Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 225,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 667,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 700,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 762,1 тысяч тенге;
2) затраты – 86 812,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 587,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 587,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 587,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 30.07.2024 № 19/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 20 924,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 35 502,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 13.05.2024 № 16/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Учесть, что в бюджете Екпинского сельского округа района Ақсуат на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 336,0 тысяч тенге.
4-1. Используемые остатки бюджетных средств 11 587,8 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата района Аксуат области Абай от 13.05.2024 № 16/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Аксуат области Абай от 30.07.2024 № 19/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 75 225,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 667,9 | ||
01 | Подоходный налог | 8 022,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 022,9 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 445,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 150,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 250,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 20,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 200,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 95,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 95,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 95,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 700,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 700,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 700,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 762,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 762,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 762,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 812,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 387,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 387,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 387,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 587,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 537,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 537,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 537,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 750,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 287,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 587,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 587,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 587,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 587,8 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 587,8 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 587,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 587,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 587,8 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 46 117,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 395,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 400,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 695,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 120,0 | ||
3 | Земельный налог | 55,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 20,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 300,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 300,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 110,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 110,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 110,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 800,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 800,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 800,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 28 812,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 812,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 812,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 46 117,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 368,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 368,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 368,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 089,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 279,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 535,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 535,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 214,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 214,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 214,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 214,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Бюджет Екпинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 49 345,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 850,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 950,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 140,0 | ||
3 | Земельный налог | 70,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 700,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 40,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 130,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 130,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 130,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 900,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 900,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 900,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 465,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 465,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 465,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 49 345,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 543,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 543,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 175,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 368,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 573,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 573,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 573,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 573,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 229,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 229,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 229,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/3-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением маслихата района Аксуат области Абай от 13.05.2024 № 16/3-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 11 587,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 000,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 587,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 587,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 587,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 587,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 587,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 587,8 |