Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении Кызылжарского районного бюджета на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 19/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кызылжарский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 565 472 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 880 728 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 28 916 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 109 907 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 545 921 тысяч тенге;
2) затраты – 5 626 917,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 137 572 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 227 700 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 90 128 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -199 017,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 199 017,8 тысяч тенге:
поступление займов – 227 700 тысяч тенге;
погашение займов – 90 128 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 61 445,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Кызылжарский районный бюджет на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1) Доходы | 5 565 472 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 880 728 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 401 322 | |||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 401 322 | |||||||||
03 | Социальный налог | 954 400 | |||||||||
1 | Социальный налог | 954 400 | |||||||||
04 | Налоги на собственность | 384 885 | |||||||||
1 | Налоги на имущество | 384 885 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 108 310 | |||||||||
2 | Акцизы | 8 273 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 64 530 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 507 | |||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 31 811 | |||||||||
1 | Государственная пошлина | 31 811 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 28 916 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 15 991 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15 905 | |||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 86 | |||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 875 | |||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 875 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 050 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 050 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 109 907 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 335 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 335 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 96 572 | |||||||||
1 | Продажа земли | 92 992 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 3 580 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 545 921 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 545 921 | |||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 545 921 | |||||||||
Функци-ональная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
2) Затраты | 5 626 917,8 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 130 097,3 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 266 422 | |||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 920 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 42 920 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 223 502 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 205 912 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 590 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 6 309 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 309 | |||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 274 | |||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 035 | |||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 857 366,3 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 70 427,5 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 735 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 692,5 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 786 938,8 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 46 206 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 200 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 734 532,8 | |||||||||
02 | Оборона | 44 214 | |||||||||
1 | Военные нужды | 12 099 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 099 | |||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 099 | |||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 32 115 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32 115 | |||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 306 | |||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 809 | |||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 277 050,4 | |||||||||
1 | Социальное обеспечение | 64 603 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 64 603 | |||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 63 568 | |||||||||
026 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 035 | |||||||||
2 | Социальная помощь | 886 749,2 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 886 749,2 | |||||||||
002 | Программа занятости | 320 568 | |||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1 035 | |||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 665 | |||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 55 515 | |||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 346 | |||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 295 847,2 | |||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 129 199 | |||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 82 574 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 325 698,2 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 325 698,2 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 101,2 | |||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500 | |||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 17 590 | |||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 300 | |||||||||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 256 000 | |||||||||
062 | Развитие системы квалификаций | 207 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 100 524 | |||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 18 730 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 730 | |||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 18 730 | |||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 068 994 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 068 994 | |||||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 15 506 | |||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 55 000 | |||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 131 000 | |||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 867 488 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 800 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 800 | |||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 800 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 386 502,1 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 91 440 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 440 | |||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 91 440 | |||||||||
2 | Спорт | 38 412 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 38 412 | |||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 980 | |||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 37 432 | |||||||||
3 | Информационное пространство | 118 793 | |||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 22 000 | |||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 22 000 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 96 793 | |||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 92 804 | |||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3 989 | |||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 137 857,1 | |||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 667 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 142 | |||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 525 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 101 190,1 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 40 484 | |||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 840 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 866,1 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 129 643,3 | |||||||||
1 | Сельское хозяйство | 40 434 | |||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 40 434 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 38 934 | |||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||
6 | Земельные отношения | 42 783,3 | |||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 42 783,3 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 32 783,3 | |||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10 000 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 46 426 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 426 | |||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 46 426 | |||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 000 | |||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 000 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000 | |||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10 000 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 839 085 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 839 085 | |||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 839 085 | |||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12 000 | |||||||||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 827 085 | |||||||||
13 | Прочие | 15 000 | |||||||||
9 | Прочие | 15 000 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 000 | |||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000 | |||||||||
14 | Обслуживание долга | 86 | |||||||||
1 | Обслуживание долга | 86 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86 | |||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 86 | |||||||||
15 | Трансферты | 694 715,7 | |||||||||
1 | Трансферты | 694 715,7 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 694 715,7 | |||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 606,2 | |||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 12 053 | |||||||||
038 | Субвенции | 660 703 | |||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6 353,5 | |||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 137 572 | ||||||||||
Бюджетные кредиты | 227 700 | ||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 227 700 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 227 700 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 227 700 | |||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 227 700 | |||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 90 128 | |||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 90 128 | |||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 90 128 | |||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -199 017,8 | ||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 199 017,8 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 227 700 | |||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 227 700 | |||||||||
2 | Договоры займа | 227 700 | |||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
16 | Погашение займов | 90 128 | |||||||||
1 | Погашение займов | 90 128 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 128 | |||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 90 128 | |||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 445,8 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 61 445,8 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 61 445,8 |