Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 237,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 430,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 807,0 тысяч тенге;
2) затраты – 23 237,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-101/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 23 237,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 430,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 020,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 020,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 14 536,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 371,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 555,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 11 600,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 874,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 874,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 807,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 807,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 23 237,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21 869,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21 869,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 869,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 869,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 368,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 368,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 368,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 801,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 567,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджтных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-101/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 24 326,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 519,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 091,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 091,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 15 554,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 397,0 | ||
3 | Земельный налог | 11,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 734,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 12 412,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 874,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 874,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 807,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 807,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 24 326,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22 958,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 958,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 958,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 958,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 368,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 368,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 368,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 801,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 567,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-101/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2027 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 25 618,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 18 811,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 168,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 168,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 642,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 425,0 | ||
3 | Земельный налог | 11,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 925,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 13 281,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 1 001,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 001,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 807,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 807,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 25 618,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24 250,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 250,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 250,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 250,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 368,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 368,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 368,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 801,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 567,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |