Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2023-2025 годы" от 27 декабря 2022 года № 7-23-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176171) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 151 416,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 611 876,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 34 376,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 41 132,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 464 031,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 292 747,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 41 516,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –144 900,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 103 384,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -182 846,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 182 846,8 тысяч тенге:
поступление займов – 144 900,0 тысяч тенге;
погашение займов – 103 384,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 141 330,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
Приложение | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 18 июля 2023 года № 8-6-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 27 декабря 2022 года № 7-23-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2023год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1) Доходы | 7 151 416,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 611 876,7 | ||
01 | Подоходный налог | 240 052,7 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 240 052,7 | ||
03 | Социальный налог | 856 318,0 | ||
1 | Социальный налог | 856 318,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 195 801,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 191 604,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 197,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 279 558,0 | ||
2 | Акцизы | 4 391,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 261 109,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 058,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 40 147,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 40 147,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 34 376,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 160,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 050,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 110,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 216,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 216,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 41 132,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 22 524,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 22 524,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 608,0 | ||
1 | Продажа земли | 18 608,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 464 031,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 048,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 048,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 462 983,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 462 983,8 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2) Затраты | 7 292 747,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 223 571,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 556,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 556,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 244 159,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 239 109,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 050,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 143 053,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 69 803,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 468,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 900,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 10 600,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 40 178,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 104,2 | ||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 30 457,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 30 457,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 762 345,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 65 683,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 696 661,6 | ||
02 | Оборона | 56 527,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 527,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 549,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 16 394,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 584,5 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 11 497,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 497,0 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 11 497,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 051 812,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 051 812,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 179,0 | ||
002 | Программа занятости | 301 684,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 966,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 88 378,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 119,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 50 967,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 948,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 600,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 135 501,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 86 964,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 89 264,0 | ||
026 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 035,0 | ||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 240 000,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 207,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 991 033,8 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 991 033,8 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 34 256,1 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 35 900,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 470 181,1 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 279 496,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 171 200,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 640 070,1 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30 400,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 19 900,6 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 200,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 300,0 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 360 394,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 43 555,2 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 976,2 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 000,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 951,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 181 590,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 710,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 249 275,1 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 129 275,1 | ||
036 | Развитие объектов культуры | 120 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 119 613,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 407,1 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 53 407,1 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 61 206,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 60 121,2 | ||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 085,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 000,0 | ||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 5 000,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 51 293,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 51 293,0 | ||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 51 293,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 839 846,9 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 839 846,9 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 905,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 86 521,9 | ||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 8 800,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 742 620,0 | ||
13 | Прочие | 899 582,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 415,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 415,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 869 167,9 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 869 167,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 110,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 110,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 110,0 | ||
15 | Трансферты | 407 789,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 407 789,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6,8 | ||
038 | Субвенции | 406 751,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 031,9 | ||
3) Чистое бюджетное кредитование | 41 516,0 | |||
Бюджетные кредиты | 144 900,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 144 900,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 144 900,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 144 900,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 103 384,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 103 384,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 103 384,0 | ||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
13 | Прочие | 0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -182 846,8 | |||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 182 846,8 | |||
7 | Поступления займов | 144 900,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 144 900,0 | ||
2 | Договоры займа | 144 900,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
16 | Погашение займов | 103 384,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 103 384,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 103 384,0 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 141 330,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 141 330,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 141 330,8 |