В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С13-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 511 341,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 411 390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26 165,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20 694,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 053 092,3 тысяч тенге;
2) затраты – 1 532 620,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 455,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 16 551,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 096,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -26 733,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 26 733,8 тысяч тенге:
поступление займов – 16 551,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 096,05тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 21 279,3 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 8 000,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложений 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Егиндыкольского районного маслихата | К.Шинтемиров |
Приложение 1 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 26 июня 2024 года № 8С21-2 |
|
Приложение 1 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С13-2 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 511 341,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 411 390,0 | ||
01 | Подоходный налог | 92 378,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 84 997,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 381,0 | ||
03 | Социальный налог | 249 359,0 | ||
1 | Социальный налог | 249 359,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 32 606,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 32 606,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 747,0 | ||
2 | Акцизы | 442,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 014,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 291,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 300,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5 300,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 26 165,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 046,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 032,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 121,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 121,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 18,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 18,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 19 980,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 19 980,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 694,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20 694,0 | ||
1 | Продажа земли | 20 694,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 053 092,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 053 092,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 053 092,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 532 620,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 605 095,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 019,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 019,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 180 887,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 178 939,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 948,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 815,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45 659,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 269,2 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 219,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 668,6 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 316 373,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 43 917,9 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 103 140,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 169 315,3 | ||
02 | Оборона | 8 196,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 196,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 184,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4 363,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 649,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 244,7 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 244,7 | ||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 244,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 81 963,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 81 963,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 35 633,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 6 485,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 115,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 19 766,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 826,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 25,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 394,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 11 690,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 574,2 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 455,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 225 702,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 225 702,0 | ||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 20 064,0 | ||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 794,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30 348,3 | ||
020 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 284,8 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 821,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 169 389,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 235 499,1 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20,0 | ||
021 | Развитие объектов спорта | 20,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 235 479,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 47 869,2 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 371,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 539,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 33 559,9 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 003,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 91 995,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 880,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 262,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 855,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 273,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7 273,0 | ||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 37 582,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 36 826,0 | ||
021 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 756,4 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16 369,8 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 369,8 | ||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 16 369,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 544,8 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42 544,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 171,8 | ||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 373,0 | ||
13 | Прочие | 8 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 12 180,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 180,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12 180,0 | ||
15 | Трансферты | 251 970,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 251 970,1 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 93 736,0 | ||
038 | Субвенции | 158 232,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 5 455,0 | |||
Бюджетные кредиты | 16 551,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16 551,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 551,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 16 551,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 096,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 096,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 096,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -26 733,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 26 733,8 | |||
7 | Поступления займов | 16 551,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 16 551,0 | ||
2 | Договоры займа | 16 551,0 | ||
16 | Погашение займов | 11 096,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 096,5 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 096,0 | ||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,5 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 21 279,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 21 279,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 21 279,3 |
Приложение 2 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 26 июня 2024 года № 8С21-2 |
|
Приложение 5 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С13-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 237 663,3 |
Целевые текущие трансферты | 237 663,3 |
в том числе: | |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 823,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 4 600,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 12 073,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 4 800,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 2 255,0 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 103 140,0 |
На текущий ремонт автомобильных дорог | 89 602,5 |
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 16 369,8 |
Приложение 3 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 26 июня 2024 года № 8С21-2 |
|
Приложение 6 к решению Егиндыкольского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С13-2 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам сельских округов и сел на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 129 647,2 |
Целевые текущие трансферты | 129 647,2 |
в том числе: | |
На дополнительные денежные выплаты | 9 344,5 |
На обеспечение деятельности акима села | 8 816,1 |
На жилищно-коммунальное хозяйство | 79 459,8 |
На транспорт и коммуникации | 32 026,8 |