О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 20 августа 2024 года № 199/26-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 585 370,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 134 009,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 38 257 108,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 508 524,8 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -21 908,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 908,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 571 554,4 тысяч тенге.";

      приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Д.Сабырғали

      20 августа 2024 года

 

      Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А.Беркеева

  20 августа 2024 года
 
  Приложение к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 20 августа 2024 года
№ 199/26-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 104/15-8

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

45 585 370,4

1



Налоговые поступления

4 134 009,3


01


Подоходный налог

722 225,3



1

Корпоративный подоходный налог

540 143,0



2

Индивидуальный подоходный налог

182 082,3


03


Социальный налог

2 529 468,0



1

Социальный налог

2 529 468,0


04


Hалоги на собственность

786 878,0



1

Hалоги на имущество

786 878,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

70 093,0



2

Акцизы

6 420,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 673,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 345,0



1

Государственная пошлина

25 345,0

2



Неналоговые поступления

40 540,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 190,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

210,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

26 640,0



1

Прочие неналоговые поступления

26 640,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 153 713,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 153 713,0

4



Поступления трансфертов

38 257 108,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

67 716,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

67 716,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 189 392,0



2

Трансферты из областного бюджета

38 189 392,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

45 508 524,8

01



Государственные услуги общего характера

830 363,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 946,5



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 262,7



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

683,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

330 888,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

330 888,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

410 263,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

79 955,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 858,6



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

325 658,9


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 266,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 266,0

02



Оборона

98 841,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

98 841,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22 738,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

36 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

40 103,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

649 220,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

635 699,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

56 637,0



005

Государственная адресная социальная помощь

61 175,0



006

Оказание жилищной помощи

3 030,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

205 468,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 530,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

46 153,7



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

121 770,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

36 211,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 790,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

37 933,8


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 919 689,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 287 518,4



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 419 437,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 194 443,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 673 636,9


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 632 170,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

58 153,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

228 994,2



025

Освещение улиц в населенных пунктах

653 609,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

173 789,8



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

250 999,9



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

227 624,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 003 652,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

105 790,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

48 907,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

41 883,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

866 722,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

41 337,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

662 909,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

96 963,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

31 513,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 471,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

18 529,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 139,6



011

Развитие объектов культуры

31 139,6

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

8 671 512,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 671 512,0



036

Развитие газотранспортной системы

8 671 512,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

228 659,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 929,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 929,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

47 730,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

47 730,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

142 651,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

85 321,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

85 321,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 330,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 121,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

19 121,7



004

Капитальные расходы государственного органа

2 088,0

 12



Транспорт и коммуникации

12 781 629,6


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 781 629,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 746,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 200,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 157 877,1



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

10 157 475,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

315 331,4

13



Прочие

10 950 675,3


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 000,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

150 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 347 161,3



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

134 973,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3 212 188,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 353 514,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

405 773,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

6 947 741,0

 14



Обслуживание долга

300 946,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

300 946,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

300 946,0

 15



Трансферты

1 930 685,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 930 685,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 344 266,7



007

Бюджетные изъятия

140 391,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

327 323,0



052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

0,4



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

118 704,1




III. Чистое бюджетное кредитование

98 754,0




Бюджетные кредиты

303 776,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

303 776,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

303 776,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

303 776,0

5



Погашение бюджетных кредитов

205 022,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

205 022,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

205 022,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-21 908,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

21 908,4




Поступления займов

303 776,0

7



Поступления займов

303 776,0


 01


Внутренние государственные займы

303 776,0



2

Договоры займа

303 776,0




Погашение займов

1 853 422,0

16



Погашение займов

1 853 422,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 853 422,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 853 422,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 571 554,4


01


Остатки бюджетных средств

1 571 554,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 571 554,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.