Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 679,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 062,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 112,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68 505,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 679,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 40 829,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 27 153,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 523,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 87 679,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 062,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 357,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 357,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 405,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 72,0 | ||
3 | Земельный налог | 571,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 512,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 250,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 300,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 300,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 112,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 112,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 112,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 68 505,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 505,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 505,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 87 679,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 976,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 976,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 976,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 976,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 250,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 250,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 250,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 153,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 153,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 153,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 153,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 65 635,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 807,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 302,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 302,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 124,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 65,0 | ||
3 | Земельный налог | 502,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 472,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 085,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 381,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 381,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 160,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 160,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 160,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46 668,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 668,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 668,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 65 635,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 893,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 893,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 893,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 893,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 424,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 424,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 424,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 424,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 318,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 318,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII |
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 69 573,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 609,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 406,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 406,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 625,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 68,0 | ||
3 | Земельный налог | 525,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 808,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 224,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 578,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 578,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 212,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 212,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 212,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 752,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 752,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 752,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 69 573,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 787,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 787,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 449,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 449,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 449,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 449,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 337,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 337,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 337,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |