О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Кокпектинского районного маслихата области Абай от 30 мая 2024 года № 13-3/1

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы" от 26 декабря 2023 года № 10-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 459 337,8 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 021 475,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 170,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 436 692,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 940 880,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 501 433,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -501 433,0 тысяч тенге:

      поступление займов – 107 068,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Районный бюджет на 2024 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

4 459 337,8

1



Налоговые поступления

1 021 475,0


01


Подоходный налог

578 385,0



1

Корпоративный подоходный налог

118 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

460 385,0


03


Социальный налог

383 902,0



1

Социальный налог

383 902,0


04


Hалоги на собственность

31 618,0



1

Hалоги на имущество

27 413,0



5

Единый земельный налог

4 205,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21 570,0



2

Акцизы

1 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20 170,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

200,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

6 000,0



1

Государственная пошлина

6 000,0

2



Неналоговые поступления

1 170,0


01


Доходы от государственной собственности

1 070,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 050,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

20,0


03
 


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

100,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

100,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

3 436 692,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

0,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 436 692,8



2

Трансферты из областного бюджета

3 436 692,8


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

4 940 880,7

01




Государственные услуги общего характера

984 751,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

336 568,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

46 962,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 962,0




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

289 606,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

228 953,0




003

Капитальные расходы государственного органа

5 835,0




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

54 818,0


2



Финансовая деятельность

138 415,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

138 415,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

44 054,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 560,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

900,0




018

Капитальные расходы государственного органа

91 901,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

35 689,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

35 689,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

34 799,0




004

Капитальные расходы государственного органа

890,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

474 079,5



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

50 845,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 845,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

423 234,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

127 634,5




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

295 600,0

02




Оборона

27 071,0


1



Военные нужды

14 683,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 683,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности

14 683,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

12 388,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

12 388,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

10 083,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

2 305,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 596,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

4 596,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 596,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 596,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

606 825,0


1



Социальное обеспечение

99 955,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

99 955,0




005

Государственная адресная социальная помощь

99 955,0


2



Социальная помощь

392 173,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

392 173,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

87 973,0




006

Оказание жилищной помощи

5 600,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

43 938,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 118,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

211 413,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

42 131,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

114 697,0



451


Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)

114 697,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

48 682,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 887,0




021

Капитальные расходы государственного органа

580,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

56 507,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 041,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

3 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

719 254,5


1



Жилищное хозяйство

506 426,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

506 426,5




008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 963,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

119 000,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

385 463,5


2



Коммунальное хозяйство

206 276,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

206 276,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

90 000,0




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

11 193,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 083,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 552,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 552,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

5 603,0




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

949,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

564 531,2


1



Деятельность в области культуры

235 610,2



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

235 610,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

235 610,2


2



Спорт

69 784,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

69 784,0




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

39 516,0




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 880,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 388,0


3



Информационное пространство

90 546,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

36 000,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

36 000,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

54 546,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

44 462,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 084,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

168 591,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

77 023,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

42 237,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 106,0




006

Капитальные расходы государственного органа

3 080,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

600,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)

91 568,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

66 108,0




014

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 860,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

9 600,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

60 546,0


6



Земельные отношения

37 316,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

37 316,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32 966,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

3 000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 350,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

23 230,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

23 230,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

23 230,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

64 859,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

64 859,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

64 859,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

64 859,0

12




Транспорт и коммуникации

534 000,0


1



Автомобильный транспорт

534 000,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

534 000,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

134 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

400 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

0,0

13




Прочие

362 595,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

0,0


9



Прочие

362 595,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

362 595,0




077

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

362 595,0

14




Обслуживание долга

56 544,0


1



Обслуживание долга

56 544,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 544,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 544,0

15




Трансферты

955 307,5


1



Трансферты

955 307,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

955 307,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 840,0




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

85 937,0




038

Субвенции

369 040,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

478 490,5





III. Чистое бюджетное кредитование

64 724,0





Бюджетные кредиты

107 068,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

107 068,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

107 068,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

107 068,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

107 068,0





Погашение бюджетных кредитов

42 344,0


5



Погашение бюджетных кредитов

42 344,0



01


Погашение бюджетных кредитов

42 344,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

42 344,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

501 433,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-501 433,0





Поступление займов

107 068,0


7



Поступления займов

107 068,0



01


Внутренние государственные займы

107 068,0




2

Договоры займа

107 068,0





Погашение займов

48 953,9

16




Погашение займов

48 953,9


1



Погашение займов

48 953,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

48 953,9




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

42 344,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

6 609,9


8



Используемые остатки бюджетных средств

559 547,1



01


Остатки бюджетных средств

559 547,1




1

Свободные остатки бюджетных средств

559 547,1

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:

43 464,0

-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

15 362,0

-услуги индивидуального помощника

4 047,0

-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом

16 900,0

-санаторно-курортное лечение

7 155,0

2

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

80 176,0

- на выплату адресной социальной помощи

70 000,0

- на гарантированный социальный пакет детям

10 176,0

3

На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:

19 875,0

- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе

11 520,0

-многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей

8 355,0

4

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

42 362,0

5

На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения

91 208,0

6

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам

101 359,0

7

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі"

522 512,0

8

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

440 000,0

9

На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы

13 942,0

10

Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

85 937,0


Итого

1 440 835,0

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

1

Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам

9 712,0

Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в с Кокпекты

9 712,0

2

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения

5 083,0

Строительство водопроводных сетей в с.Акой

1 000,0

Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Ажа

4 083,0

3

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

41 360,0

разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района"

15 276,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай"

4 337,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай"

4 317,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай"

4 248,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай"

4 389,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай"

4 376,0

Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгилималши Кокпектинского района области Абай"

4 417,0

4

Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

301 750,5

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ушкумей Кокпектинского района

46 036,1

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Мамай Кокпектинского района

48 097,9

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ульгилималши Кокпектинского района

55 134,3

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Карамойыл Кокпектинского района

61 023,6

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Шариптогай Кокпектинского района

40 359,1

Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Бигаш Кокпектинского района

51 099,5

Итого

357 905,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.