О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII "О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы"

Новый

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 мая 2023 года № 3/27-VIII

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

      1) доходы – 80 845,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 79 345,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 81 171,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.

      2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

      1) доходы – 68 023,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 115,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 68 736,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.

      3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

      1) доходы – 135 526,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 134 227,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 136 664,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.

      4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

      1) доходы 98 049,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 966,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 140,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 89 943,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 104 267,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.

      5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:

      1) доходы –129 806,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 056,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 715,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 127 035,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 130 039,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.

      6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

      1) доходы – 79 642,6 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 77 411,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 80 872,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:

      поступление займов –0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.

      7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

      1) доходы –105 751,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 128,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 623,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 109 374,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.

      8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

      1) доходы – 177 124,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 7 589,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 97,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 169 438,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 181 624,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.

      9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

      1) доходы 92 471 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 10 252,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 82 219,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 98 376,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.

      10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

      1) доходы – 136 562,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 131 096,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 137 424,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.

      11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

      1) доходы – 107 360,5 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 102 374,5 тысяч тенге;

      2) затраты –108 332,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2022 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.

      12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

      1) доходы – 109 467,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 98 109,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 113 328,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.

      13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 973,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 95 410,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 96 043,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге"

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.

      14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

      1) доходы – 95 535,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 11 765,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 83 770,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 99 149,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге".

      2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель городского маслихата Д. Шакаримов

  Приложение 1
к решению от 16 мая 2023года
№ 3/27-VIII
Приложение 1
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

80 845,9

1



Налоговые поступления

1 500,0


04


Налоги на собственность

1 500,0



1

Налоги на имущество

25,0



4

Налог на транспортные средства

1 475,0

4



Поступления трансфертов

79 345,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79 345,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

79 345,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

81 171,9

01




Государственные услуги общего характера

56 428,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 428,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 428,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 508,0




022

Капитальные затраты государственного органа

920,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 551,9


3



Благоустройство населенных пунктов

11 551,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 551,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 855,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 696,9

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 903,0


1



Деятельность в области культуры

11 903,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 903,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 903,0

12




Транспорт и коммуникации

1 289,0


1



Автомобильный транспорт

1 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 289,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 289,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-326,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

326,0





Поступление займов






Погашение займов






Используемые остатки бюджетных средств

326,0

  Приложение 2
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 4
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год

 Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

68 023,0

1



Налоговые поступления

908,0


04


Налоги на собственность

908,0



1

Налоги на имущество

11,0



4

Налог на транспортные средства

897,0

4



Поступления трансфертов

67 115,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 115,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 596,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

68 736,3

01




Государственные услуги общего характера

34 096,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34 096,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 096,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 096,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 155,0


3



Благоустройство населенных пунктов

25 155,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 155,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 455,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 196,0


1



Деятельность в области культуры

8 196,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 196,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 196,0

12




Транспорт и коммуникации

1 289,0


1



Автомобильный транспорт

1 289,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 289,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 289,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-713,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

713,3





Поступление займов






Погашение займов






Используемые остатки бюджетных средств

713,3

  Приложение 3
к решению от 16 мая 2023года
№ 3/27-VIII
Приложение 7
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

135 526,9

1



Налоговые поступления

1 299,0


04


Налоги на собственность

1 299,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

1 286,0

4



Поступления трансфертов

134 227,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

134 227,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

134 227,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

136 664,2

01




Государственные услуги общего характера

37 152,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 152,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 152,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 152,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

86 980,0


3



Благоустройство населенных пунктов

86 980,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 980,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 980,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 991,0


1



Деятельность в области культуры

11 991,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 991,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

11 991,0

12




Транспорт и коммуникации

541,0


1



Автомобильный транспорт

541,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

541,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

541,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,4




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 137,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 137,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 137,3

  Приложение 4
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 10
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

98 049,0




Собственные доходы

8 106,0

1



Налоговые поступления

7 966,0


04


Налоги на собственность

7 966,0



1

Налоги на имущество

60,0



4

Налог на транспортные средства

7 906,0

2



Неналоговые поступления

140,0


01


Доходы от государственной собственности

140,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

140,0

4



Поступления трансфертов

89 943,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 943,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 943,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

104 267,7

01




Государственные услуги общего характера

44 110,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 110,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 110,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 110,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

41 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

41 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

38 000,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 553,0


1



Деятельность в области культуры

13 553,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 553,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 553,0

12




Транспорт и коммуникации

5 604,0


1



Автомобильный транспорт

5 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 604,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 604,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 218,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 218,7





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

6 218,7

  Приложение 5
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 13
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII

Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

129 806,9




Собственные доходы

2 771,0

1



Налоговые поступления

2 056,0


04


Налоги на собственность

2 054,0



1

Налоги на имущество

136,0



4

Налог на транспортные средства

1 918,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3
 

Поступление за использование природных и других ресурсов

2,0

2



Неналоговые поступления

715,0


01


Доходы от государственной собственности

715,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

715,0

4



Поступления трансфертов

127 035,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

127 035,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

127 035,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

130 039,0

01




Государственные услуги общего характера

49 065,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 065,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 065,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 065,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

64 493,0


3



Благоустройство населенных пунктов

64 493,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 493,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 372,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 839,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

46 282,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 418,0


1



Деятельность в области культуры

15 418,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 418,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 418,0

12




Транспорт и коммуникации

0,0


1



Автомобильный транспорт

1 063,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 063,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 063,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-232,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

232,1





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

232,1

  Приложение 6
к решению от 16 мая 2023 года
№3/27-VIII
Приложение 16
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

79 642,6

1



Налоговые поступления

2 231,0


04


Налоги на собственность

1 038,0



1

Налоги на имущество

68,0



4

Налог на транспортные средства

970,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 193,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 193,0

4



Поступления трансфертов

77 411,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 411,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77 411,6


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

80 872,0

01




Государственные услуги общего характера

32 748,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 748,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 748,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 640,0




022

Капитальные расходы государственного органа

108,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

20 596,0


3



Благоустройство населенных пунктов

20 596,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 596,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 247,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 349,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство

12 555,0


1



Деятельность в области культуры

12 555,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 555,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

12 555,0

12




Транспорт и коммуникации

14 973,0


1



Автомобильный транспорт

14 973,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 973,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 973,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты



5



Погашение бюджетных кредитов






IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов






Поступления от продажи финансовых активов государства






V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 229,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 229,4





Используемые остатки бюджетных средств

1 229,4

  Приложение 7
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 19
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

105 751,1

1



Налоговые поступления

7 128,0


04


Налоги на собственность

7 128,0



1

Налоги на имущество

165,0



3

Земельный налог

47,0



4

Налог на транспортные средства

6 916,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

98 623,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 623,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 623,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

109 374,1

01




Государственные услуги общего характера

46 942,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 942,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 942,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 942,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

49 954,1


3



Благоустройство населенных пунктов

49 954,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 954,1




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

990,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 964,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

10 326,0


1



Деятельность в области культуры

10 326,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 326,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

10 326,0

12




Транспорт и коммуникации

2 152,0


1



Автомобильный транспорт

2 152,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 152,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 152,0

15




Трансферты

2,6


1



Трансферты

2,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

2,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 623,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 623,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 623,0

  Приложение 8
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 22
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VII

Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год

 Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

177 124,9




Собственные доходы

7 686,0

1



Налоговые поступления

7 589,0


04


Налоги на собственность

7 589,0



1

Налоги на имущество

75,0



4

Налог на транспортные средства

7 514,0

2



Неналоговые поступления

97,0


01


Доходы от государственной собственности

97,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97,0

4



Поступления трансфертов

169 438,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

169 438,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

169 438,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

181 624,4

01




Государственные услуги общего характера

67 351,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67 351,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 351,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67 351,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 816,4


3



Благоустройство населенных пунктов

26 816,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 816,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 842,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 974,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

85 853,0


1



Деятельность в области культуры

85 853,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 853,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

85 853,0

12




Транспорт и коммуникации

1 604,0


1



Автомобильный транспорт

1 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 604,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 604,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




48

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 499,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 499,5





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

4 499,5

  Приложение 9
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 25
к решению от 26 декабря2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

92 471,0

1



Налоговые поступления

10 252,0


01


Подоходный налог

15,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15,0


04


Налоги на собственность

10 237,0



1

Налоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

38,0



4

Налог на транспортные средства

4 700,0

5



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 439,0


03


Поступления за пользование природных и других ресурсов

5 439,0



15

Плата за пользование земельными участками

5 439,0

4



Поступления трансфертов

82 219,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

82 219,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

82 219,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

98 376,3

01




Государственные услуги общего характера

44 905,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 905,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 905,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 905,3




022

Капитальные расходы государственного органа

531,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 550,0


2



Коммунальное хозяйство

3 400,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 400,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

3 400,0


3



Благоустройство населенных пунктов

32 150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 150,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 324,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

27 826,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 789,0


1



Деятельность в области культуры

15 789,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 789,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

15 789,0

12




Транспорт и коммуникации

1 601,0


1



Автомобильный транспорт

1 601,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 601,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 601,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,9





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 905,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 905,3





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

5 905,3

  Приложение 10
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 28
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

136 562,7




Собственные доходы

5 466,0

1



Налоговые поступления

5 466,0


04


Налоги на собственность

5 466,0



1

Налоги на имущество

760,0



4

Налог на транспортные средства

4 706,0

4



Поступления трансфертов

131 096,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

131 096,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

131 096,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

137 424,9

01




Государственные услуги общего характера

59 132,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

59 132,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 132,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 132,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 730,7


3



Благоустройство населенных пунктов

46 730,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 730,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 300,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 999,9




011

Благоустройство и озеленение

37 293,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

22 857,0


1



Деятельность в области культуры

22 857,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 857,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

22 857,0

12




Транспорт и коммуникации

7 843,0


1



Автомобильный транспорт

7 843,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 843,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 843,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-862,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

862,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

862,2

  Приложение 11
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 31
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII

Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

107 360,5

1



Налоговые поступления

4 986,0


04


Налоги на собственность

4 986,0



1

Налоги на имущество

241,0



4

Налог на транспортные средства

4 745,0

4



Поступления трансфертов

102 374,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 374,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102 374,5


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


2

3

4

5

6





II. Затраты

108 332,5

01




Государственные услуги общего характера

35 303,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 303,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 303,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 303,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

46 708,8


3



Благоустройство населенных пунктов

46 708,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 708,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 725,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 983,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 837,0


1



Деятельность в области культуры

17 837,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 837,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

17 837,0

12




Транспорт и коммуникации

8 483,0


1



Автомобильный транспорт

8 483,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 483,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 483,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


5



V. Дефицит (профицит) бюджета

-972,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

972,0





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

972,0

  Приложение 12
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 34
к решению от 26 декабря2022
года
№ 38/270-VІI

Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

109 467,1

1



Налоговые поступления

11 358,0


01


Подоходный налог

3 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000,0


04


Налоги на собственность

8 358,0



1

Налоги на имущество

2 000,0



4

Налог на транспортные средства

6 358,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

98 109,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

98 109,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

98 109,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

113 328,3

01




Государственные услуги общего характера

44 474,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44 474,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 474,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 474,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

23 885,0


3



Благоустройство населенных пунктов

23 885,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 885,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 616,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 269,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

35 164,0


1



Деятельность в области культуры

35 164,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 164,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

35 164,0

12




Транспорт и коммуникации

9 805,0


1



Автомобильный транспорт

9 805,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 805,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 805,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 861,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 861,2





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3861,2

  Приложение 13
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 37
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Чаган на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 973,3

1



Налоговые поступления

563,0


04


Налоги на собственность

563,0



1

Налоги на имущество

13,0



4

Налог на транспортные средства

550,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

95 410,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

95 410,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

95 410,3


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

96 043,9

01




Государственные услуги общего характера

37 576,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37 576,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 576,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 904,9




022

Капитальные расходы государственного органа

672,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

57 383,0


3



Благоустройство населенных пунктов

57 383,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 383,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 583,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

53 800,0

12




Транспорт и коммуникации

1 084,0


1



Автомобильный транспорт

1 084,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 084,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 084,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-70,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

70,6





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

70,6

  Приложение 14
к решению от 16 мая 2023 года
№ 3/27-VIII
Приложение 40
к решению от 26 декабря 2022
года
№ 38/270 –VII

Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

95 535,1

1



Налоговые поступления

11 765,0


04


Налоги на собственность

11 765,0



1

Налоги на имущество

276,0



3

Земельный налог

961,0



4

Налог на транспортные средства

10 472,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

56,0

4



Поступления трансфертов

83 770,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

83 770,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

83 770,1


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

99 149,9

01




Государственные услуги общего характера

50 251,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

50 251,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 251,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 251,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 922,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 922,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 922,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 241,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26 681,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 633,0


1



Деятельность в области культуры

13 633,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 633,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 633,0

12




Транспорт и коммуникации

6 343,0


1



Автомобильный транспорт

6 343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 343,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 343,0

15




Трансферты

3,8


1



Трансферты

3,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3,8




044

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 614,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 614,8





Поступление займов

0,0





Погашение займов

0,0





Используемые остатки бюджетных средств

3 614,8


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.