Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 685 122,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 341 418,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 339 704,4 тысячи тенге;
2) затраты – 698 119,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 092,0 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 121,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 601,0 тысяча тенге;
2) затраты – 46 508,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 875,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 214,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 175 067,0 тысяч тенге;
2) затраты – 184 279,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 835,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 764,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 173 811,2 тысяч тенге;
2) затраты – 180 814,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 133,0 тысячи тенге.
9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 521,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 018,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 503,9 тысячи тенге;
2) затраты – 26 033,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 264,0 тысячи тенге.
11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 972,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 479,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 493,1 тысячи тенге;
2) затраты – 37 772,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 350,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 849,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 633,0 тысячи тенге;
2) затраты – 176 554,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 33 283,0 тысячи тенге.
15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 893,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 683,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 172 210,2 тысяч тенге;
2) затраты – 174 002,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 089,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 381,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 27 808,5 тысяч тенге;
2) затраты – 30 704,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 545,0 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 321,2 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 327,2 тысяч тенге;
2) затраты – 45 079,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 917,0 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 159,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 294,0 тысячи тенге;
2) затраты – 42 992,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 32 904,0 тысячи тенге.
23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 444,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 445,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43 999,6 тысяч тенге;
2) затраты – 57 023,6тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 23 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 28 414,0 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 585,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63 610,0 тысяч тенге;
2) затраты – 89 483,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 40 072,0 тысячи тенге.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 685122,4 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 341418,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 294143,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 294143,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 45772,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 1517,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 1110,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 43145,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1503,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1110,0 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 2000,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 273,5 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 273,5 | ||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9,5 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 9,5 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1717,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1717,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2000,0 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2000,0 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2000,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 339704,4 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 339704,4 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 339704,4 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 698119,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78776,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78776,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78776,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78776,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 306255,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 306255,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306255,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74474,5 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 10742,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 520,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220518,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 305374,7 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 305374,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305374,7 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 305374,7 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||
1 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1702,0 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1702,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12997,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12997,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12997,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 185058,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 156966,0 | |||
01 | Подоходный налог | 118973,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 118973,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 36817,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1450,0 | |||
3 | Земельный налог | 1253,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 34114,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1176,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 783,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28092,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28092,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28092,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 185058,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68382,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68382,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68382,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68382,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65657,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65657,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65657,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38695,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26262,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 51019,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 51019,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51019,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 51019,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 186058,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 156966,0 | |||
01 | Подоходный налог | 118973,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 118973,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 36817,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 1450,0 | |||
3 | Земельный налог | 1253,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 34114,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1176,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 783,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29092,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29092,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29092,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 186058,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69382,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69382,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69382,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69382,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65657,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 65657,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65657,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38695,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 700,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26262,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 51019,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 51019,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51019,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 51019,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 45121,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8520,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3657,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3657,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4220,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 176,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4034,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 36601,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36601,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36601,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46508,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29012,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29012,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29012,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29012,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16143,7 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16143,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16143,7 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3941,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 46,2 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12156,5 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1352,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1352,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1352,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1352,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,6 | |||||||
1 | Трансферты | 0,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1387,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1387,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1387,3 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 205886,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6337,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2340,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2340,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3354,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 198,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3141,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 199549,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 199549,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 199549,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 205886,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30562,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30562,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30562,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1650,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1650,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1550,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
13 | Прочие | 172674,0 | |||
9 | Прочие | 172674,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172674,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 172674,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34212,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6337,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2340,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2340,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3354,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 198,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3141,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27875,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27875,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27875,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34212,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31562,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31562,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31562,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31562,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1650,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1650,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1550,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 182214,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7147,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 3239,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3239,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3882,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 106,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2995,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 577,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 175067,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175067,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175067,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 184279,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29713,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29713,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29713,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29713,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7155,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7155,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7155,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4315,3 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2840,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1019,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1019,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1019,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1019,0 | ||||||||
13 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
9 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146392,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 146392,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2065,5 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2065,5 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2065,5 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 110371,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6698,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2174,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2174,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4498,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 232,0 | |||
3 | Земельный налог | 131,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3529,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 606,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 103673,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103673,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 103673,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 110371,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31333,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31333,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31333,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1200,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900,0 | |||
13 | Прочие | 76838,0 | |||
9 | Прочие | 76838,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76838,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 76838,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 34533,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6698,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2174,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2174,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4498,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 232,0 | |||
3 | Земельный налог | 131,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3529,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 606,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27835,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27835,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27835,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 34533,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32333,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32333,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32333,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1300,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1200,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 179764,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 5953,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3575,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 45,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1827,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1557,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 139,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 139,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 173811,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173811,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173811,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 180814,6 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32057,7 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32057,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32057,7 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32057,7 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7886,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7886,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7886,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3355,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 223,1 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4308,4 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55672,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 55672,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55672,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55672,8 | ||||||||
13 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
9 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85197,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 85197,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1050,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1050,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1050,4 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36712,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4579,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1780,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1780,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2778,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | |||
3 | Земельный налог | 105,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1811,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 716,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32133,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32133,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32133,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36712,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35012,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35012,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35012,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37712,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4579,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1780,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1780,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2778,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | |||
3 | Земельный налог | 105,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1811,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 716,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33133,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33133,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33133,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37712,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36012,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36012,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36012,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36012,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 600,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 25521,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 3018,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 273,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 273,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2375,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 47,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1242,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1081,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 370,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 370,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 22503,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22503,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22503,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 26033,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18500,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18500,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18500,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6052,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6052,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6052,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1735,4 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4316,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1480,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1480,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -511,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 511,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 511,4 |
Приложение 14 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 22005,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2741,0 | |||
01 | Подоходный налог | 303,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 303,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2438,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 112,0 | |||
3 | Земельный налог | 240,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1425,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 661,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19264,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19264,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19264,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 22005,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19236,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19236,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19236,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19236,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2269,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2269,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2169,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 15 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 23005,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2741,0 | |||
01 | Подоходный налог | 303,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 303,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2438,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 112,0 | |||
3 | Земельный налог | 240,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1425,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 661,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20264,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20264,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20264,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 23005,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20236,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20236,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20236,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20236,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2269,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2269,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2269,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2169,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 34972,1 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7479,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2176,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2176,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4899,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2910,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1895,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 404,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 404,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 27493,1 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27493,1 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27493,1 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 37772,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24910,7 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24910,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24910,7 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24910,7 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9761,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9761,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9761,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2057,9 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 497,4 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7206,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3100,3 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3100,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3100,3 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3100,3 | |||||||
15 | Трансферты | 0,5 | |||||||
1 | Трансферты | 0,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2800,8 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2800,8 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2800,8 |
Приложение 17 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 28163,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3813,0 | |||
01 | Подоходный налог | 395,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 395,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3174,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2308,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 772,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 244,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 244,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24350,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24350,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24350,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 28163,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26798,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26798,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26798,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26798,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 365,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 365,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 265,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 18 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29163,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3813,0 | |||
01 | Подоходный налог | 395,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 395,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3174,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2308,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 772,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 244,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 244,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25350,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25350,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25350,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29163,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27798,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27798,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27798,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27798,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 365,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 365,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 265,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 173849,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8216,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2089,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2089,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4100,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 156,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 160,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2779,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1005,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2027,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2027,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 165633,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165633,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165633,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 176554,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32963,1 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32963,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31591,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31591,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31591,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5974,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 10920,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14577,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 112000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 112000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 112000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2705,2 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2705,2 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2705,2 |
Приложение 20 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 110659,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5839,0 | |||
01 | Подоходный налог | 830,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 830,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4942,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 235,0 | |||
3 | Земельный налог | 239,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2153,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2315,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 104820,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104820,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104820,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 110659,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37954,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37954,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37954,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37954,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 668,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 668,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 668,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 568,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||
13 | Прочие | 70537,0 | |||
9 | Прочие | 70537,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70537,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 70537,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 21 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 41122,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5839,0 | |||
01 | Подоходный налог | 830,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 830,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4942,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 235,0 | |||
3 | Земельный налог | 239,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2153,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2315,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35283,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35283,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35283,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41122,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38954,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38954,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38954,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38954,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 668,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 668,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 668,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 568,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 173893,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1683,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 375,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 375,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1158,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 429,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 632,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 172210,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172210,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172210,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 174002,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22994,4 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22994,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22994,4 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22994,4 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11167,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11167,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11167,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4872,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 166,2 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6129,7 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1450,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1450,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1450,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1450,0 | ||||||||
13 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
9 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138390,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 138390,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 109,3 |
Приложение 23 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 26212,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1123,0 | |||
01 | Подоходный налог | 498,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 498,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 575,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 27,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 444,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 34,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25089,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25089,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25089,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 26212,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23262,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23262,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23262,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23262,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2050,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2050,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1150,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 24 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 27212,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1123,0 | |||
01 | Подоходный налог | 498,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 498,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 575,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 27,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 444,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 34,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26089,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26089,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26089,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 27212,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24262,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24262,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24262,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24262,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2050,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2050,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2050,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1150,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 30381,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2573,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 869,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 869,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1682,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 42,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1301,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 283,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 27808,5 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27808,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27808,5 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 30704,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23134,1 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23134,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23134,1 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23134,1 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6569,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6569,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6569,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1863,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 232,4 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4474,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -322,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 322,8 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 322,8 |
Приложение 26 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 29204,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4659,0 | |||
01 | Подоходный налог | 620,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 620,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4017,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 67,0 | |||
3 | Земельный налог | 139,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1826,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1985,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24545,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24545,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24545,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 29204,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27524,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27524,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27524,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 680,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 680,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 680,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 580,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 27 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30204,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4659,0 | |||
01 | Подоходный налог | 620,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 620,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4017,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 67,0 | |||
3 | Земельный налог | 139,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1826,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1985,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25545,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25545,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25545,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30204,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28524,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28524,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28524,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28524,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 680,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 680,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 680,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 580,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 44321,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 10994,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 8869,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 196,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5637,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 2918,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 56,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33327,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33327,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33327,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 45079,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29974,8 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29974,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29974,8 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29974,8 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13529,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13529,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13529,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8792,6 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 73,6 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4662,8 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1575,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1575,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1575,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1575,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -757,9 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 757,9 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 757,9 |
Приложение 29 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36635,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10718,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2172,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2172,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8447,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | |||
3 | Земельный налог | 435,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5910,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1984,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 99,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 99,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25917,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25917,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25917,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36635,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34835,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34835,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34835,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 30 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37635,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10718,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2172,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2172,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8447,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | |||
3 | Земельный налог | 435,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 5910,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1984,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 99,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 99,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 26917,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26917,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26917,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 37635,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35835,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35835,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35835,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35835,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 42159,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4865,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1297,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1297,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3246,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2463,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 535,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 322,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 322,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37294,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37294,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37294,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 42992,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33039,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33039,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8020,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8020,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8020,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3110,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4790,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1933,5 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1933,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1933,5 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1933,5 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -833,7 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 833,7 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 833,7 |
Приложение 32 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 38676,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4772,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1387,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1387,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3145,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | |||
3 | Земельный налог | 35,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2569,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 319,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 240,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 33904,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33904,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33904,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38676,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36876,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36876,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36876,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36876,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 33 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39676,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4772,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1387,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1387,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3145,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | |||
3 | Земельный налог | 35,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2569,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 319,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 240,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 34904,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34904,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34904,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39676,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37876,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37876,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37876,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37876,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 800,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 700,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 34 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 53444,6 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9445,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2711,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2711,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3936,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 94,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3649,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 32,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2798,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2798,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 43999,6 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43999,6 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43999,6 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 57023,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29837,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29837,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24253,6 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24253,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24253,6 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6918,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1750,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15585,6 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2932,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2932,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2932,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2932,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3579,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3579,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3579,0 |
Приложение 35 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 35028,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5614,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1122,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1122,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3694,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 192,0 | |||
3 | Земельный налог | 101,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3367,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 34,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 798,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 798,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29414,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29414,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29414,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 35028,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33361,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33361,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 667,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 667,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 667,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 567,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 36 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 36028,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5614,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1122,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1122,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3694,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 192,0 | |||
3 | Земельный налог | 101,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3367,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 34,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 798,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 798,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30414,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30414,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30414,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 36028,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34361,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34361,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34361,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 667,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 667,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 667,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 567,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Сноска. Приложение 37 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 86585,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 22975,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11223,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11223,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 10881,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9258,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1015,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 871,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 871,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 63610,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63610,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63610,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 89483,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41422,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41422,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41422,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41422,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34815,2 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34815,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34815,2 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19064,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15751,2 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13245,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13245,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13245,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13245,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2898,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2898,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2898,4 |
Приложение 38 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 55989,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14917,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4708,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4708,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9591,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 432,0 | |||
3 | Земельный налог | 185,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7926,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1048,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 618,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 618,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41072,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41072,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41072,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 55989,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48092,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48092,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48092,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48092,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5397,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5397,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5397,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5197,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 39 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 56989,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14917,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4708,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4708,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 9591,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 432,0 | |||
3 | Земельный налог | 185,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7926,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1048,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 618,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 618,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 42072,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42072,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42072,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 56989,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49092,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49092,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49092,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49092,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5397,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5397,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5397,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5197,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2500,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |