Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата "Об утверждении бюджета Бестамакского сельского округа на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 114 следующие изменения и дополнение:
дополнить преамбулой следующего содержания:
"В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Бестамакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 013 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 072 тысяч тенге;
неналоговые поступление – 385 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31 310 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 246 тысяч тенге;
2) затраты – 107 928,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 915,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 915,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 915,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Алгинского районного маслихата |
М. Тулеуов |
Приложение к решению Алгинского районного маслихата от 19 апреля 2024 года № 148 |
|
Приложение 1 к решению Алгинского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 114 |
Бюджет Бестамакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 98 013 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 072 | ||
01 | Подоходный налог | 3 077 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 077 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 567 | ||
1 | Налоги на имущество | 600 | ||
3 | Земельный налог | 209 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 752 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 428 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 428 | ||
2 | Неналоговые поступление | 385 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 385 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 385 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 31 310 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 350 | ||
1 | Продажа земли | 986 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 30 324 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54 246 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 246 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 246 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 107 928,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 912 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 912 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 912 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 812 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 989,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 989,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 989,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 915 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 274,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 026 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 026 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 026 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 215 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 811 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
4 | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 915,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 915,6 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||
2 | Договоры займа | 0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 915,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 915,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 915,6 |