Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года №21-401/VIII "О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 703,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 156,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 50 547,0 тысяч тенге;
2) затраты – 63 703,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
Приложение 1 к решению Урджарского районногомаслихата от 27 декабря 2024 года № 21-414/VIII |
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 63 703,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 156,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 770,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 770,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 289,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 750,0 | ||
3 | Земельный налог | 17,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 300,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 222,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 50 547,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50 547,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 63 703,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 068,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 068,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 068,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 068,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 970,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 970,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 670,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 600,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 |
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского окру ных из районного (города областного значения) га | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданбюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-414/VIII |
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 41 235,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 13 156,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 770,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 770,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 11 289,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 750,0 | ||||
3 | Земельный налог | 17,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 300,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 6 222,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28 079,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 079,0 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 41 235,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 200,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 200,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 970,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 970,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 670,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 |
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского окру ных из районного (города областного значения) га | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданбюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-414/VIII |
Бюджет Баркытбельского сельского округа Урджарского района на 2027 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 41 585,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 13 156,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 770,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 770,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 11 289,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 750,0 | ||||
3 | Земельный налог | 17,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 300,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 6 222,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 97,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 97,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 28 429,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 429,0 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 41 585,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 550,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 550,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 550,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 970,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 970,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 970,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1300,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 670,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 65,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 65,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 65,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 |
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского окру ных из районного (города областного значения) га | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданбюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |