Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190990) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 585 370,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 134 009,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 540,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 153 713,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 257 108,1 тысяч тенге;
2) затраты – 45 508 524,8 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 98 754,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 205 022,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 908,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 908,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 303 776,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 853 422,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 571 554,4 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района | Д.Сабырғали |
20 августа 2024 года
Исполняющая обязанности руководителя государственного учреждения "Отдел экономики и финансов Целиноградского района" |
А.Беркеева |
20 августа 2024 года | |
Приложение к решению Целиноградского районного маслихата от 20 августа 2024 года № 199/26-8 |
|
Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 104/15-8 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 45 585 370,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 134 009,3 | ||
01 | Подоходный налог | 722 225,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 540 143,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 182 082,3 | ||
03 | Социальный налог | 2 529 468,0 | ||
1 | Социальный налог | 2 529 468,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 786 878,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 786 878,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 70 093,0 | ||
2 | Акцизы | 6 420,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 673,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25 345,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 25 345,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 40 540,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 190,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 210,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 500,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 2 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26 640,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26 640,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 153 713,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 153 713,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 153 713,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 38 257 108,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 67 716,1 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 67 716,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 189 392,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 38 189 392,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 45 508 524,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 830 363,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 946,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 262,7 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 683,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 330 888,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 330 888,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 410 263,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 79 955,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 858,6 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 790,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 325 658,9 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 32 266,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 32 266,0 | ||
02 | Оборона | 98 841,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 98 841,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 22 738,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 36 000,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 40 103,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 649 220,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 635 699,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 56 637,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 61 175,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 030,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 205 468,6 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 530,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 153,7 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 121 770,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 36 211,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 64 790,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 37 933,8 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13 521,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 13 521,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 919 689,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 287 518,4 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 419 437,9 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 194 443,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 673 636,9 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 632 170,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 58 153,0 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 228 994,2 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 653 609,6 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 173 789,8 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 250 999,9 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 227 624,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 003 652,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 105 790,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 48 907,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 15 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 883,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 866 722,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 41 337,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 662 909,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 96 963,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 31 513,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 471,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18 529,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 139,6 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 31 139,6 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 671 512,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 671 512,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 8 671 512,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 228 659,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 000,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 140 000,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 929,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 929,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 47 730,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 47 730,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 142 651,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 85 321,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 85 321,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 57 330,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 36 121,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 121,7 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 088,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 781 629,6 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 781 629,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 29 746,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 157 877,1 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 120 000,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10 157 475,1 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 315 331,4 | ||
13 | Прочие | 10 950 675,3 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 150 000,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 347 161,3 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 134 973,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 212 188,3 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 353 514,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 405 773,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 6 947 741,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 300 946,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 300 946,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 300 946,0 | ||
15 | Трансферты | 1 930 685,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 930 685,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 344 266,7 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 140 391,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 327 323,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,4 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 118 704,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 98 754,0 | |||
Бюджетные кредиты | 303 776,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 303 776,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 303 776,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 303 776,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 205 022,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 205 022,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 205 022,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -21 908,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 21 908,4 | |||
Поступления займов | 303 776,0 | |||
7 | Поступления займов | 303 776,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 303 776,0 | ||
2 | Договоры займа | 303 776,0 | ||
Погашение займов | 1 853 422,0 | |||
16 | Погашение займов | 1 853 422,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 853 422,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 853 422,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 571 554,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 571 554,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 571 554,4 |