Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата "Об областном бюджете Алматинской области на 2024-2026 годы" от 19 декабря 2023 года № 12-62 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190937) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 756 742 818 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 121 695 822 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 14 139 947 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлениям трансфертов 620 907 049 тысяч тенге;
2) затраты 745 640 106 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 43 642 716 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 51 024 132 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 7 381 416 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 7 591 748 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 7 591 748 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 40 131 752 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 40 131 752 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 50 670 132 тысяч тенге;
погашение займов 11 449 608 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 911 228 тысяч тенге.";
пункты 2, 3, 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора" зачисляются по Илийскому району в размере 40%, Талгарскому району в размере 20%, городу Алатау в размере 50% и городу Қонаев в размере 30% в областной бюджет, по другим районам зачисляются в районные бюджеты.";
"3. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты" зачисляются по Кегенскому, Райымбекскому, Уйгурскому районам в размере 100% в районный бюджет, Балхашскому, Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам и городу Алатау в размере 100%, Енбекшиказахскому району в размере 50%, Жамбылскому району в размере 55%, городу Қонаев в размере 75% в областной бюджет;
"Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты" зачисляются по Кегенскому, Райымбекскому, Уйгурскому районам в размере 100% в районный бюджет, Балхашскому, Енбекшиказахскому, Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам и городам Алатау, Қонаев в размере 100%, Жамбылскому району в размере 55% в областной бюджет;
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты" 100% зачисляются в районные и бюджеты городов.";
"4. Установить, что поступления по коду классификации доходов единой бюджетной классификации "Социальный налог" зачисляются по Балхашскому, Кегенскому, Райымбекскому, Уйгурскому районам и городам Алатау, Қонаев в размере 100% в районные бюджеты и бюджеты городов, Енбекшиказахскому району в размере 50%, Жамбылскому району в размере 55%, Илийскому, Карасайскому, Талгарскому районам в размере 100% в областной бюджет.";
пункт 9, 10, 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год объем трансфертов, передаваемых из районных (города областного значения) бюджетов в областной бюджет в сумме 11 176 862 тысяч тенге.
Распределение поступлений трансфертов из районных (города областного значения) бюджетов определяется на основании постановления акимата Алматинской области.";
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 26 067 171 тысяч тенге, в том числе на:
образование 11 870 391 тысяч тенге;
здравоохранение 6 183 096 тысяч тенге;
социальную помощь 1 111 844 тысяч тенге;
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 227 073 тысяч тенге;
обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) 178 638 тысяч тенге;
повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений 730 428 тысяч тенге;
приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения 4 502 400 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий 1 082 428 тысяч тенге;
приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных 134 139 тысяч тенге;
изъятие земельных участков для государственных нужд 46 734 тысяч тенге.";
"11. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в сумме 114 953 696 тысяч тенге, в том числе на:
строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" 74 972 512 тысяч тенге;
строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения 1 825 132 тысяч тенге;
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" 536 778 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 17 627 136 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах 2 270 199 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы 2 417 426 тысяч тенге;
увеличение водности поверхностных водных ресурсов 5 719 839 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры 7 398 944 тысяч тенге;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" 2 185 730 тысяч тенге.";
пункт 14 указанного решения изложить в новой редакции:
"14. Одобрить выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг по Алматинской области на 2024 год в сумме 22 847 404 тысяч тенге, в том числе на:
проектирование и строительство жилья 6 668 373 тысяч тенге;
приобретение жилья 16 179 031 тысяч тенге.";
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
"18. Предусмотреть в областном бюджете на 2024 год на проведение мероприятий по охране окружающей среды и развития объектов в сумме 1 182 249 тысяч тенге.";
пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:
"20. Утвердить резерв акимата Алматинской области на 2024 год в сумме 2 464 236 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата | К. Байгоджаев |
Областной бюджет Алматинской области на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 756 742 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 121 695 822 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 78 624 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 659 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 63 965 820 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 41 164 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 41 164 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 906 493 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 743 974 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 162 519 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 14 139 947 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 927 059 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 12 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 831 699 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5 017 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 5 017 952 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 194 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 194 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 620 907 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 296 277 711 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 296 277 711 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 324 629 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 324 629 338 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 745 640 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 502 389 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 078 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | Аппарат маслихата области | 240 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 240 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 4 049 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 491 788 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 531 486 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 357 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 357 422 | |||||||||||||||||||||||||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 431 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 426 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 472 659 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 339 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 293 829 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 37 667 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 881 | |||||||||||||||||||||||||||||
718 | Управление государственных закупок области | 133 282 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 129 039 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 243 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 203 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 203 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 648 473 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 43 652 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 511 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 747 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
269 | Управление по делам религий области | 747 454 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 271 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 738 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 467 425 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 4 225 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 482 903 | |||||||||||||||||||||||||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 482 903 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 201 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 281 825 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 742 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 669 379 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 639 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 30 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 743 511 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 144 666 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 218 845 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 329 955 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 296 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 033 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 17 033 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 17 032 065 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 117 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 911 870 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | Образование | 431 944 859 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 61 164 810 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 61 164 810 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 116 199 | |||||||||||||||||||||||||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 61 048 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 335 883 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 236 483 967 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 622 149 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 428 731 | |||||||||||||||||||||||||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 234 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 207 783 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 796 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 17 619 029 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 91 337 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Сейсмоусиление организаций среднего образования | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 7 359 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 83 977 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 062 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 062 078 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 13 288 992 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 407 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 407 848 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 12 881 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 725 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
089 | Организация профессионального обучения | 156 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 880 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 27 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 27 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 204 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 204 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 649 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 649 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Высшее и послевузовское образования | 1 031 229 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 464 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 464 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 566 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 566 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 19 695 753 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 19 695 753 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 593 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 1 886 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 2 870 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 235 502 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 575 459 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 876 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 060 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 373 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 570 258 | |||||||||||||||||||||||||||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 23 578 | |||||||||||||||||||||||||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 816 | |||||||||||||||||||||||||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 673 946 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | Здравоохранение | 32 812 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Охрана здоровья населения | 14 956 509 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 697 967 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 527 435 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 32 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 167 858 | |||||||||||||||||||||||||||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 969 773 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 11 258 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
026 | Сейсмоусиление объектов здравоохранения | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 11 258 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 375 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 375 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 375 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поликлиники | 518 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 518 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 518 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 66 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 66 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 66 907 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 13 894 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 13 894 933 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 399 648 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 130 776 | |||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 13 436 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 489 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 8 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 12 853 558 | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 17 423 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 6 288 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 018 592 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 684 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 362 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 250 910 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 657 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 062 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 891 072 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 465 944 | |||||||||||||||||||||||||||||
037 | Социальная реабилитация | 127 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 113 437 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 184 061 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 378 487 | |||||||||||||||||||||||||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 378 487 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 8 188 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 188 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
068 | Программа занятости | 8 188 224 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 946 625 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 812 184 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 326 962 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 9 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 842 743 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 439 390 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 139 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 72 733 | |||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 957 443 | |||||||||||||||||||||||||||||
270 | Управление по инспекции труда области | 134 441 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 127 415 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 026 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 937 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 51 837 402 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 6 500 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 6 500 749 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 45 336 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 1 563 158 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Газификация населенных пунктов | 206 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 085 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 231 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 159 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения | 2 477 559 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 887 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 39 805 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 832 077 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 234 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 16 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
016 | Развитие объектов культуры | 16 682 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 5 217 901 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 3 444 838 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 710 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 062 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 7 579 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 2 034 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
017 | Развитие объектов спорта | 2 034 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 544 522 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 148 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 719 444 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 431 215 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 245 742 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 3 908 802 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 091 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 091 520 | |||||||||||||||||||||||||||||
264 | Управление по развитию языков области | 332 701 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 96 948 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 228 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 610 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 704 752 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 219 018 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 485 734 | |||||||||||||||||||||||||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 779 829 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 664 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 092 852 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 312 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Туризм | 1 115 817 | |||||||||||||||||||||||||||||
284 | Управление туризма области | 1 115 817 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 133 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 801 634 | |||||||||||||||||||||||||||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 180 928 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 3 993 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 336 959 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 259 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 69 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 133 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 156 972 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 555 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 251 997 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 712 626 | |||||||||||||||||||||||||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 523 544 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 56 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 432 154 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 251 | |||||||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 14 594 635 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 744 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 744 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 1 737 486 | |||||||||||||||||||||||||||||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 6 516 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 12 850 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 850 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 12 850 633 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 013 010 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 44 147 734 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 28 465 367 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 856 418 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 428 307 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 47 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 987 747 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 194 857 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 750 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 127 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 7 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 201 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 808 | |||||||||||||||||||||||||||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 30 038 | |||||||||||||||||||||||||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 106 763 | |||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 705 673 | |||||||||||||||||||||||||||||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 633 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 12 350 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 634 447 | |||||||||||||||||||||||||||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 356 893 | |||||||||||||||||||||||||||||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 827 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 9 749 877 | |||||||||||||||||||||||||||||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 9 749 877 | |||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 5 932 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 189 587 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 174 707 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 67 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 29 923 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 23 380 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 148 759 | |||||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 977 388 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 137 088 | |||||||||||||||||||||||||||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 50 019 | |||||||||||||||||||||||||||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 134 139 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Водное хозяйство | 591 938 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 571 938 | |||||||||||||||||||||||||||||
069 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 571 938 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лесное хозяйство | 3 676 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 676 853 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 119 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
006 | Охрана животного мира | 57 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рыбное хозяйство | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Охрана окружающей среды | 1 355 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 176 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 165 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 568 372 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 075 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 221 609 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 213 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 178 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 178 973 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 887 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
251 | Управление земельных отношений области | 887 886 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 152 356 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Регулирование земельных отношений | 664 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 24 025 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 46 734 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 53 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 53 069 | |||||||||||||||||||||||||||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 26 334 | |||||||||||||||||||||||||||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 14 735 | |||||||||||||||||||||||||||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 502 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23 502 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 20 235 559 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 271 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 846 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 803 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 12 151 875 | |||||||||||||||||||||||||||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 3 137 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 121 785 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 3 000 416 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 129 392 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 123 703 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 800 502 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 933 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 21 933 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 7 467 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 606 771 | |||||||||||||||||||||||||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 9 859 929 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 866 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 866 638 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 191 433 | |||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 543 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 132 049 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 29 930 611 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Регулирование экономической деятельности | 1 934 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 934 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 1 934 806 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10 043 896 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 7 561 620 | |||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 671 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 5 390 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 1 129 818 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 482 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 2 482 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 17 951 909 | |||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 433 066 | |||||||||||||||||||||||||||||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 433 066 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 2 464 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 464 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 350 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 7 064 998 | |||||||||||||||||||||||||||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 6 966 969 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 98 029 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 338 842 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 319 377 | |||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 465 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 1 064 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 064 542 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 890 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 890 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 345 994 | |||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 345 994 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 2 138 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 2 138 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 2 138 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 117 547 | |||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 21 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 14 949 628 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 14 949 628 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 14 949 628 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Субвенции | 8 491 816 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 544 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 46 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 985 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 881 937 | |||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 43 642 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 51 024 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 960 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 960 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 960 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 960 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 201 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 23 201 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 354 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 354 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 22 847 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 6 668 373 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 16 179 031 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 862 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 22 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 22 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 17 599 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 5 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 263 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 3 263 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 263 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма, | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 7 381 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 381 416 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 381 416 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 374 089 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 7 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 7 591 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 7 591 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 591 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 591 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 291 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 291 557 | |||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 5 300 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 300 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 40 131 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 40 131 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 50 670 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 50 670 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 22 847 404 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 27 822 728 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 911 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 911 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 911 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 11 449 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 11 449 608 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 11 449 608 | |||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 11 449 608 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 7 285 691 | |||||||||||||||||||||||||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 156 590 | |||||||||||||||||||||||||||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 7 327 |