Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 80 845,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 79 345,9 тысяч тенге;
2) затраты – 81 171,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.
2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы – 68 023,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 67 115,0 тысяч тенге;
2) затраты – 68 736,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.
3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 135 526,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 134 227,9 тысяч тенге;
2) затраты – 136 664,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.
4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 98 049,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 966,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 140,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 89 943,0 тысяч тенге;
2) затраты – 104 267,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.
5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:
1) доходы –129 806,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 056,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 715,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127 035,9 тысяч тенге;
2) затраты – 130 039,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.
6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 79 642,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 77 411,6 тысяч тенге;
2) затраты – 80 872,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.
7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы –105 751,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 128,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 623,1 тысяч тенге;
2) затраты – 109 374,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.
8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 177 124,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 589,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 169 438,9 тысяч тенге;
2) затраты – 181 624,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.
9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 92 471 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 252,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 219,0 тысяч тенге;
2) затраты – 98 376,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.
10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 136 562,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 131 096,7 тысяч тенге;
2) затраты – 137 424,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.
11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 107 360,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102 374,5 тысяч тенге;
2) затраты –108 332,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.
12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 109 467,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 109,1 тысяч тенге;
2) затраты - 113 328,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.
13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 95 973,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 410,3 тысяч тенге;
2) затраты – 96 043,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.
14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы – 95 535,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 765,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 83 770,1 тысяч тенге;
2) затраты – 99 149,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге".
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель городского маслихата | Д. Шакаримов |
Приложение 1 к решению от 16 мая 2023года № 3/27-VIII Приложение 1 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 80 845,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 500,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 475,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 79 345,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 345,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 345,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 81 171,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 428,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 428,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 428,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 508,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 920,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 551,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 551,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 551,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 855,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 696,9 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 903,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 903,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 903,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 903,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 289,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 289,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 289,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 289,0 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -326,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 326,0 | ||||
Поступление займов | |||||
Погашение займов | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 326,0 |
Приложение 2 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 4 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 68 023,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 908,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 908,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 897,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 67 115,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 115,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 596,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 68 736,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 096,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 096,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 096,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 096,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 155,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 155,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 455,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 196,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 196,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 196,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 196,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 289,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 289,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 289,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 289,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -713,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 713,3 | ||||
Поступление займов | |||||
Погашение займов | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 713,3 |
Приложение 3 к решению от 16 мая 2023года № 3/27-VIII Приложение 7 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 135 526,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 299,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 299,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 286,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 134 227,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 227,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 227,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 136 664,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 152,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 152,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 152,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 152,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 980,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 980,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 980,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 991,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 991,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 991,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 991,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 541,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 541,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 541,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 541,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 137,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 137,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 137,3 |
Приложение 4 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 10 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 98 049,0 | |||
Собственные доходы | 8 106,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 966,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 966,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 906,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 140,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 140,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 943,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 943,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 943,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 104 267,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 110,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 110,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 110,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 110,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 553,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 553,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 553,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 553,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 604,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 604,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 604,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 218,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 218,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 218,7 |
Приложение 5 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 13 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 129 806,9 | |||
Собственные доходы | 2 771,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 056,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 054,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 136,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 918,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 715,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 715,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 715,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 127 035,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 127 035,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 127 035,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 130 039,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 065,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 065,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 065,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 493,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 493,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 493,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 372,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 839,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 282,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 418,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 418,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 418,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 418,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 063,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 063,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 063,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -232,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 232,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 232,1 |
Приложение 6 к решению от 16 мая 2023 года №3/27-VIII Приложение 16 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 79 642,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 231,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 038,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 68,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 970,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 193,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 193,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 77 411,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77 411,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 77 411,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 80 872,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 748,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 748,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 748,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 640,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 108,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 596,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 596,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 596,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 247,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 349,0 | |||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пр | 12 555,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 555,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 555,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 555,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 973,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 973,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 973,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 229,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 229,4 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 229,4 |
Приложение 7 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 19 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 105 751,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 128,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 128,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 165,0 | ||
3 | Земельный налог | 47,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 916,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 98 623,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 623,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 623,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 109 374,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 942,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 942,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 942,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 942,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 954,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 954,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 954,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 990,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 964,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 326,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 326,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 326,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 152,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 152,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 152,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 152,0 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 623,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 623,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 623,0 |
Приложение 8 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 22 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 177 124,9 | |||
Собственные доходы | 7 686,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 589,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 589,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 514,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 97,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 97,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 97,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 169 438,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 169 438,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 169 438,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 181 624,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 351,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 351,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 351,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 351,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 816,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 816,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 816,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 842,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 974,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 85 853,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 85 853,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 853,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 85 853,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 604,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 604,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 604,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
48 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 499,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 499,5 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 499,5 |
Приложение 9 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 25 к решению от 26 декабря2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 92 471,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 252,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 237,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 38,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 700,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 439,0 | ||
03 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 5 439,0 | ||
15 | Плата за пользование земельными участками | 5 439,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 219,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 219,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 219,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 98 376,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 905,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 905,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 905,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 905,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 531,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 550,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 400,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 400,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 150,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 324,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 826,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 789,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 789,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 789,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 789,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 601,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 601,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 601,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 601,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 905,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 905,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 905,3 |
Приложение 10 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 28 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 136 562,7 | |||
Собственные доходы | 5 466,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 466,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 466,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 760,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 706,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 131 096,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 096,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 131 096,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 137 424,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 132,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 132,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 132,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 132,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 730,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 730,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 730,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 999,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение | 37 293,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 857,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 857,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 857,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 843,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 843,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 843,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 843,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -862,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 862,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 862,2 |
Приложение 11 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 31 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 107 360,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 986,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 986,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 241,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 745,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 102 374,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 374,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 102 374,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 108 332,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 303,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 303,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 303,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 303,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 708,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 708,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 708,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 725,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 983,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 837,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 17 837,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 837,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 837,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 483,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 483,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 483,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 483,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5 | V. Дефицит (профицит) бюджета | -972,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 972,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 972,0 |
Приложение 12 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 34 к решению от 26 декабря2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 109 467,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 358,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 358,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 358,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 98 109,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 109,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 109,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 113 328,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 474,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 474,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 474,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 474,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 885,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 885,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 885,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 616,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 269,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 164,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 164,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 164,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 164,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 805,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 805,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 805,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 861,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 861,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3861,2 |
Приложение 13 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 37 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Чаган на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 95 973,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 563,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 563,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 550,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 410,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 410,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 410,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 96 043,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 576,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 576,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 576,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 904,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 383,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 383,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 383,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 583,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 084,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 084,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 084,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 084,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -70,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70,6 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 70,6 |
Приложение 14 к решению от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII Приложение 40 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 95 535,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 765,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11 765,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 276,0 | ||
3 | Земельный налог | 961,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 10 472,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 56,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 83 770,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 770,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 770,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 99 149,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 251,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 251,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 251,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 251,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 922,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 922,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 922,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 241,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 681,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 633,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 633,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 633,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 633,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 343,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 343,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 343,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 343,0 | |||
15 | Трансферты | 3,8 | |||
1 | Трансферты | 3,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 614,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 614,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 614,8 |