Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата "Об областном бюджете на 2023-2025 годы" от 9 декабря 2022 года № 16/175 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 382 521 078,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 156 788 526,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 661 482,7 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 16 405,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 219 054 664,2 тысячи тенге;
2) затраты – 391 064 019,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 837 209,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 210 425,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 047 634,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 11 584,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 11 584,0 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 7 694 147,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 7 694 147,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 210 425,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 458 497,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 942 219,0 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2023 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 34,4 процентов;
городу Жанаозен – 50,0 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 19 процентов;
Каракиянскому району – 6 процентов;
Мангистаускому району – 40 процентов;
Тупкараганскому району – 65 процентов;
Мунайлинскому району – 39 процентов;
городу Актау – 4,5 процентов;
городу Жанаозен – 20 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 15,3 процентов;
Каракиянскому району – 5 процентов;
Мангистаускому району – 40 процентов;
Тупкараганскому району – 65 процентов;
Мунайлинскому району – 35 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 12,6 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в областном бюджете на 2023 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 21 772 860,8 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 070 195,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 1 478 921,0 тысяча тенге;
Мангистауского района – 2 389 019,6 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 3 117 502,0 тысячи тенге;
Мунайлинского района – 4 394 498,0 тысяч тенге;
города Актау – 6 297 978,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 3 024 747,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель областного маслихата | Ж. Матаев |
Приложение | |
к решению Мангистаукого | |
областного маслихата | |
от 29 ноября 2023 года № 6/68 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского | |
областного маслихата | |
от 9 декабря 2022 года | |
№ 16/175 |
Областной бюджет на 2023 год
тыс.тенге
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. ДОХОДЫ | 382 521 078,8 | |||||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 156 788 526,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 95 247 192,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 550 069,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 77 697 123,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 59 510 009,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 59 510 009,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 031 323,8 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 643 010,8 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 388 313,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 2,1 | ||||||
1 | Прочие налоги | 2,1 | ||||||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 6 661 482,7 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 821 901,6 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 64 060,1 | ||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 192 035,0 | ||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 852,5 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 102 810,0 | ||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 53 230,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 408 914,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 395,1 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 395,1 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 812 334,9 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 812 334,9 | ||||||
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 42 846,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 026 851,1 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 026 851,1 | ||||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 16 405,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 405,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 16 405,0 | ||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 219 054 664,2 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 19 774 779,2 | ||||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 19 774 779,2 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 199 279 885,0 | ||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 199 279 885,0 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
2. ЗАТРАТЫ | 391 064 019,7 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 557 134,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3 836 312,0 | ||||||
110 | Аппарат маслихата области | 124 808,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 122 802,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 857,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 149,0 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 3 300 708,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 638 795,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 470 352,0 | ||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 190 361,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 184 178,0 | ||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 184 178,0 | ||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 226 618,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 217 423,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 195,0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 285 391,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 285 391,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 264 538,0 | ||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 20 853,0 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 242 358,0 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 242 358,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 236 345,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 813,0 | ||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 200,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 193 073,0 | ||||||
269 | Управление по делам религий области | 143 715,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 72 095,0 | ||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 71 620,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 49 358,0 | ||||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 49 358,0 | ||||||
02 | Оборона | 1 981 919,1 | ||||||
1 | Военные нужды | 439 441,0 | ||||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 439 441,0 | ||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 650,0 | ||||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 424 791,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 542 478,1 | ||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 308 944,0 | ||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 298 983,0 | ||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 1 009 961,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 46 473,1 | ||||||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 46 473,1 | ||||||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 187 061,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 56 643,0 | ||||||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 94 275,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 36 143,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 085 450,9 | ||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 17 085 450,9 | ||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 16 726 826,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 12 065 847,0 | ||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 216,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 4 657 763,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 358 624,9 | ||||||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 358 624,9 | ||||||
04 | Образование | 215 851 450,0 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 31 239 172,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 31 239 172,0 | ||||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 19 338 899,0 | ||||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 380 933,0 | ||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10 519 340,0 | ||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 160 950 062,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 123 272 988,0 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 3 607 751,0 | ||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 746 176,0 | ||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 477 577,0 | ||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 85 948 555,0 | ||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 466 735,0 | ||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 28 026 194,0 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 238 132,0 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 238 132,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 30 438 942,0 | ||||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 517 065,0 | ||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 29 921 877,0 | ||||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 12 792 795,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 718 121,0 | ||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 718 121,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 12 064 674,0 | ||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 064 674,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | ||||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 10 000,0 | ||||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 493 377,0 | ||||||
120 | Аппарат акима области | 31 278,0 | ||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 31 278,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 90 249,0 | ||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 90 249,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 1 371 850,0 | ||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 371 850,0 | ||||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 005 185,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 1 005 185,0 | ||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 005 185,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 8 370 859,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 8 370 859,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 799 002,0 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 2 192 983,0 | ||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 011 564,0 | ||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 147 668,0 | ||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 317 298,0 | ||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 120 920,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 495 424,0 | ||||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 114 660,0 | ||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 301,0 | ||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 169 039,0 | ||||||
05 | Здравоохранение | 14 521 743,1 | ||||||
2 | Охрана здоровья населения | 4 150 114,1 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 387 693,1 | ||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 148 062,0 | ||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 35 015,0 | ||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 669 461,2 | ||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 535 154,9 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 762 421,0 | ||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 762 421,0 | ||||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 724 232,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 1 724 232,0 | ||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 724 232,0 | ||||||
4 | Поликлиники | 174 775,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 174 775,0 | ||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 174 775,0 | ||||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 59 464,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 59 464,0 | ||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 59 464,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 8 413 158,0 | ||||||
253 | Управление здравоохранения области | 8 413 158,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 223 467,0 | ||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 207 572,0 | ||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 25 000,0 | ||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 48 542,0 | ||||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 6 000,0 | ||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 7 852 577,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 839 875,2 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 2 960 269,7 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 356 814,7 | ||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 381 727,0 | ||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 855 474,0 | ||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 172 090,0 | ||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 625 571,0 | ||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 314 707,7 | ||||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 7 245,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 603 255,0 | ||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 497 109,0 | ||||||
037 | Социальная реабилитация | 85 953,0 | ||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 20 193,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200,0 | ||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 200,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 5 276 216,5 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 276 216,5 | ||||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 46 298,0 | ||||||
068 | Программа занятости | 5 229 918,5 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 603 389,0 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 420 233,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 251 470,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 63,8 | ||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 38 243,0 | ||||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 11 393,0 | ||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 161 560,0 | ||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 7 000,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 67 877,4 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 882 625,8 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 27 951,0 | ||||||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 27 951,0 | ||||||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 155 205,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 155 205,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 174 089,0 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 537 337,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 37 337,0 | ||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 37 337,0 | ||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 500 000,0 | ||||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 500 000,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 636 752,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 25 628 252,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 2 126 128,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 743,0 | ||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 922 850,0 | ||||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 559 358,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 780 778,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 319 525,0 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 917 870,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 500,0 | ||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 8 500,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 488 238,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 4 630 713,0 | ||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 4 620 713,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 343 881,0 | ||||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 733 863,0 | ||||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 542 969,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | ||||||
027 | Развитие объектов культуры | 10 000,0 | ||||||
2 | Спорт | 6 457 817,0 | ||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 658 022,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 85 389,0 | ||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 54 028,0 | ||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 343 256,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 175 349,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 799 795,0 | ||||||
024 | Развитие объектов спорта | 799 795,0 | ||||||
3 | Информационное пространство | 2 714 679,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 877 967,0 | ||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 877 967,0 | ||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 510 743,0 | ||||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 224 032,0 | ||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 286 711,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | ||||||
018 | Развитие объектов архивов | 10 000,0 | ||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 315 969,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 903 932,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 412 037,0 | ||||||
4 | Туризм | 164 202,0 | ||||||
284 | Управление туризма области | 164 202,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 57 552,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 081,0 | ||||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 82 578,0 | ||||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 22 991,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 520 827,0 | ||||||
263 | Управление внутренней политики области | 265 083,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 263 608,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 475,0 | ||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 935 460,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 133 324,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 480,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 801 656,0 | ||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 320 284,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 191 518,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 726,0 | ||||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 127 040,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 453 314,0 | ||||||
1 | Топливо и энергетика | 5 040 202,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 040 202,0 | ||||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 363 521,0 | ||||||
061 | Обеспечение радиационной безопасности | 1 676 681,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 5 413 112,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 413 112,0 | ||||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 5 413 112,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 17 288 772,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 4 322 481,0 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 4 322 481,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 224 048,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 823,0 | ||||||
013 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 6 366,0 | ||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 13 700,0 | ||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 77 105,0 | ||||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 575,0 | ||||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 000,0 | ||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 15 316,0 | ||||||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5 895,0 | ||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 793 415,0 | ||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 1 699 640,0 | ||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 350 000,0 | ||||||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 885 913,0 | ||||||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 233 685,0 | ||||||
2 | Водное хозяйство | 5 000 000,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 000 000,0 | ||||||
062 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения за пределами населенных пунктов | 5 000 000,0 | ||||||
3 | Лесное хозяйство | 289 348,0 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 289 348,0 | ||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 289 348,0 | ||||||
4 | Рыбное хозяйство | 79 253,0 | ||||||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 79 253,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 52 998,0 | ||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 15 000,0 | ||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 11 255,0 | ||||||
5 | Охрана окружающей среды | 5 993 514,0 | ||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 5 993 514,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 77 032,0 | ||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 228 095,0 | ||||||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 338 054,0 | ||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 4 064 223,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 147 876,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 138 234,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 77 262,0 | ||||||
251 | Управление земельных отношений области | 77 262,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 69 462,0 | ||||||
003 | Регулирование земельных отношений | 7 800,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 526 914,0 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 526 914,0 | ||||||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 500 000,0 | ||||||
082 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 4 430,0 | ||||||
083 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 4 600,0 | ||||||
084 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 17 884,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 801 670,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 801 670,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 13 730 572,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 193 484,0 | ||||||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 216 857,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 449 600,0 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 11 870 631,0 | ||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 71 098,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 71 098,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 758 779,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 704 449,0 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 704 449,0 | ||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 661 606,0 | ||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 859 417,0 | ||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 3 183 426,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 12 054 330,0 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 054 330,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 136 920,0 | ||||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 2 334 429,0 | ||||||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 614,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 241 999,0 | ||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 340 368,0 | ||||||
13 | Прочие | 11 423 782,3 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 353 022,7 | ||||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 2 322 877,0 | ||||||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 245 579,0 | ||||||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 1 564 000,0 | ||||||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов | 435 313,0 | ||||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 77 985,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 30 145,7 | ||||||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 30 145,7 | ||||||
9 | Прочие | 9 070 759,6 | ||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 226 723,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 226 723,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 3 200 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 3 200 000,0 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 4 000,0 | ||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 4 000,0 | ||||||
261 | Управление образования области | 55 855,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 55 855,0 | ||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 340 612,0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 340 612,0 | ||||||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 132 961,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 132 961,0 | ||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 537 657,0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 537 657,0 | ||||||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 411 688,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 111 417,0 | ||||||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 300 271,0 | ||||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 758 191,6 | ||||||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 758 191,6 | ||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 403 072,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 403 072,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 2 774 964,1 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 2 774 964,1 | ||||||
257 | Управление финансов области | 2 774 964,1 | ||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 770 443,0 | ||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 521,1 | ||||||
15 | Трансферты | 6 062 839,0 | ||||||
1 | Трансферты | 6 062 839,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 6 062 839,0 | ||||||
007 | Субвенции | 3 049 241,0 | ||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 042 080,0 | ||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахста | 1 971 518,0 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -837 209,9 | |||||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 3 210 425,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 815 000,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 815 000,0 | ||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 815 000,0 | ||||||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 815 000,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 395 425,0 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 1 200 000,0 | ||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 1 200 000,0 | ||||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 1 200 000,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 195 425,0 | ||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 195 425,0 | ||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 195 425,0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 4 047 634,9 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4 047 634,9 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4 047 634,9 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -11 584,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 11 584,0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 11 584,0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 11 584,0 | ||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тыс. тенге | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -7 694 147,0 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 694 147,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 3 210 425,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 3 210 425,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 3 210 425,0 | ||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
16 | Погашение займов | 1 458 497,0 | ||||||
01 | Погашение займов | 1 458 497,0 | ||||||
257 | Управление финансов области | 1 458 497,0 | ||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 458 497,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 942 219,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 942 219,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 942 219,0 |