В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 133 734,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 953,1 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 124 781,0 тысяч тенге;
2) расходы – 136 552,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 818,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2818,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2818,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 13.12.2024 № 221-31/7 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Талсуат в сумме на 2024 год – 109 017,0 тысяч тенге, на 2025 год – 119 367,0 тысяч тенге, на 2026 год – 116 617,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Талсуат на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 109-12/18 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 13.12.2024 № 221-31/7 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 133 734,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 953,1 | |||
01 | Подоходный налог | 1935,6 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1935,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 017,5 | |||
1 | Hалоги на имущество | 393,1 | |||
3 | Земельный налог | 57,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6567,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 124 781,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 781,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 781,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 50 484,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 74 297,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 136 552,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 668,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 668,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 668,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 118,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1550,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1000,0 | |||
05 | Здравоохранение | 67,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 67,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 67,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 976,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 976,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 976,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 431,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 005,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3540,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 70 393,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 70 393,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 393,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 70 260,0 | |||
2 | Спорт | 133,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 133,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 316,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 316,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 316,2 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках, сельских округах | 1,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 315,2 | |||
13 | Прочие | 2 131,0 | |||
9 | Прочие | 2 131,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 131,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2 128,0 | |||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктур сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
044 | Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2818,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2818,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2818,8 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2818,8 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №109-12/18 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 125240,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5873,0 | |||
01 | Подоходный налог | 426,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 426,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5447,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 309,0 | |||
3 | Земельный налог | 133,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5005,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 119367,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 119367,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 119367,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 125240,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40185,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40185,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40185,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40185,0 | |||
05 | Здравоохранение | 71,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 71,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 71,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19868,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19868,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19868,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13953,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1245,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4670,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 62356,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 62356,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62356,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 62150,0 | |||
2 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 419,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 419,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 419,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 419,0 | |||
13 | Прочие | 2341,0 | |||
9 | Прочие | 2341,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2341,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2341,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 109-12/18 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 122784,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 167,0 | |||
01 | Подоходный налог | 447,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 447,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5720,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 324,0 | |||
3 | Земельный налог | 140,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5256,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 116617,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116617,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116617,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 122784,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40589,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40589,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40589,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40589,0 | |||
05 | Здравоохранение | 75,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 75,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 75,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15611,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15611,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15611,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12426,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1307,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1878,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 63611,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 63611,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63611,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63395,0 | |||
2 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 216,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 440,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 440,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 440,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 440,0 | |||
13 | Прочие | 2458,0 | |||
9 | Прочие | 2458,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2458,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2458,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 109-12/18 |
Перечень бюджетных программ сельского округа Талсуат, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2024 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |