В соответствии со статьями 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;
2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.
2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.
3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;
2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.
4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;
2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.
5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5` в следующих объемах:
1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;
2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.
6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;
2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.
7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;
2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.
8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;
2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.
9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;
2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.
10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;
2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.
11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;
2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.
12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;
2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.
13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;
2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.
14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;
2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге".
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата города Семей | Д. Шакаримов |
Приложение 1 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 1 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 80 369,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 500,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 475,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 13,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 869,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 869,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 869,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 80 695,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 633,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 633,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 633,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 516,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 117,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 799,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 799,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 799,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 650,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 596,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 552,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 376,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 376,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 376,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 376,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 884,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 884,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 884,8 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 884,8 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -326,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 326,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 326,0 |
Приложение 2 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 4 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 65 861,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 908,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 908,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 812,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 92,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 953 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 953 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 953 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 66 574,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 091,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 091,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 091,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 091,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 191,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 191,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 191,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 216,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 974,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 196,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 196,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 196,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 196,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 095,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 095,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 095,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 095,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -713,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 713,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 713,3 |
Приложение 3к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 7 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 134 148,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 299,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 299,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 047,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 238,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 132 849,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 849,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 849,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 135 285,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 486,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 486,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 486,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 486,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 86 600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 681,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 919,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 11 714,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 714,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 714,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 484,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 484,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 484,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 484,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 137,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 137,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 137,3 |
Приложение 4 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 10 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 96 927,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 8072,9 | ||
01 | Подоходный налог | 25,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 1351,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 46,50 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1305,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6695,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6695,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 33,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 33,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 33,1 | ||
4 | Поступления трансфертов | 88 821,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 821,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 821,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 103 146,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 134,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 134,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 134,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 134,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 675,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 675,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 675,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 845,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 830,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 553,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 553,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 553,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 553,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6782,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6782,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6782,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6782,9 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 218,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 218,7 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 6 218,7 |
Приложение 5 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 13 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 122 976,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 514,5 | ||
01 | Подоходный налог | 7,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 466,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | ||
3 | Земельный налог | 12,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 318,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 51,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 41,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 656,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 656,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 656,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 120 805,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 805,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 120 805,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 123 208,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 539,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 539,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 539,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 539,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 758,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 758,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 758,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 552,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 620,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 585,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 306,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 306,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 306,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 306,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 604,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 604,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 604,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 604,2 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -232,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 232,1 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 232,1 |
Приложение 6 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 16 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 78 661,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 231,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 038,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 68,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 970,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 193,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 193,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 430,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 430,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 430,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 79 891,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 747,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 747,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 747,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 639,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 108,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 238,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 238,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 238,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 247,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 642,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 349,0 | |||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пр | 11 932,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 11 932,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 932,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 11 932,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 973,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 973,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 973,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 229,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 229,4 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 229,4 |
Приложение 7 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 19 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 89 737,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 883,0 | ||
01 | Подоходный налог | 310,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 310,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 675,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 128,4 | ||
3 | Земельный налог | 23,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 454,2 | ||
5 | Единый земельный налог | 70,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 896,9 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 896,9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 854,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 854,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 854,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 93 360,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 724,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 724,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 724,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 724,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 342,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 342,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 342,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 960,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 382,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 326,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 326,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 326,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 326,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 965,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 965,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 965,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 965,0 | |||
15 | Трансферты | 2,6 | |||
1 | Трансферты | 2,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,4 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 623,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 623,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 623,0 |
Приложение 8 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 22 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 155 058,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 601,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 939,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 61,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 877,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 661,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 661,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 85,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 85,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 85,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 147 372,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 147 372,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 147 372,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 159 557,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 086,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 086,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 086,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 436,7 | |||
022 |
Капитальные расходы государственного органа | 650,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 389,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 389,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 389,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 248,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 490,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 651,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 72 848,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 72 848,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 848,8 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 72 848,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 232,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 232,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 232,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 232,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 499,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 499,5 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 499,5 |
Приложение 9 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 25 к решению от 26 декабря2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 92 022,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 631,3 | ||
01 | Подоходный налог | 193,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 193,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 063,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 66,7 | ||
3 | Земельный налог | 4,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 459,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 533,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 374,5 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 6 374,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 620,7 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 620,7 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 620,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 81 770,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 770,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 770,3 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 97 927,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 742,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 742,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 742,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 050,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 691,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 240,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 034,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 034,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 034,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 206,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 924,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 923,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 358,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 789,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 789,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 789,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 789,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 155,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 155,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 155,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 905,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 905,3 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 5 905,3 |
Приложение 10 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 28 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 131 520,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 466,0 | ||
01 | Подоходный налог | 900,2 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900,2 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 468,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 253,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 215,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 126 054,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 126 054,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 126 054,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 132 382,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 470,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 470,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 470,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 470,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 211,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 46 211,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 211,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 196,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 644,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение | 35 371,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 857,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 857,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 857,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 857,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 843,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 843,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 843,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 843,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -862,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 862,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 862,2 |
Приложение 11 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 31 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 95 701,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 986,0 | ||
01 | Подоходный налог | 340,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 340,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 049,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 162,0 | ||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 521,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 340,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 597,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 597,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 90 715,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90 715,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90 715,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 96 673,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 279,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 279,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 279,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 279,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 625,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 625,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 625,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 266,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 541,1 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 818,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 154,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 18 154,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 154,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 154,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 613,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 613,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 613,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 613,9 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5 | V. Дефицит (профицит) бюджета | -972,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 972,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 972,0 |
Приложение 12 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 34 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270-VІI |
Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 106 940,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 358,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 097,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 097,8 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 704,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 95,2 | ||
3 | Земельный налог | 859,8 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 669,3 | ||
5 | Единый земельный налог | 80,2 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 555,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 555,7 | ||
4 | Поступления трансфертов | 95 582,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 582,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 582,5 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 110801,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 398,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 398,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 398,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 366,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1032,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 704,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 704,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 704,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 996,3 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 934,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 774 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 164 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 35 164 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35164 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 35 164 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 534,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 9 534,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 534,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 534,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 861,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 861,2 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 861,2 |
Приложение 13 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 37 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Чаган на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 94 473,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 563,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 563,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 13,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 550,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 93 910,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 910,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 910,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 94 544,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 909,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 909,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 909,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 237,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 672,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 648,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 51 648,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 648,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 982,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 665,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 985,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 985,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 985,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 985,6 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -70,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70,6 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 70,6 |
Приложение 14 к решению от 17 ноября 2023 года № 13/76-VIII Приложение 40 к решению от 26 декабря 2022 года № 38/270 –VII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 78 789,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 465,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 904,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 904,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 494,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 236,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 606,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 652,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 68 324,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 324,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 324,8 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 82 404,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 345,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 345,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 345,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 345,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 318,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 318,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 517,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 801,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 826,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 826,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 826,8 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 826,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 911,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 911,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 911,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 911,0 | |||
15 | Трансферты | 3,8 | |||
1 | Трансферты | 3,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 614,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 614,8 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 614,8 |