көркейту

46 730,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 730,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 300,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 999,9




011

Абаттандыру және көгалдандыру

37 293,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

22 857,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

22 857,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 857,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

22 857,0

12




Көлiк және коммуникация

7 843,0


1



Автомобиль көлiгi

7 843,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 843,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

7 843,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру






Бюджеттік кредиттер



5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо






Қаржылық активтерді сатып алу






Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-862,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

862,2





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

862,2

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
11-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
31-қосымша

Озерки ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

107 360,5

1



Салықтық түсiмдер

4 986,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 986,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

241,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 745,0

4



Трансферттердің түсімдері

102 374,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102 374,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102 374,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

108 332,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 303,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 303,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 303,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 303,7

07




Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық

46 708,8


3



Елді-мекендерді көркейту

46 708,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 708,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 725,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 983,1

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 837,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

17 837,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 837,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

17 837,0

12




Көлiк және коммуникация

8 483,0


1



Автомобиль көлiгi

8 483,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 483,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 483,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

0,1





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатыпалу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-972,0





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

972,0





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

972,0

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
12-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
34-қосымша

Приречный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

109 467,1

1



Салықтық түсiмдер

11 358,0


01


Табыс салығы

3 000,0



2

Жеке табыс салығы

3 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 358,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 358,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

98 109,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

98 109,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

98 109,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

113 328,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 474,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44 474,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 474,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 474,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 885,0


3



Елді-мекендерді көркейту

23 885,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 885,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 616,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

11 269,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

35 164,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

35 164,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 164,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

35 164,0

12




Көлiк және коммуникация

9 805,0


1



Автомобиль көлiгi

9 805,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 805,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9 805,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 861,2





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 861,2





Қарыздар түсімі






Қарыздарды өтеу






Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3861,2

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№ 3/27-VIII шешiмге
13-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
37-қосымша

Шаған кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

95 973,3

1



Салықтық түсiмдер

563,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

563,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

13,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

550,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

95410,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

95410,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

95410,3


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

96 043,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 576,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37 576,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 576,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 904,9




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

672,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

57 383,0


3



Елді-мекендерді көркейту

57 383,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 383,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 583,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

53 800,0

12




Көлiк және коммуникация

1 084,0


1



Автомобиль көлiгi

1 084,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 084,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 084,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





ІII. Таза бюджеттік кредит беру






Бюджеттік кредиттер



5



Бюджеттік кредиттерді өтеу






IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо






Қаржылық активтерді сатып алу






Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім






V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-70,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

70,6





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

70,6

  2023 жылғы 16 мамырдағы
№3/27-VIII шешiмге
14-қосымша
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 38/270-VІI шешiмге
40 - қосымша

Шульбинск кентінің 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

95 535,1

1



Салықтық түсiмдер

11 765,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 765,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

276,0



3

Жер салығы

961,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 472,0


05 


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

56,0



Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

56,0

4



Трансферттердің түсімдері

83 770,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

83 770,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

83 770,1


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

99 149,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 251,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

50 251,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 251,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 251,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 922,0


3



Елді-мекендерді көркейту

28 922,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 922,0




009


2 241,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

26 681,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 633,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 633,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 633,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 633,0

12




Транспорт и коммуникации

6 343,0


1



Автомобильный транспорт

6 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 343,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 

6 343,0

15




Трансферттер

3,8


1



Трансферттер

3,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3,8




044

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1




048

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

3,7





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 614,8





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 614,8





Қарыздар түсімі

0,0





Қарыздарды өтеу

0,0





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 614,8