В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;
2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению".
2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению".
3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;
2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению".
4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;
2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению".
5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5` в следующих объемах:
1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;
2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению".
6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;
2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению".
7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;
2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению".
8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;
2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению".
9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;
2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению".
10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;
2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению".
11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;
2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению".
12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;
2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложеням 34, 35, 36 к настоящему решению".
13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;
2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 37, 38, 39 к настоящему решению".
14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;
2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджетана 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.
Приложение 1, 2, 3 к указанному решению согласно приложениям 40, 41, 42 к настоящему решению".
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 80 369,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 500,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 475,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 13,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 869,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 869,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 869,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 80 695,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 633,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 633,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 633,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 516,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 117,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 799,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 799,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 799,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 650,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 596,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 552,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 376,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 376,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 376,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 376,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 884,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 884,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 884,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 884,8 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -326,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 326,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 326,0 |
Приложение 2 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 34 072,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 212,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 212,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 24,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 188,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 860,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 860,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 860,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 34 072,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 548,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 548,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 548,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 548,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 373,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 373,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 373,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 373,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 737,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 737,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 737,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 737,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 414,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 414,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 414,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 414,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 34 435,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 260,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 260,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 235,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 175,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 175,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 175,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 34 435,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 021,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 021,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 021,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 021,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 355,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 355,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 355,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 355,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 712,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 712,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 712,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 712,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 347,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 347,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 347,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 347,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 65 861,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 908,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 908,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 812,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 92,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 953 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 953 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 953 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 66 574,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 091,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 091,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 091,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 091,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 191,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 191,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 191,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 216,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 974,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 196,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 196,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 196,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 196,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 095,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 095,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 095,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 095,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -713,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 713,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 713,3 |
Приложение 5 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 33 252,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 560,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 560,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 549,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 692,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 692,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 692,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 33 252,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 269,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 269,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 269,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 642,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 642,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 642,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 642,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 341,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 341,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 341,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 341,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 6 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 33 543,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 583,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 583,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 12,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 571,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 960,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 960,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 960,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 33 543,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 488,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 488,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 488,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 488,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 647,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 647,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 647,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 647,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 408,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 408,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 408,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 408,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 7 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 134 148,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 299,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 299,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 047,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 238,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 132 849,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 849,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 849,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 135 285,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 486,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 486,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 486,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 486,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 681,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 919,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 714,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 714,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 714,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 484,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 484,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 484,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 137,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 137,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 137,3 |
Приложение 8 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 37 243,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 001,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 001,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 7,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 994,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 242,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 242,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 242,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 37 243,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 742,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 742,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 742,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 742,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 939,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 939,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 939,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 939,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 562,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 562,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 562,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 9 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 37 616,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 041,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 041,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 8,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1033,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 575,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 575,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 575,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 37 616,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 066,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 066,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 066,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 066,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 960,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 960,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 960,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 960,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 590,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 590,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 590,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 590,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 10 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 10 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 96 927,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 8072,9 | ||
01 | Подоходный налог | 25,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 1351,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 46,50 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1305,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6695,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6695,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 33,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 33,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 88 821,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 821,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 821,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 103 146,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 134,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 134,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 134,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 134,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 675,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 675,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 675,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 845,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 830,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 553,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 553,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 553,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 553,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6782,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6782,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6782,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6782,9 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 218,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 218,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 218,7 |
Приложение 11 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 39100,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 532,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 532,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 58,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 474,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 426,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 426,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 426,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 39 100,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 012,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 012,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 012,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 484,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 484,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 484,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 604,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 604,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 604,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 604,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 12 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 39 572,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 532,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 5320 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 474,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 898,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 898,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 898,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 39 572,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 386,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 386,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 386,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 386,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 502,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 502,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 502,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6502,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 684,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 684,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 684,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 684,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 13 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 13 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 122 976,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 514,5 | ||
01 | Подоходный налог | 7,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 466,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 318,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 51,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 41,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 656,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 656,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 656,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 120 805,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 805,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 120 805,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 123 208,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 539,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 539,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 539,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 539,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 758,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 758,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 758,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 552,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 620,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 585,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 306,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 306,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 306,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 306,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 604,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 604,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 604,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 604,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -232,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 232,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 232,1 |
Приложение 14 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 808,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 891,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 891,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 126,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 690,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 658,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 658,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 658,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 334,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 334,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 334,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 47 808,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 674,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 674,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 674,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 469,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 469,0 | |||
124 |
Аппа | 1 469,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 469,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 561,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 561,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 561,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 561,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 104,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 104,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 104,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 104,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 15 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 48 182,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 975,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 975,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 131,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 807,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 688,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 688,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 688,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 482,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 482,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 482,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 182,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 899,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 899,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 899,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 899,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 542,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 542,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 542,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 542,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 582,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 582,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 582,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 582,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 159,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 159,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 159,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 159,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 16 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 16 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 78 661,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 231,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 038,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 68,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 970,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 193,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 193,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 430,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 430,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 430,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 79 891,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 747,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 747,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 747,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 639,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 108,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 238,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 238,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 238,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 247,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 642,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 349,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пр остранство | 11 932,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 932,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 932,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 932,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 973,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 973,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 973,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 229,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 229,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 229,4 |
Приложение 17 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 35 620,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 753,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 701,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 86,0 | ||
2 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 52,0 | ||
3 | Налог на транспортные средства | 615,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 867,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 867,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 867,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 35 620,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 310,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 310,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 310,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 310,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 336,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 336,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 336,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 336,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 565,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 565,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 565,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 565,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 409,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 409,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 409,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 409,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 18 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 35 873,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 782,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 782,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 89,0 | ||
2 | Земельный налог на земли населенных пунктов | 53,0 | ||
3 | Налог на транспортные средства | 640,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 091,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 091,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 091,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 35 873,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 460,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 460,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 460,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 460,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 403,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 403,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 403,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 403,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 580,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 580,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 580,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 580,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 430,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 430,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 430,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 430,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 19 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 19 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 89 737,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 883,0 | ||
01 | Подоходный налог | 310,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 310,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 675,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 128,4 | ||
3 | Земельный налог | 23,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 454,2 | ||
5 | Единый земельный налог | 70,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 896,9 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 896,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 854,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 854,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 854,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 93 360,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 724,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 724,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 724,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 724,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 342,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 342,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 342,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 960,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 382,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 326,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 326,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 326,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 965,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 965,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 965,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 965,0 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 623,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 623,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 623,0 |
Приложение 20 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 42 599,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 380,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 380,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 173,0 | ||
3 | Земельный налог | 54,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 153,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 219,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 219,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 219,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 599,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 509,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 509,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 509,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 509,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 852,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 852,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 852,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 852,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 238,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 238,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 238,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 238,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 21 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 42 889,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 554,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 554,0 | ||
,0 | 1 | Налоги на имущество | 179,0 | |
3 | Земельный налог | 56,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 319,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 335,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 335,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 335,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 889,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 675,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 675,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 675,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 4 864,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 864,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 864,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 864,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 350,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 350,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 350,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 350,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 22 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 22 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 155 058,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 601,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 939,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 61,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 877,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 661,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 661,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 85,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 85,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 147 372,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 147 372,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 147 372,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 159 557,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 086,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 086,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 086,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 436,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 389,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 389,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 389,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 248,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 490,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 651,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 72 848,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 72 848,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 848,8 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 72 848,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 232,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 232,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 232,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 232,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 499,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 499,5 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 499,5 |
Приложение 23 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 72 919,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 578,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 476,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 79,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 396,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 102,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69 341,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 341,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 341,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 72 919,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 768,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 768,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 768,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 768,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 898,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 898,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 898,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 898,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 581,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 581,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 581,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 581,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 672,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 672,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 672,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 672,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 24 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 73 634,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 722,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 722,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 82,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 532,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 106,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69 912,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 912,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 912,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 73 634,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 090,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 090,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 090,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 090,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 993,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 993,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 993,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 993,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 795,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 795,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 795,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 795,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 756,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 756,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 756,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 756,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 25 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 25 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 92 022,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 631,3 | ||
01 | Подоходный налог | 193,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 063,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 66,7 | ||
3 | Земельный налог | 4,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 459,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 533,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 374,5 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 6 374,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 620,7 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 620,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 620,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 81 770,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 770,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 770,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 97 927,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 742,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 742,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 742,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 050,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 691,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 240,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 034,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 034,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 034,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 206,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 924,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 923,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 358,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 789,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 789,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 789,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 789,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 155,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 155,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 155,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 905,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 905,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 905,3 |
Приложение 26 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 55 009,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 275,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 275,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 114,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 161,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 734,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 734,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 734,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 55 009,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 629,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 629,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 326,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 326,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 326,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 372,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 372,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 372,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 372,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 682,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 682,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 682,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 682,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 27 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 55 529,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 763,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 763,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||
3 | Земельный налог | 317,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 328,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 766,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 766,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 766,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 55 529,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 970,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 970,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 970,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 392,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 392,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 392,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 392,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 401,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 401,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 401,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 7 401,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 766,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 766,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 766,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 766,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 28 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 28 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 131 520,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 466,0 | ||
01 | Подоходный налог | 900,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 468,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 253,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 215,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 126 054,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 054,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 054,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 132 382,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 470,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 470,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 470,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 470,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 211,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 211,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 211,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 196,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 644,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение | 35 371,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 857,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 857,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 857,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 843,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 843,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 843,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 843,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -862,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 862,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 862,2 |
Приложение 29 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 48 278,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 038,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 850,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 426,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 423,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 188,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 188,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 188,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 240,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 240,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 240,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 278,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 705,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 705,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 705,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 705,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9690,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 690,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 690,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 690,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 883,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 883,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 883,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 883,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 30 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 48 641,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 240,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 850,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 443,0 | ||
3 | Налог на транспортные средства | 4 600,0 | ||
4 | Земельный налог | 2,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 195,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 195,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 195,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 401,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 401,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 401,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 641,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 957,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 957,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 957,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 957,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 757,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 757,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 757,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 757,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 927,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 927,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 927,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 927,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 31 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 31 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 95 701,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 986,0 | ||
01 | Подоходный налог | 340,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 340,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 049,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 162,0 | ||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 521,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 340,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 597,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 597,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 90 715,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 715,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90 715,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 96 673,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 279,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 279,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 279,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 279,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 625,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 625,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 625,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 266,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 541,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 818,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 154,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 154,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 154,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 154,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 613,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 613,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 613,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 613,9 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5 | V. Дефицит (профицит) бюджета | -972,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 972,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 972,0 |
Приложение 32 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 54 808,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 287,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 287,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 252,0 | ||
3 | Земельный налог | 24,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 011,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 521,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 521,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 521,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 54 808,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 377,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 377,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 377,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 377,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 624,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 624,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 624,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 624,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 517,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 517,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 517,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 517,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 290,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 290,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 33 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 55 570,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 498,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 498,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 162,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 211,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 072,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 072,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50 072,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 55 570,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 407,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 407,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 407,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 407,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 356,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 356,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 356,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 356,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 517,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 517,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 517,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 517,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 290,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 290,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 290,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 34 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 34 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 106 940,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 358,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 097,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 097,8 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 704,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 95,2 | ||
3 | Земельный налог | 859,8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 669,3 | ||
5 | Единый земельный налог | 80,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 555,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 555,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 582,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 582,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 582,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 110801,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 398,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 398,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 398,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 366,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1032,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 704,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 704,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 704,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 996,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 934,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 774 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 164 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 164 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35164 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 164 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 534,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 534,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 534,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 534,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 861,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 861,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 861,2 |
Приложение 35 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 60 902,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 510,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 510,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 972,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 538,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54 392,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 392,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 392,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 60 902,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 334,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 334,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 334,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 334,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 328,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 328,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 328,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 328,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 610,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 610,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 610,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 610,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 630,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 630,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 630,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 630,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 36 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 61 600,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 828,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 828,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 011,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 759,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54 772,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 772,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 772,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 61 600,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 827,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 827,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 827,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 827,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 453,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 453,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 453,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 453,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 625,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 625,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 625,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 625,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 695,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 695,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 695,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 695,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 37 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Чаган на 2023 год
Сноска. Приложение 37 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 94 473,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 563,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 563,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 550,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 93 910,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 910,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 910,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 94 544,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 909,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 909,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 909,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 237,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 648,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 648,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 648,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 982,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 665,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 985,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 985,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 985,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 985,6 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -70,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70,6 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 70,6 |
Приложение 38 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Чаган на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 32 998,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 952,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 952,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 14,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 938,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 046,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 046,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 046,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 32 998,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 878,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 878,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 878,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 878,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 120,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 120,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 120,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 120,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 39 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Чаган на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 33421,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 990,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 990,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 15,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 975,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 431,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 431,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 431,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 33 421,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 245,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 245,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 245,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 245,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 176,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 176,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 176,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 176,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 40 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год
Сноска. Приложение 40 в редакции решения маслихата города Семей области Абай от 17.11.2023 № 13/76-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 78 789,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 465,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 904,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 904,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 494,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 236,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 606,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 652,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 68 324,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 324,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 324,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 82 404,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 345,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 345,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 345,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 345,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 318,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 318,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 517,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 801,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 826,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 826,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 826,8 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 826,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 911,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 911,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 911,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 911,0 | |||
15 | Трансферты | 3,8 | |||
1 | Трансферты | 3,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 614,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 614,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 614,8 |
Приложение 41 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 868,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 762,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 762,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 211,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 350,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 174,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 106,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 106,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 106,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 47 868,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 545,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 545,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 545,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 545,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 323,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 323,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 323,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 323,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 42 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 48 145,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 152,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 152,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 230,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 404,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 993,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 993,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 993,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 48 145,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 763,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 763,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 763,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 763,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 382,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 382,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 382,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 382,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |