Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Ыргызбайского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 378,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 377,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 600,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 176,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 76 225,0 тысяч тенге;
2) затраты – 84 378,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Ыргызбайского сельского округа района Ақсуат на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 52 636,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Ыргызбайского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 23 211,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Ыргызбайского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 378,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/10-VIII |
Бюджет Ыргызбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 84 378,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 377,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 436,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 436,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 088,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 35,0 | ||
3 | Земельный налог | 34,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 291,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 728,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 853,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 853,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 600,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 600,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 600,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 176,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 176,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 176,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 76 225,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 225,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 225,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 84 378,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 617,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 617,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 617,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 617,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 650,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 650,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 650,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 250,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 400,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 811,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 811,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 811,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/10-VIII |
Бюджет Ыргызбайского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 75 493,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 299,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 498,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 498,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 056,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 37,0 | ||
3 | Земельный налог | 36,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 286,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 697,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 745,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 745,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 626,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 626,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 626,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 227,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 227,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 227,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 67 341,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 67 341,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 341,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 75 493,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 814,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 814,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 814,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 614,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 909,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 909,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 909,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 909,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 770,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 770,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 770,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 770,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 30 декабря 2024 года № 25/10-VIII |
Бюджет Ыргызбайского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 82 399,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 583,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 565,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 565,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 194,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 39,0 | ||
3 | Земельный налог | 38,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 389,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 728,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 824,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 824,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 654,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 654,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 654,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 282,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 282,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 282,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 73 880,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 880,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 880,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 82 399,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 602,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 602,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 602,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 102,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 973,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 973,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 973,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 973,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 824,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 824,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 824,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 824,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |