Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении Кызылжарского районного бюджета на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 19/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кызылжарский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 417 964,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 989 710,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 820 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 96 095,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 307 338,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 690 937,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 126 044 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 227 700 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 101 656 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -399 017,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 399 017,8 тысяч тенге:
поступление займов – 427 700 тысяч тенге;
погашение займов – 90 128 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 61 445,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж. Елеусизов |
Кызылжарский районный бюджет на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1) Доходы | 5 417 964,1 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 989 710,1 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 456 600 | ||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 385 501 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 71 099 | ||||||||||||||
03 | Социальный налог | 1 031 100,1 | ||||||||||||||
1 | Социальный налог | 1 031 100,1 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 388 653 | ||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 377 309 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 123 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 221 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85 466 | ||||||||||||||
2 | Акцизы | 7 853 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 61 342 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 271 | ||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 27 891 | ||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 27 891 | ||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 24 820 | ||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 885 | ||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 799 | ||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 86 | ||||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 628 | ||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 628 | ||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 690 | ||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 690 | ||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 617 | ||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 617 | ||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 96 095,3 | ||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 454,3 | ||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 454,3 | ||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 80 641 | ||||||||||||||
1 | Продажа земли | 75 000 | ||||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 641 | ||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3 307 338,7 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 307 338,7 | ||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 307 338,7 | ||||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцион-альная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
2) Затраты | 5 690 937,9 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 096 176,9 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 252 314,5 | ||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 402,5 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 373,6 | ||||||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 028,9 | ||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 207 912 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 207 912 | ||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 2 274 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 274 | ||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 274 | ||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 841 588,4 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 98 066,4 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 735 | ||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 17 990 | ||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 21 341,4 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 743 522 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 48 152 | ||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 200 | ||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 689 170 | ||||||||||||||
02 | Оборона | 42 333,4 | ||||||||||||||
1 | Военные нужды | 12 099 | ||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 099 | ||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 099 | ||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 30 234,4 | ||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 234,4 | ||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 306 | ||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 15 928,4 | ||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 762 252,3 | ||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 47 333 | ||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47 333 | ||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 47 333 | ||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 622 925 | ||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 622 925 | ||||||||||||||
002 | Программа занятости | 88 530,6 | ||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 13 552 | ||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 28,8 | ||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 53 341 | ||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 143,9 | ||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 295 847,2 | ||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 122 262 | ||||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 48 219,5 | ||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 91 994,3 | ||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 91 994,3 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 128,2 | ||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 500 | ||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 17 590 | ||||||||||||||
061 | Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 22 776,1 | ||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 403 514,7 | ||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 306 167,9 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 306 167,9 | ||||||||||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 200 000 | ||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 27 167,9 | ||||||||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 79 000 | ||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 083 219,6 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 083 219,6 | ||||||||||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 15 495,8 | ||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 55 000 | ||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 171 000 | ||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 841 723,8 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 127,2 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 127,2 | ||||||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 127,2 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 384 750,6 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 91 440 | ||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 440 | ||||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 91 440 | ||||||||||||||
2 | Спорт | 39 516,8 | ||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 516,8 | ||||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 698,4 | ||||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 38 818,4 | ||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 115 878,8 | ||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19 085,8 | ||||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 19 085,8 | ||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 96 793 | ||||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 92 804 | ||||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3 989 | ||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 137 915 | ||||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 322,1 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 142 | ||||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 10 180,1 | ||||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 101 592,9 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 41 082,6 | ||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 840 | ||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 27 670,3 | ||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 156 755 | ||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 58 674,2 | ||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 58 674,2 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 39 239 | ||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 19 435,2 | ||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 44 533,8 | ||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 44 533,8 | ||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 34 533,8 | ||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 10 000 | ||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 53 547 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 547 | ||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 53 547 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 909 407 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 909 407 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 909 407 | ||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12 000 | ||||||||||||||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 896 890,3 | ||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 516,7 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 8 942,8 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 8 942,8 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 998 | ||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 998 | ||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 944,8 | ||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 944,8 | ||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 90,6 | ||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 90,6 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90,6 | ||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 90,6 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 926 714,6 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 926 714,6 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 926 714,6 | ||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15 606,2 | ||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 244 051,9 | ||||||||||||||
038 | Субвенции | 660 703 | ||||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6 353,5 | ||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 126 044 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 227 700 | |||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 227 700 | ||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 227 700 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 227 700 | ||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 227 700 | ||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 101 656 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 101 656 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 101 656 | ||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -399 017,8 | |||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 399 017,8 | |||||||||||||||
7 | Поступления займов | 427 700 | ||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 427 700 | ||||||||||||||
2 | Договоры займа | 427 700 | ||||||||||||||
Функцион-альная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
16 | Погашение займов | 90 128 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 90 128 | ||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 128 | ||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 90 128 | ||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 445,8 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 61 445,8 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 61 445,8 |