Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 474,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 859,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 422,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 395,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 75 798,0 тысяч тенге;
2) затраты – 86 474,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 42 224,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 33 101,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Кумкольского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 473,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 86 474,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 859,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 762,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 762,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 937,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 19,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 700,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 160,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 160,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 422,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 72,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 350,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 350,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 395,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 395,0 | ||
1 | Продажа земли | 395,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 75 798,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 798,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 798,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 86 474,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 073,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 073,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 073,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 073,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 183,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 30 183,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 183,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 733,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 918,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 918,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 918,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 918,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 54 000,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 746,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 681,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 681,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 908,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 20,0 | ||
3 | Земельный налог | 19,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 677,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 192,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 157,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 157,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 440,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 75,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 75,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 365,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 365,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 412,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 412,0 | ||
1 | Продажа земли | 412,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 402,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 402,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 402,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 54 000,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 000,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 000,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 700,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 600,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 600,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/6-VIII |
Бюджет Кумкольского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 56 693,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 186,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 757,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 757,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 8 265,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 21,0 | ||
3 | Земельный налог | 20,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 843,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 381,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 164,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 164,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 459,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 78,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 381,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 381,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 431,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 431,0 | ||
1 | Продажа земли | 431,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 617,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 617,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 617,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 56 693,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 493,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 493,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 493,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 093,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |