В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Талаптан на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 450 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 734 тысяч тенге;
неналоговые поступление – 120 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 113 596 тысяч тенге;
2) затраты – 125 007,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -557,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 557,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/21 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Талаптан на 2024 год в сумме 79 257 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата | А.Жандарбеков |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/21 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/21 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 124 450 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 734 | |||
01 | Подоходный налог | 3 510 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 510 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 224 | |||
1 | Hалоги на имущество | 265 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 750 | |||
5 | Единый земельный налог | 209 | |||
2 | Неналоговые поступления | 120 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 120 | |||
4 | Поступления трансфертов | 113 596 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 113 596 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 113 596 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 125 007,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 740,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 740,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 740,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 740,1 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 000 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 541 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 541 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 541 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 27 341 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 200 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 735 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 735 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 735 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 735 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 991 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 991 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 991 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 991 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -557,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 557,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 557,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 557,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 557,2 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 557,2 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/21 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 89 939 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 473 | |||
01 | Подоходный налог | 1 890 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 890 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 583 | |||
1 | Hалоги на имущество | 278 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 305 | |||
4 | Поступления трансфертов | 83 466 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 466 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 466 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 89 771 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 787 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 787 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 787 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 787 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 239 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 239 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 239 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 819 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 420 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 745 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 31 745 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 745 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 745 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/21 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 93 536 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 731 | |||
01 | Подоходный налог | 1 965 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 965 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 766 | |||
1 | Hалоги на имущество | 289 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 477 | |||
4 | Поступления трансфертов | 86 805 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 805 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 805 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 93 360 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 058 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 058 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 058 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 058 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 288 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 288 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 852 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 437 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 33 014 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33 014 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 014 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 33 014 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |