Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1, 75-баптарына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. 1. Абыралы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 80 369,5 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 500,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 78 869,5 мың теңге;
2) шығындар – 80 695,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -326,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 326,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 326,0 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 49 386,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
2. "1. Айнабұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 2 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 65 861,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 908,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 64 953,0 мың теңге;
2) шығындар – 66 574,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 713,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 713,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 713,3 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 33 277,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 4, 5, 6 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
3. "1.Ақбұлақ ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 3 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 134 148,2 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 299,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 132 849,2 мың теңге;
2) шығындар – 135 285,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 137,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 137,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 137,3 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 39 033,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 7,8,9 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
4. "1. Алғабас ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 4 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 96 927,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 8072,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 33,1 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 88 821,4 мың теңге;
2) шығындар – 103 146,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 218,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 218,7 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6218,7 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 29 414,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 10, 11, 12 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
5. "1. Достық ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 5 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 122 976,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1514,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 656,5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 120 805,6 мың теңге;
2) шығындар – 123 208,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 232,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232,1 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 232,1 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 636,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 13, 14, 15 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
6. "1. Жиеналы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 6 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 78 661,6 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 231,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 76 430,6 мың теңге;
2) шығындар 79 891,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – -1 229,4 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 229,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 229,4 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 38 119,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 16, 17, 18 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
7. "1. Ертіс ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 7 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 89 737,1 мың теңге:
салықтық түсімдер – 6 883,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 82 854,1 мың теңге;
2) шығындар – 93 360,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 623,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 623,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –3623,0 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 42 396,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 19, 20, 21 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
8. "1. Қараөлең ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 8 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 155 058,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 7 601,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 85,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 147 372,4 мың теңге;
2) шығындар – 159 557,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 499,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 499,5 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 499,5 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 63 672,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 22, 23, 24 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
9. "1 Көкентау ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 9 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер - 92 022,3 мың теңге:
салықтық түсімдер – 9 631,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 620,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 81 770,3 мың теңге;
2) шығындар – 97 927,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5905,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5905,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5905,3 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 51 456,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 25, 26, 27 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
10. "1. Новобаженово ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 10 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 131 520,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 5 466,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 126 054,0 мың теңге;
2) шығындар – 132 382,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -862,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –862,2,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 862,2 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 64 980,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 28, 29, 30 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
11. "1. Озерки ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 11 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер –95 701,8 мың теңге:
салықтық түсімдер – 4 986,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 90 715,8 мың теңге;
2) шығындар – 96 673,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -972,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 972,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 972,0 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 44 610,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 31, 32, 33 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
12. "1. Приречный ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 12 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 106 940,5 мың теңге:
салықтық түсімдер – 11 358,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 95 582,5 мың теңге;
2) шығындар – 110 801,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 861,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 861,2 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 861,2 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 46 693,0 мың теңге сомасында ескерілсін. Осы шешімнің 34, 35, 36 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
13. "1. Шаған кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 13 - қосымшаға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 94 473,4 мың теңге:
салықтық түсімдер – 563,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 93 910,4 мың теңге;
2) шығындар – 94 544,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -70,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 70,6 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 70,6 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 31 067,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 37, 38, 39 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
14. "1. Шульбинск кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті 1, - қосымшаларға сәйкес бекітілсін:
1) кірістер – 78 789,8 мың теңге:
салықтық түсімдер – 10 465,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 68324,8 мың теңге;
2) шығындар – 82 404,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 614,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 614,8 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 614,8 мың теңге
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).2. Қалалық бюджеттен 2023 жылға берілетін субвенция көлемі 36 789,0 мың теңге сомасында ескерілсін.
Осы шешімнің 40, 41, 42 қосымшаларына сәйкес көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары."
3. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихаттың хатшысы | Б. Ақжалов |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 1-қосымша |
Абыралы ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 80 369,5 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 500,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 500,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 11,9 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 475,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 13,1 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 869,5 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 869,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 869,5 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 80 695,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 633,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 56 633,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 633,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 56 516,0 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 117,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 799,1 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 799,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 799,1 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 650,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 596,5 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 552,6 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 12 376,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 12 376,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 376,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 12 376,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 884,8 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 884,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 884,8 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 884,8 | |||
15 | Трансферттер | 2,6 | |||
1 | Трансферттер | 2,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,6 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,6 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -326,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 326,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 326,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 2-қосымша |
Абыралы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 34 072,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 212,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 212,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 24,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 188,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 860,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 860,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 860,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 34 072,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттi қызметтер | 25 548,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 25 548,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 548,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 548,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 373,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 373,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 373,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 373,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 0,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 737,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 737,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6 737,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 737,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 414,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 414,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 414,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 1 414,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 3-қосымша |
Абыралы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 34 435,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 260,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 260,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 25,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 235,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 33 175,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 33 175,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 33 175,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 34 435,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26 021,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 26 021,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 26 021,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 26 021,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 355,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 355,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 355,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 355,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 0,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 6 712,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 712,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 712,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6 712,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 347,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 347,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 347,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 347,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 4-қосымша |
Айнабұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 65 861,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 908,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 908,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2,6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 812,8 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 92,6 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 64 953 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 64 953 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 64 953 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 66 574,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 091,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 091,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 091,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 091,7 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 23 191,5 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 23 191,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 23 191,5 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 216,8 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 20 974,7 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 196,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 196,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 196,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 196,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 095,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 095,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 095,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 095,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -713,3 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 713,3 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 713,3 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 5 -қосымша |
Айнабұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 33 252,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 560,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 560,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 11,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 549,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 692,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 692,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 692,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 33 252,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 269,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 269,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 269,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 269,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 642,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 642,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 642,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 642,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 341,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 341,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 341,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 341,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 6 -қосымша |
Айнабұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 33 543,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 583,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 583,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 12,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 571,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 960,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 960,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 960,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 33 543,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 27 488,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27 488,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27 488,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27 488,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 647,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 647,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 647,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 647,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 408,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 408,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 408,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 408,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 7-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 134 148,2 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 299,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 299,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 13,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 047,8 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 238,2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 132 849,2 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 132 849,2 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 132 849,2 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 135 285,5 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 486,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 486,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 486,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 486,5 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 86 600,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 86 600,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 86 600,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 681,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 83 919,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 11 714,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 11 714,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 714,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 11 714,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 484,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 484,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 484,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 484,0 | |||
15 | Трансферттер | 1,0 | |||
1 | Трансферттер | 1,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,0 | |||
044 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,4 | |||
048 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 0,6 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 137,3 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 137,3 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 137,3 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 8-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 37 243,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 001,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 001,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 7,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 994,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 242,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 242,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 242,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 37 243,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 742,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 742,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 742,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 742,0 | |||
08 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 4 939,0 | |||
1 | Елді-мекендерді көркейту | 4 939,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 939,0 | |||
006 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 939,0 | |||
12 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 562,0 | |||
1 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 562,0 | |||
124 | Мәдениет саласындағы қызмет | 562,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 562,0 | |||
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 0,0 | ||||
Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||
5 | Автомобиль көлiгi | 0,0 | |||
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 9-қосымша |
Ақбұлақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 37 616,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 041,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 041,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 8,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | ,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 36 575,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 36 575,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 36 575,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 37 616,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32 066,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32 066,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 066,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 066,0 | |||
08 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 4 960,0 | |||
1 | Елді-мекендерді көркейту | 4 960,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 960,0 | |||
006 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 960,0 | |||
12 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 590,0 | |||
1 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 590,0 | |||
124 | Мәдениет саласындағы қызмет | 590,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 590,0 | |||
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 0,0 | ||||
Көлiк және коммуникация | 0,0 | ||||
5 | Автомобиль көлiгi | 0,0 | |||
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | ||||
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 0,0 | ||||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 10-қосымша |
Алғабас ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 10 қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 96 927,4 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 8072,9 | ||
01 | Табыс салығы | 25,6 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 25,6 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1351,5 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 46,50 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1305,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 6695,8 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 6695,8 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 33,1 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 33,1 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 33,1 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 88 821,4 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 88 821,4 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 88 821,4 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 103 146,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 134,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 43 134,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 134,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 134,7 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 39 675,3 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 39 675,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 675,3 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 845,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 36 830,3 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 553,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 13 553,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 553,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 553,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6782,9 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 6782,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6782,9 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6782,9 | |||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6 218,7 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6 218,7 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6 218,7 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 11-қосымша |
Алғабас ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 39 100,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 532,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 532,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 58,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 474,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 142,0 | ||
01 | Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер | 142,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 142,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 426,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 426,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37426,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 39 100,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 012,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпыфункцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 012,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 012,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ет ужөніндегі қызметтер | 31 012,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 6 484,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 484,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 484,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6 484,0 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 604,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 604,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 604,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 604,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді атудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 12-қосымша |
Алғабас ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 39 572,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 532,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 5320 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 60,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 474,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 142,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 142,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 142,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан үсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 898,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 898,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 898,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 39 572,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 386,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 386,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 386,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ет ужөніндегі қызметтер | 31 386,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 6 502,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6 502,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 502,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6502,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 684,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 684,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 684,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 684,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 13-қосымша |
Достық ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 122 976,6 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 514,5 | ||
01 | Табыс салығы | 7,5 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7,5 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 466,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 85,0 | ||
3 | Жер салығы | 12,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 318,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 51,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 41,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 41,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 656,5 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 656,5 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 656,5 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 120 805,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 120 805,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 120 805,6 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 123 208,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 48 539,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 48 539,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 539,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 539,5 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 57 758,9 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 57 758,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 57 758,9 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 552,4 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 620,8 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 43 585,7 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 306,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 306,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 306,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 306,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 604,2 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 604,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 604,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 604,2 | |||
15 | Трансферттер | 0,1 | |||
1 | Трансферттер | 0,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -232,1 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 232,1 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 232,1 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 14-қосымша |
Достық ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 47 808,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 891,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 891,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 126,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 690,0 | ||
2 | Салықты емес түсiмдер | 658,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 658,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 658,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 334,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 334,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 334,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 47 808,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 674,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 674,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 674,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 674,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 469,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 469,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 469,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 469,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 561,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 561,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 561,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 561,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 104,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 104,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 104,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 104,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 15-қосымша |
Достық ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 48 182,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 1 975,0 | ||
04 | Меншiк кесалынатын салықтар | 1 975,0 | ||
1 | Мүлiк кесалынатын салықтар | 131,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатынсалық | 1 807,0 | ||
2 | Салықты емес түсiмдер | 688,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 688,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 688,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 482,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 482,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 45 482,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 48 182,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 899,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 36 899,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 899,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 899,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 542,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 542,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 542,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 542,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 582,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 582,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 582,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 582,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 159,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 159,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 159,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 159,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 16-қосымша |
Жиенәлі ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 78 661,6 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 2 231,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 038,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 68,0 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 970,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 193,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 193,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 76 430,6 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 76 430,6 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 76 430,6 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
II. Шығындар | 79 891,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32 747,5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32 747,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 747,5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 639,5 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 108,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 238,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 238,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 238,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 247,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 642,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 349,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 11 932,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 11 932,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 932,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 11 932,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 14 973,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 14 973,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 973,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 14 973,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,5 | |||
1 | Трансферттер | 0,5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,5 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 229,4 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 229,4 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 229,4 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 17-қосымша |
Жиенәлі ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 35 620,0 | |||
1 | Салық түсімдері | 753,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 701,0 | ||
1 | Мүлік салығы | 86,0 | ||
2 | Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы | 52,0 | ||
3 | Көлік құралдарына салынатын салық | 615,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттер түсімдері | 34 867,0 | ||
02 | Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер | 34 867,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер | 34 867,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 35 620,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 310,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 310,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 310,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 310,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 336,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 336,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 336,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 336,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 5 565,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 5 565,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 565,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 5 565,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 409,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 409,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 409,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 409,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 18-қосымша |
Жиенәлі ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 35 873,0 | |||
1 | Салық түсімдері | 782,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 782,0 | ||
1 | Мүлік салығы | 89,0 | ||
2 | Елді мекендердің жерлеріне салынатын жер салығы | 53,0 | ||
3 | Көлік құралдарына салынатын салық | 640,0 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттер түсімдері | 35 091,0 | ||
02 | Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер | 35 091,0 | ||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер | 35 091,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 35 873,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 28 460,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 28 460,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 28 460,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 28 460,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 403,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 403,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 403,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 403,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 5 580,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 5 580,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 580,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 5 580,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 430,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 430,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 430,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 430,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 19-қосымша |
Ертіс ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 89 737,1 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 883,0 | ||
01 | Табыс салығы | 310,3 | ||
1 | Жеке табыс салығы | 310,3 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 675,8 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 128,4 | ||
3 | Жер салығы | 23,2 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 454,2 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 70,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 1 896,9 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 896,9 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 82 854,1 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 82 854,1 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 82 854,1 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 93 360,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 724,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 724,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 724,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 724,4 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 342,1 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 34 342,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 342,1 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 960,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 33 382,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 10 326,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 10 326,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 326,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 10 326,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 965,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 965,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 965,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 965,0 | |||
15 | Трансферттер | 2,6 | |||
1 | Трансферттер | 2,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,6 | |||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 2,4 | |||
15 | 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 623,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 623,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 623,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 20-қосымша |
Ертіс ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 42 599,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 380,0 | ||
04 | Меншiк кесалынатын салықтар | 4 380,0 | ||
1 | Мүлiк кесалынатынс алықтар | 173,0 | ||
3 | Жер салығы | 54,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 153,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 219,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 219,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 219,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 42 599,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 509,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 509,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 509,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 509,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 852,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 852,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 852,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 852,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 238,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 238,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 238,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 238,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 21-қосымша |
Ертіс ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 42 889,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 554,0 | ||
04 | Меншiк кесалынатын салықтар | 4 554,0 | ||
1 | Мүлiк кесалынатынс алықтар | 179,0 | ||
3 | Жер салығы | 56,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 319,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 335,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 335,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 335,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 42 889,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 675,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 675,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 675,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 675,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 4 864,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 4 864,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 864,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 4 864,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 350,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 350,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 350,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 350,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттіккредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 22-қосымша |
Қараөлең ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 155 058,4 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 7 601,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 939,2 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 61,6 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 877,6 | ||
05 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 4 661,8 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 4 661,8 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 85,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 85,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 85,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 147 372,4 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 147 372,4 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 147 372,4 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 159 557,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 086,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 61 086,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 086,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 436,7 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 650,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 389,8 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 24 389,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 389,8 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 248,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 490,8 | |||
011 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 651,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 72 848,8 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 72 848,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 848,8 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 72 848,8 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 232,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 232,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 232,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 232,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,6 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -4 499,5 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 4 499,5 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 499,5 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 23-қосымша |
Қараөлең ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 72 919,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 578,0 | ||
04 | Меншiк кесалынатын салықтар | 3 476,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын алықтар | 79,0 | ||
3 | Жер салығы | 0,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 396,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 102,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 341,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69 341,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69 341,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 72 919,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 768,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 768,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 768,0 | |||
001 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 768,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 898,0 | |||
3 | Елді-мекендердік өркейту | 1 898,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 898,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 898,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 581,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 29 581,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 581,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 29 581,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 672,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 672,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 672,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 672,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 24-қосымша |
Қараөлең ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 73 634,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 3 722,0 | ||
04 | Меншiк кесалынатын салықтар | 3 722,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын алықтар | 82,0 | ||
3 | Жер салығы | 0,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 532,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 106,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 912,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69 912,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 69 912,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 73 634,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 090,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 090,0 | |||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 090,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 090,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 1 993,0 | |||
3 | Елді-мекендердік өркейту | 1 993,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 993,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 993,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 795,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 29 795,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 29 795,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 29 795,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 756,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 756,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 756,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 756,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 25-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 92 022,3 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 631,3 | ||
01 | Табыс салығы | 193,2 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 193,2 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 063,6 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 66,7 | ||
3 | Жер салығы | 4,9 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 459,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 533,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 6 374,5 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 6 374,5 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 620,7 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 620,7 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 620,7 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 770,3 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 770,3 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 81 770,3 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 97 927,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 742,6 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 51 742,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 742,6 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 050,9 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 691,7 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 28 240,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 034,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 034,0 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 3 034,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 25 206,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 25 206,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 924,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3 923,9 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 19 358,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 789,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 789,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 789,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 789,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 155,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 155,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 155,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 155,0 | |||
15 | Трансферттер | 1,0 | |||
1 | Трансферттер | 1,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1,0 | |||
044 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 0,1 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,9 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5 905,3 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5 905,3 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5 905,3 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 26-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 55 009,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 275,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 275,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 114,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 161,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 734,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 734,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 734,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 55 009,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 629,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 629,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 629,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 629,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 326,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 326,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 326,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 326,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 7 372,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 7 372,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 372,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 7 372,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 682,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 682,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 682,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 682,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 27-қосымша |
Көкентау ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 55 529,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 763,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 763,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 118,0 | ||
3 | Жер салығы | 317,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 328,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 766,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 766,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 766,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 55 529,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 970,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 970,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 970,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 970,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 392,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 1 392,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 392,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 392,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 7 401,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 7 401,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 401,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 7 401,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 766,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 766,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 766,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 766,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 28-қосымша |
Новобаженово ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 131 520,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 466,0 | ||
01 | Табыс салығы | 900,2 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 900,2 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 468,6 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 253,4 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 215,2 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 97,2 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 97,2 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 126 054,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 126 054,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 126 054,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 132 382,2 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 54 470,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 54 470,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 54 470,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 470,4 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 46 211,8 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 46 211,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 211,8 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 196,0 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 5 644,7 | |||
011 | Абаттандыру және көгалдандыру | 35 371,1 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 22 857,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 22 857,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 22 857,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 22 857,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 8 843,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 8 843,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 843,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 843,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -862,2 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 862,2 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 862,2 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 29-қосымша |
Новобаженово ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 48 278,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 038,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 850,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатынсалықтар | 426,0 | ||
3 | Жер салығы | 1,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 423,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 188,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 188,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 188,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 240,0 | ||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 43 240,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 240,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 48 278,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 705,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 705,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 705,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 705,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 690,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 690,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 690,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 690,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 883,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 883,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 883,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 883,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 30-қосымша |
Новобаженово ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 48 641,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 240,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 850,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 443,0 | ||
3 | Жер салығы | 4 600,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 195,0 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 195,0 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 195,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 401,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43 401,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 401,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 48 641,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 957,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 957,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 957,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 957,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 757,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 757,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 757,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 757,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 927,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 927,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 927,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 927,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 31-қосымша |
Озерки ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 95 701,8 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 986,0 | ||
01 | Табыс салығы | 340,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 340,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 049,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 162,0 | ||
3 | Жер салығы | 26,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 521,0 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 340,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 1 597,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 1 597,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 90 715,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 90 715,8 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 90 715,8 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 96 673,8 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 279,7 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 34 279,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 279,7 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 279,7 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 37 625,6 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 37 625,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 625,6 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 266,5 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 11 541,1 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 818,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 18 154,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18 154,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 154,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18 154,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 6 613,9 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 6 613,9 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 613,9 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6 613,9 | |||
15 | Трансферттер | 0,6 | |||
1 | Трансферттер | 0,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,6 | |||
044 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,5 | |||
048 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 0,1 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -972,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 972,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 972,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 32-қосымша |
Озерки ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 54 808,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 5 287,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 287,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 252,0 | ||
3 | Жер салығы | 24,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 011,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 521,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 521,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 521,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 54 808,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 377,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудыңжалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 377,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 377,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 377,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 5 624,0 | |||
3 | Елді-мекендердікөркейту | 5 624,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 624,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 624,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 517,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 517,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 517,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 517,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 290,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 290,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 290,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 290,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 33-қосымша |
Озерки ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 55 570,0 | |||
1 | Салықтықтүсiмдер | 5 498,0 | ||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 5 498,0 | ||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 162,0 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 25,0 | ||
2 | Салықтықеместүсiмдер | 5 211,0 | ||
3 | Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 50 072,0 | ||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 50 072,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер | 50 072,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 55 570,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 407,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудыңжалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37 407,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 407,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 407,0 | |||
07 | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 6 356,0 | |||
3 | Елді-мекендердікөркейту | 6 356,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 356,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 356,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 9 517,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 9 517,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 517,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 9 517,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 290,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 290,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 290,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 290,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттердіөтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 34-қосымша |
Приречный ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 106 940,5 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 11 358,0 | ||
01 | Табыс салығы | 4 097,8 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 4 097,8 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 704,5 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 95,2 | ||
3 | Жер салығы | 859,8 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 669,3 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 80,2 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар | 2 555,7 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 2 555,7 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 582,5 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 582,5 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 95 582,5 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 110801,7 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 398,6 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 45 398,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 398,6 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 366,2 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1032,4 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20704,8 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20704,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20704,8 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8996,3 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1934,5 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 9774 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 35164 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 35164 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35164 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 35164 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 9534,3 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 9534,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9534,3 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9534,3 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3861,2 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3861,2 | ||||
Қарыздар түсімі | 0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3861,2 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 35-қосымша |
Приречный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 60 902,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 510,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 510,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 972,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 538,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 392,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 392,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 392,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 60 902,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 334,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 334,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 334,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 334,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 328,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 328,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 328,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 328,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15 610,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 610,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 610,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 610,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 630,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 630,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 630,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 630,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 36-қосымша |
Приречный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 61 600,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 6 828,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 828,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1011,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 759,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 772,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 772,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 772,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 61 600,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38827,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38827,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38827,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 827,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 453,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 453,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 453,0 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 453,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 15625,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15 625,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 625,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15 625,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 695,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 695,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 695,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 695,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 37-қосымша |
Шаған кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 94 473,4 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 563,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 563,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 13,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 550,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 93 910,4 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 93 910,4 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 93 910,4 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 94 544,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 909,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 909,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 909,4 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 237,4 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 672,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 51 648,7 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 51 648,7 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 648,7 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 982,8 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 48 665,9 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 985,6 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 985,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 985,6 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 985,6 | |||
15 | Трансферттер | 0,3 | |||
1 | Трансферттер | 0,3 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,3 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,3 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -70,6 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 70,6 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 70,6 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 38-қосымша |
Шаған кентінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 32 998,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 952,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 952,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 14,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 938,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 046,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 046,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 046,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 32 998,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 31 878,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 878,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 878,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 878,0 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 120,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 120,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 120,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 120,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 39-қосымша |
Шаған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 33 421,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 990,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 990,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 15,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 975,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 431,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 431,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 431,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 33 421,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 32 245,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 32 245,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 32 245,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 245,0 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1 176,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 176,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 176,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 176,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 40-қосымша |
Шульбинск кентінің 2023 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 40-қосымша жаңа редакцияда - Абай облысы Семей қаласы мәслихатының 17.11.2023 № 13/76-VIII шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 78 789,8 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 465,0 | ||
01 | Табыс салығы | 1 904,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 1 904,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 494,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 236,0 | ||
3 | Жер салығы | 1 606,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 652,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 67,0 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер | 67,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 324,8 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68 324,8 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 68 324,8 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 82 404,6 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 345,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 345,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 345,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 345,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 318,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 18 318,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 318,0 | |||
009 | 1 517,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 16 801,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 14 826,8 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 14 826,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 826,8 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 14 826,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 911,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 911,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 911,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4 911,0 | |||
15 | Трансферттер | 3,8 | |||
1 | Трансферттер | 3,8 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3,8 | |||
044 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | |||
048 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару | 3,7 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 614,8 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 614,8 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 614,8 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 41-қосымша |
Шульбинск кентінің 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 47 868,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 9 762,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 762,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 211,0 | ||
3 | Жер салығы | 1 350,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 174,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 0,0 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 106,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 106,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 106,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 47 868,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 545,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 545,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 545,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 545,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 323,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 323,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 323,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 323,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылық активтерді сатып алу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудантүсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |
2022 жылы 26 желтоксандағы № 38/270 –VII шешiмге 42-қосымша |
Шульбинск кентінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Кіші сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Кірістер | 48 145,0 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 10 152,0 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 152,0 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 230,0 | ||
3 | Жер салығы | 1 404,0 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 500,0 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 37 993,0 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 993,0 | ||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 993,0 |
Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 48 145,0 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 763,0 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 763,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 763,0 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 763,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 8 382,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 8 382,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 382,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 8 382,0 | |||
ІII. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржылы қактивтерді сатыпалу | 0,0 | ||||
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | ||||
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0,0 | ||||
Қарыздар түсімі | 0,0 | ||||
Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 |