Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2024-2026 годы" от 27 декабря 2023 года № 14/81-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 745 265,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 931 086,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 691,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 786 088,2 тысяч тенге;
2) затраты – 3 068 344,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -94 864,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -228 215,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 228 215,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 323 079,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Предусмотреть в городском бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 741 126,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчатовского городского маслихата | Г. Хусайнова |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 30 апреля 2024 года № 17/106-VIII |
Бюджет города Курчатов на 2024 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 2 745 265,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 931 086,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 033 594,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 179 094,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 854 500,0 | ||
03 | Социальный налог | 680 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 680 000,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 175 560,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 88 270,0 | ||
3 | Земельный налог | 44 630,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 42 660,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 31 932,0 | ||
2 | Акцизы | 480,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25 020,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 432,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 10 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 691,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 591,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 900,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 486,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 205,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 100,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 100,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 18 400,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 400,0 | ||
1 | Продажа земли | 3 200,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 786 088,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 786 088,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 786 088,2 |
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 068 344,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 420 243,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 313 678,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 752,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 552,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 268 926,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 243 448,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 478,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 559,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 559,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 559,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 106 005,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 088,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 516,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 572,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 52 917,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 52 917,0 | |||
02 | Оборона | 13 741,0 | |||
1 | Военные нужды | 6 891,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 891,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 891,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 850,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 850,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 850,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 22 970,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 22 970,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 22 970,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 22 970,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 219 378,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 14 972,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 14 972,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14 972,0 | |||
2 | Социальная помощь | 156 322,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 156 322,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 696,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 48 437,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 266,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 15 089,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 52 144,0 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 39 690,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 48 084,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 48 084,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 45 393,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 689,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 778 116,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15 700,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 700,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 15 700,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 344 446,2 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 344 446,2 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 54 530,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 284 916,2 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 5 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 417 970,2 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 417 970,2 | |||
007 | Освещение улиц в населенных пунктах | 40 000,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 034,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 364 936,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 315 038,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 127 151,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 127 151,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 127 151,0 | |||
2 | Спорт | 28 742,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28 742,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 28 742,0 | |||
3 | Информационное пространство | 39 839,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 3 000,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 36 839,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 23 250,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13 589,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 119 306,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 72 371,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 38 733,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 288,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 46 935,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 28 779,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 698,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 458,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 12 000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 12 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 000,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 12 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75 939,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 33 484,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 33 484,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 33 484,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 42 455,8 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 42 455,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 41 105,8 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 88 993,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 84 205,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 84 205,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 84 205,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 788,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 4 788,0 | |||
030 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 788,0 | |||
13 | Прочие | 38 574,0 | |||
9 | Прочие | 38 574,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 38 574,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 38 574,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 334,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 334,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 334,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 334,0 | |||
15 | Трансферты | 1 080 016,7 | |||
1 | Трансферты | 1 080 016,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 080 016,7 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 535,7 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 054 040,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 25 441,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -94 864,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 94 864,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -228 215,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 228 215,1 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 864,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 94 864,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 323 079,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 323 079,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 323 079,1 |